0217693, 2610, оплата за воду питну бутильовану, дог. №4/26 вiд 14.01.2026 р, накл. №29140 вiд 19.05.2026 р., Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Комунальне підприємство "Інститут розвитку міст (ЄДРПОУ 36474095): 204 транзакцій на 8,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280 | 30 | 4,2 млн грн |
Головне управлiння ДПС у Вiнницькiй обЄДРПОУ 44069150 | 12 | 1,2 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м. Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 966,1 тис. грн |
ГУКу Вiн. обл./Вiнн. обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 268,4 тис. грн |
ФОП Венславовська Олександра ВалерiївнЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 195,0 тис. грн |
Виконавчий комiтет Вiнницької мiськоїЄДРПОУ 03084813 | 28 | 123,0 тис. грн |
ТОВ "Меблi-Техностиль"ЄДРПОУ 35659221 | 1 | 99,9 тис. грн |
ФОП Щерба Олександр ЮрiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 98,9 тис. грн |
ТОВ "Гайтер"ЄДРПОУ 13310386 | 1 | 98,8 тис. грн |
ФОП Данiлова Олена МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 94,8 тис. грн |
ФОП Бабенко Iрина ВалентинiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 88,7 тис. грн |
ТОВ "Українська Енерготехнiчна КомпанiЄДРПОУ 34620586 | 1 | 86,6 тис. грн |
МКП Вiнницький мунiцип. центр мiстобудЄДРПОУ 36886878 | 1 | 73,1 тис. грн |
ФОП Реуцький В`ячеславЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 62,7 тис. грн |
ФОП Бондар Оксана петрiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 50,0 тис. грн |
ТОВ "Енера Суми"ЄДРПОУ 41884537 | 4 | 41,5 тис. грн |
ТОВ Миколаївс. Електропостач. компанiяЄДРПОУ 42129888 | 4 | 34,8 тис. грн |
ФОП Жилiна Мирослава СергiївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 25,0 тис. грн |
ТОВ Агенцiя БПРЄДРПОУ 45582339 | 1 | 22,0 тис. грн |
ФОП Нецкiна Людмила ВiкторiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 22,0 тис. грн |
0217693, 2610, оплата за воду питну бутильовану, дог. №4/26 вiд 14.01.2026 р, накл. №29140 вiд 19.05.2026 р., Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за електроннi комунiкацiйнi послуги (телекомунiкацiйнi) за квiтень 2026 р., договiр №221459 вiд 12.01.26 р., акт № 221459051323184449 вiд 18.05.26 р., в т.ч. ПДВ-185,00 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за послуги з вивезення та захоронення смiття за травень 2026 р., договiр №34/01-26 вiд 08.01.2026 р., акт №ОУ-132077 вiд 19.05.2026 р., в.т.ч. ПДВ-45,47 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за водопостачання за травень 2026 р., дог. №6714 вiд 14.01.2026 р., акт №ВО-000020870/1 вiд 19.05.26 р.; В т.ч. ПДВ-45,28 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за водовiд. за травень 2026 р., дог. №6714 вiд 14.01.2026 р., акт №ВО-00020870/2 вiд 19.05.2026 р.; В т.ч.ПДВ-35,23 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, вiдшкодування за комунальнi послуги за травень2026 р., дог. №2-169/59-К вiд 18.07.23 р, д/у №1-26/К-59 вiд 09.01.26 р., акт №711 вiд 21.05.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, вiдшкодування закомунальнi послуги за травень 2026 р., дог. №2-170/36-К вiд 18.07.23 р, д/у №1-26/К-36 вiд 09.01.2026 р., акт №777 вiд 21.05.26 р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за оренду примiщення за травень 2026 р., дог №2-169 вiд 12.07.23 р, д/у №1-26/2-169 вiд 09.01.2026 р., акт №653 вiд 19.05.2026р., в т.ч. ПДВ-132,67 грн. КЕКД 25010300
Повна картка транзакції →*;101;36474095;;земельний податок за травень 2026 р., перераховано повнiстю.(101 0217693 2610, земельний податок за травень 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за орен. примiщ. за травень 2026 р., дог №2-170 вiд 12.07.23 р, д/у №1-26 вiд 13.01.26 р., акт №АК-00001019 вiд 18.05.26 р,втч. ПДВ-60,42 грн.
Повна картка транзакції →0217693; 2610; Заробiтна плата за першу половину травня 2026 р.; Для зарахування на пластиковi картки. Податки i збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;36474095;;єдиний соцiальний внесок нарахований на з/п найманих працiвникiв за першу половину травня 2026 р., Перераховано повнiстю(101, 0217693, 2610, єдиний соцiальний внесок нарахований на з/п найманих працiвникiв за першу половину травня 2026 р., Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;36474095;;податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/п за першу половину травня 2026 р., перераховано повнiстю.(101, 0217693, 2610, податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/п за першу половину травня 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;36474095;;вiйськовий збiр з з/п найманих працiвникiв за першу половину травня 2026 р., перераховано повнiстю.(101, 0217693, 2610, вiйськовий збiр з з/п найманих працiвникiв за першу половину травня 2026 р., перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0217693, 2610, вiдшкодування витрат на вiдрядження добовi 2791,17 грн. згiдно звiту про використання коштiв №13 вiд 29.04.26 р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за канцтовари ( папки, листiвки) дог. №14-05/26 вiд 14.05.26р. накладна № 288 вiд 14.05.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за розподiл природного газу за травень 2026 р, договiр 42АР13-11037-23 вiд 12.01.26 р, акт № YVI00068519 вiд 11.05.2026 р,вт.ч. ПДВ-151,14 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за послуги звязку на особовий рахунок №11001499 за травень 2026 р., дог №11001499/БО_2026 вiд 18.02.2026 р., акт №3 вiд 05.05.2026 р. ПДВ- 58,82 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, вiдшкодування поштових витрат- 232,00 грн, згiдно звiту про використання коштiв №14 вiд 30.04.26 р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693, 2610,Придбання меблiв офiсних (столи, тумби, шафи), дог. №6-23/03.26 вiд 23.03.2026 р, накладна №104 вiд 16.04.2026 р., В т.ч. ПДВ- 16651,70 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за природний газ за березень 2026р., дог. №100/297-ПГ вiд 22.12.25р, акт№ б.н вiд 13.04.26 р., в т.ч. ПДВ-2723,81грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за прибирання примiщення по Г.Сковороди 11 за квiтень 2026 р., дог. №1-02/01.26 вiд 02.01.26 р, акт № 61 вiд 20.04.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за поточний ремонт системного блоку Vinga B450M, дог. №4-09/04.26 вiд 09.04.26 р, акт 116 вiд 09.04.2026р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0217693, 2610, придбання товарiв для ремонту електромереж (розетки, коробки) згiдно дог.29ОН/К-945 вiд 15.04.26 р, накл. №29001494135 вiд 15.04.26р., в т.ч. ПДВ 927,20грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за послуги з адмiнiстрування (обслуговування) програмного забезпечення (доступ до Порталу РАДНИК у сферi публiчних закупiвель)", дог. №358 вiд 20.04.2026 р, накладна №3571 вiд 20.04.2026 р., Без ПДВ.
Повна картка транзакції →