0813133;2275;вiдшкодування витрат за вивiз смiття згідно акт-рахунку № 101911 від 18.05. 2026 договір № 15-15-К від 23.02.2021р (додаткова угода№ 2 від 29 .01 26р) в т.ч ПДВ-33,43.
Повна картка транзакції →КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР "КВАДРАТ (ЄДРПОУ 42158002): 161 транзакцій на 2,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 16 | 1,0 млн грн |
Управління спільної комунальної власноЄДРПОУ 20098076 | 46 | 406,5 тис. грн |
Головне УДКСУ у Вінницькій областіЄДРПОУ 37979858 | 32 | 301,4 тис. грн |
Головне управління ДПС у Вінницькій обЄДРПОУ 44069150 | 15 | 280,8 тис. грн |
ФОП Саранчук Віталій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 132,0 тис. грн |
ТОВ "Епіцентр К"ЄДРПОУ 32490244 | 7 | 67,9 тис. грн |
ТОВ "АЙПІ-КОННЕКТ"ЄДРПОУ 38134787 | 6 | 20,9 тис. грн |
ФОП Траченко Дмитро ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 18,4 тис. грн |
ФОП Зять Ігор ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 16,3 тис. грн |
ТОВ "ЕКОСІМТРЕЙД"ЄДРПОУ 42966966 | 1 | 13,5 тис. грн |
ФОП Дерев`янко Лариса АндріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 11,3 тис. грн |
ФОП Пухилько Марина ГригоріввнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 11,2 тис. грн |
ФОП Самарська Катерина ВікторівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 11,2 тис. грн |
ФОП Іванов Віктор ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 9,7 тис. грн |
ТОВ "Безпека-Гарант-1"ЄДРПОУ 37028608 | 6 | 9,1 тис. грн |
ФОП Регешук Михайло ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 7,1 тис. грн |
ПрАТ "Київстар"ЄДРПОУ 21673832 | 2 | 1,0 тис. грн |
ФОП Ходська Ірина СергіївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 755,00 грн |
ФОП Швець Ігор ЛеонідовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 300,00 грн |
0813133;2275;вiдшкодування витрат за вивiз смiття згідно акт-рахунку № 101911 від 18.05. 2026 договір № 15-15-К від 23.02.2021р (додаткова угода№ 2 від 29 .01 26р) в т.ч ПДВ-33,43.
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на заробітну плату за травень 2026р. Перераховано повністю(101 0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на заробітну плату за травень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за травень 2026р Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за травень 2026р Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із заробітної плати за травень 2026р.Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із заробітної плати за травень 2026р.Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813133;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів згідно з видатковою накладною № Рнк/VN2-0015536 від 21.05.2026р, договір №03/2026К-81 від 21.05.2026р. в т.ч ПДВ-2685,12.
Повна картка транзакції →0813133;2210;Оплата за фарбу згідно з видатковою накладною № Рнк/VN2-0015537 від 21.05.2026р, договір №04/2026R-81 від 21.05.2026р..в т.ч ПДВ-830,70.
Повна картка транзакції →0813133;2111;Заробітна плата за 1 половину травня 2026р згідно відомості .договору № 5131503,42158002 від 29.03.2019р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813133;2240; за охорону приміщення згідно акту виконаних робіт № БГ-0001992 від 11.05.2026р. договір № 1124 від 27.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні листи нараховані у травні xxxxр для зарахування на карт. рахунок по договору № xxxx,xxxx від 29.03.xxxxр Податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →0813133;2210;за воду питну (бутильовану) згiдно накладної № МВ-0000600 вiд 06.05.2026 р., договiр вiд 06.02.2026 р. №01\01\09\01\2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813133;2240; оплата за послуги зв`язку на особовий рахунок №8786135, абонентский номер 0983987515 згідно рахунку - акту № 210160395128 від30.04.2026р. договір № 8786135/БО_2026 від 30.04.2026р..в т.ч ПДВ-78,43 грн.
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на заробітну плату за 1 половину травня 2026р. Перераховано повністю(101 0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на заробітну плату за 1 половину травня 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 1 половину травень 2026р Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 1 половину травень 2026р Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із заробітної плати за 1 половину травня 2026р.Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із заробітної плати за 1 половину травня 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із л/листів нарахованих у травні xxxxр Перераховано повністю.(101 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із л/листів нарахованих у травні xxxxр Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір 5% утриманий з л/листів фіз.осіб нарахованих у травні xxxxр.Перераховано повністю.(101 Військовий збір 5% утриманий з л/листів фіз.осіб нарахованих у травні xxxxр.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813133;2210;за воду питну (бутильовану) згiдно накладної № МВ-0000475 вiд 29.04.2026 р., договiр вiд 06.02.2026 р. №01\01\09\01\2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813133;2111;Заробітна плата за квітень 2026р згідно відомості .договору № 5131503,42158002 від 29.03.2019р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813133;2240; за інтернет резервний згідно акту виконаних робіт № 26-128/20260409/1 від 20.04.2026р., договір №ТП-20260119-МЦК від 19.01.2026рв т.ч ПДВ-580,00 грн
Повна картка транзакції →0813133;2240; за охорону приміщення згідно акту виконаних робіт № БГ-0001532 від 20.04.2026р. договір № 1124 від 27.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813133;2271; відшкодування витрат за теплопостачання згідно акт-рах № 1149 від 20.04.2026р договір № 15-15-К від 23.02.2021р додаткова угода№ 2 від 29 .01. 26р в т.ч ПДВ-235,85.
Повна картка транзакції →0813133;2210;за воду питну (бутильовану) згiдно накладної № МВ-0000307 вiд 20.04.2026 р., договiр вiд 06.02.2026 р. №01\01\09\01\2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на заробітну плату за квітень 2026р. Перераховано повністю.(101 0813133 2120 сплата единого соціального внеску нарахованого на заробітну плату за квітень 2026р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за квітень 2026р Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за квітень 2026р Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;42158002;;0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із заробітної плати за квітень 2026р.Перераховано повністю.(101 0813133 2111 Військовий збір 5% утриманий із заробітної плати за квітень 2026р.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →