DATA
Установа-платник

Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради

Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 41492446): 948 транзакцій на 19,7 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 41492446м. Могилів-ПодільськийМогилів-Подільський район
Витрачено19,7 млн грнпублічні платежі
Транзакції948за I півріччя 2026
Одержувачі26валідні ЄДРПОУ
КатегоріяКультура і спортаналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
2049,4 млн грн
802,7 млн грн
972,1 млн грн
ТзОВ "ЕКО-САМБІР"ЄДРПОУ 41936773
11,7 млн грн
13969,5 тис. грн
95597,1 тис. грн
ТОВ "АДЕЛАР"ЄДРПОУ 33718321
1250,0 тис. грн
18210,1 тис. грн
Мудрик К.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
10197,4 тис. грн
12127,3 тис. грн
33118,9 тис. грн
ФОП Пилипак Олександр ЮрійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
387,4 тис. грн
ФОП Гаєвський Олексій ВікторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
272,0 тис. грн
ФОП Гайчук В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
768,2 тис. грн
Дубок Володимир ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1167,6 тис. грн
366,5 тис. грн
Бражніков Алек МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
253,3 тис. грн
Щербанюк Вячеслав ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
253,3 тис. грн
2351,0 тис. грн
ФОП Алєксеєв В.Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
2250,1 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

2 295,00 грн
→
ОдержувачМудрик К.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014060;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (Підложка під ламінат);зг.накл.№8 від 19.02.2026р.,дог.№28 від 19.02.2026р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 294,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

1014030;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за лютий 2026р.;зг.акту №1248 від 25.02.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-382,33.

Повна картка транзакції →
2 208,04 грн
→
ОдержувачМог-Под. КП "ВОДОКАНАЛ"ЄДРПОУ 03338202

1014060;2272;за водовідведення стіч.вод за лютий 2026р; зг.акта вик.робіт №014983 від 24.02.2026р.; дог.№508-2 від 26.01.2026р., в т.ч ПДВ-368,01.

Повна картка транзакції →
2 145,00 грн
→
ОдержувачМудрик К.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014060;2210;придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (плінтус, кут внутр., кут зовн., з`єднувач, закінчення);зг.накл.№7 від 19.02.2026р.,дог.№27 від 19.02.2026р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 800,00 грн

1015011;2282;за відрядження збірної команди громади з тенісу настільного для участі у чемпіонаті області з тенісу настільного серед дорослихі молодше;зг.аванс.звіту№11 від 23.02.2026р.;зг.відом.№60 від 24.02.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
1 800,00 грн
→
ОдержувачФОП Гайчук В.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1010180;2282; придбання друкованої інформаційної продукції (патріотичні плакати "Небесна Сотня, написи "Герої не вмирають") до Дня Героїв Небесної Сотні; зг.накл.№2 від 20.02.2026р.; дог.№30 від 20.02.2026р.; Розп. міського голови №54-р від 19.02.2026р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 796,77 грн
→
ОдержувачМог-Под. КП "ВОДОКАНАЛ"ЄДРПОУ 03338202

1014060;2272;за водопостачання за лютий 2026р.;зг.акта вик.робіт №014916 від 19.02.2026р.; дог.№508-1 від 26.06.2026р., в т.ч ПДВ-299,46.

Повна картка транзакції →
1 756,00 грн

1011080;2111;погашення боргу за ВП №63645605 від 04.09.2025р., за лютий 2026р., Кучер Ігор Павлович.

Повна картка транзакції →
1 693,35 грн
→
ОдержувачГУК у Він.обл./м.Мог-Под/11011000в.зЄДРПОУ 37979858

*;101;41492446;;41492446 1014040 2111 -1693,35 Військовий збір із заробітної плати за ІІ пол. лютого 2026р.Перераховано повністю(101 41492446 1014040 2111 -1693,35 Військовий збір із заробітної плати за ІІ пол. лютого 2026р.Перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
1 447,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

1011080;2240;за надання доступу до мережі Інтернет за лютий 2026р.;зг.акту №1248 від 25.02.2026р.,дог.№359793 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-241,17.

Повна картка транзакції →
1 407,54 грн
→
ОдержувачАТ "Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510334

1014030;2273;за розподіл ел.енергії за лютий; зг.акту №8094786902481 від 23.02.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-234,59.

Повна картка транзакції →
1 329,98 грн
→
ОдержувачАТ"УКРТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 21560766

1014030;2240;за телеком.послуги за січень;зг.акту №0505003770001612.1.2026 від 31.01.026р.,вх.№01-27/93 від 25.02.26р.,дог.№0505003770001612від 16.02.026р; в т.ч ПДВ-221,66.

Повна картка транзакції →
1 326,99 грн
→
ОдержувачАТ"УКРТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 21560766

1010160;2240;за телеком.послуги;зг.акту №0505003770001612.1.2026 від 31.01.026р.,вх.№01-27/93 від 25.02.26р.,дог.№0505003770001612 від 16.02.026р; в т.ч ПДВ-221,16.

Повна картка транзакції →
1 210,66 грн

1011080;2111;65% внесків утримано із зарплати за лютий 2026р.Перераховано повністю

Повна картка транзакції →
908,00 грн

1011080;2250;відрядження за лютий 2026р.;зг.аванс.звіту №10 від 23.02.2026р.;зг.відом.№59 від 24.02.2026р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
709,80 грн

лікарняні за лютий xxxxр. Податки та збори перераховано повністю; зг.відомості №62 від 25.02.xxxxроку

Повна картка транзакції →
664,99 грн
→
ОдержувачАТ"УКРТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 21560766

1014040;2240;за телеком.послуги за січень;зг.акту №0505003770001612.1.2026 від 31.01.026р.,вх.№01-27/93 від 25.02.26р.,дог.№0505003770001612від 16.02.026р; в т.ч ПДВ-110,83.

Повна картка транзакції →
664,99 грн
→
ОдержувачАТ"УКРТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 21560766

1014081;2240;за телеком.послуги за січень;зг.акту №0505003770001612.1.2026 від 31.01.026р.,вх.№01-27/93 від 25.02.26р.,дог.№0505003770001612від 16.02.026р; в т.ч ПДВ-110,83.

Повна картка транзакції →
651,89 грн

1011080;2111;35%внесків утримано із зарплати за лютий 2026р. Перераховано повністю.м.Мог.-Под.

Повна картка транзакції →
626,31 грн
→
ОдержувачАТ "Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510334

1014040;2273;за розподіл ел.енергії за лютий; зг.акту №8094786902481 від 23.02.2025р.; дог.№МО-150900 від 20.01.2026р., в т.ч ПДВ-104,38.

Повна картка транзакції →
612,91 грн

1014030;2111;65% внесків утримано із зарплати за лютий 2026р. Перераховано повністю

Повна картка транзакції →
568,28 грн
→
ОдержувачМог-Под. КП "ВОДОКАНАЛ"ЄДРПОУ 03338202

1014060;2272;за водовідведення стіч.вод за лютий 2026р; зг.акта вик.робіт №014983 від 24.02.2026р.; дог.№508-2 від 26.01.2026р., в т.ч ПДВ-94,71.

Повна картка транзакції →
563,94 грн
→
ОдержувачМог-Под. КП "ВОДОКАНАЛ"ЄДРПОУ 03338202

1011080;2272;за водовідведення стіч.вод за лютий 2026р; зг.акта вик.робіт №014983 від 24.02.2026р.; дог.№508-2 від 26.01.2026р., в т.ч ПДВ-93,99.

Повна картка транзакції →
505,69 грн

лікарняні за лютий xxxxр. Податки та збори перераховано повністю; зг.відомості №61 від 25.02.xxxxроку

Повна картка транзакції →
477,33 грн
→
ОдержувачВиконком Мог-Под. міської радиЄДРПОУ 04051052

1010160;2273; за розподіл електроенергії за лютий 2026р.;згідно акту про надані послуги №4 від 24.02.2026р.;дог.№9 від 22.01.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →