DATA
Установа-платник

Управління освіти Могилів-Подільської міської ради

Управління освіти Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 02141578): 1 383 транзакцій на 174,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 02141578м. Могилів-ПодільськийМогилів-Подільський район
Витрачено174,8 млн грнпублічні платежі
Транзакції1 383за I півріччя 2026
Одержувачі52валідні ЄДРПОУ
КатегоріяОсвітааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
13264,4 млн грн
12426,7 млн грн
10424,4 млн грн
13022,0 млн грн
1306,1 млн грн
284,7 млн грн
113,2 млн грн
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280
333,1 млн грн
42,6 млн грн
442,2 млн грн
182,0 млн грн
41,8 млн грн
401,7 млн грн
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970
391,4 млн грн
ФОП Столярчук Оксана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
39833,5 тис. грн
ФОП Москаленко Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
15767,0 тис. грн
22754,8 тис. грн
ФОП Маханькова Наталія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
12567,3 тис. грн
3527,4 тис. грн
ФОП Колесник Денис ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
40514,9 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

4 243,56 грн

0615041; 2274; за розподіл газу; акт №YVI00005527 вiд 16.03.2026р.; договiр №42СВ13-12836-23 вiд 22.01.2026р.; в т.ч ПДВ-707,26.

Повна картка транзакції →
1 981,11 грн

0615031; 2274; за розподіл газу; акт №YVI00005527 вiд 16.03.2026р.; договiр №42СВ13-12836-23 вiд 22.01.2026р.; в т.ч ПДВ-330,19.

Повна картка транзакції →
549 924,26 грн
→
ОдержувачТОВ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП"ЄДРПОУ 43801489

0611021; 2273; за електроенергію; акт №484 від 12.03.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-91654,04.

Повна картка транзакції →
328 557,20 грн
→
ОдержувачТОВ "ДЕРАЖНЯ АГРО"ЄДРПОУ 45433007

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №5314 від 13.03.2026р; договір №11 від 26.12.2025р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
252 736,30 грн
→
ОдержувачТОВ "ДЕРАЖНЯ АГРО"ЄДРПОУ 45433007

0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №5314 від 13.03.2026р; договір №11 від 26.12.2025р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
194 881,38 грн
→
ОдержувачТОВ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП"ЄДРПОУ 43801489

0611010; 2273; за електроенергію; акт №484 від 12.03.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-32480,23.

Повна картка транзакції →
33 222,26 грн
→
ОдержувачТОВ "СК ЕНЕРДЖІ ГРУП"ЄДРПОУ 43801489

0615041; 2273; за електроенергію; акт №484 від 12.03.2026р; договір №12 від 29.12.2025р.; в т.ч ПДВ-5537,04.

Повна картка транзакції →
20 322,00 грн
→
ОдержувачФОП Лагода Світлана ІванівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021; 2230; за продукти харчування; накладна №88 від 13.03.2026р; договір №7 від 19.12.2025р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
16 507,00 грн
→
ОдержувачФОП Омелько Андрій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021; 2210; за посуд; накладна №7 від 04.03.2026р; договір №61 від 27.02.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
15 633,00 грн
→
ОдержувачФОП Лагода Світлана ІванівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №88 від 13.03.2026р; договір №7 від 19.12.2025р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
3 325,00 грн
→
ОдержувачФОП Марко Ірина АндріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0615031; 2220; за медикаменти (охолоджуючий спрей); накладна №56 від 13.03.2026; договір №73 від 12.03.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 160,00 грн
→
ОдержувачФОП Мельник Тетяна МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021; 2210; за тканину; накладна №62 від 04.03.2026р; договір №62 від 27.02.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 249,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0611010; 2210; за мережеве обладнання (роутери); накладна №398 від 04.03.2026р; договір №65 від 02.03.2026р; в т.ч ПДВ-208,17.

Повна картка транзакції →
1 095,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0611021; 2210; за мережеве обладнання (роутери); накладна №390 від 04.03.2026р; договір №66 від 02.03.2026р; в т.ч ПДВ-182,50.

Повна картка транзакції →
665,00 грн
→
ОдержувачФОП Марко Ірина АндріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0615041; 2220; за медикаменти (охолоджуючий спрей); накладна №56 від 13.03.2026; договір №73 від 12.03.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
476 906,10 грн

0611021; 2274; за природний газ; акт №3 від 10.03.2026р.; договір №01-1201/25-БО-Т від 16.12.2025р.; в т.ч ПДВ-79484,35.

Повна картка транзакції →
194 884,73 грн

0615041; 2274; за природний газ; акт №3 від 10.03.2026р.; договір №01-1201/25-БО-Т від 16.12.2025р.; в т.ч ПДВ-32480,79.

Повна картка транзакції →
138 105,00 грн
→
ОдержувачФОП Маханькова Наталія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №Мах-0000004 від 11.03.2026р; договір №23 від 07.01.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
127 336,03 грн

0611010; 2274; за природний газ; акт №3 від 10.03.2026р.; договір №01-1201/25-БО-Т від 16.12.2025р.; в т.ч ПДВ-21222,67.

Повна картка транзакції →
89 089,20 грн
→
ОдержувачТОВ "КРАЇНА ВІЛЬНИХ"ЄДРПОУ 45122822

0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №РН-0015472 від 11.03.2026р; договір №6 від 19.12.2025р.; в т.ч ПДВ-14848,20.

Повна картка транзакції →
80 388,20 грн
→
ОдержувачФОП Колесник Денис ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611010; 2230; за продукти харчування; накладна №97687 від 11.03.2026р; договір №10 від 26.12.2025р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
80 157,00 грн
→
ОдержувачФОП Понич Альона СтаніславівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702; 2230; за продукти харчування; накладна №1 від 11.03.2026р; договір №9 від 26.12.2025р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →