DATA
Установа-платник

Відділ культури Козятинської міської ради

Відділ культури Козятинської міської ради (ЄДРПОУ 26336594): 794 транзакцій на 13,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 26336594КозятинХмільницький район
Витрачено13,9 млн грнпублічні платежі
Транзакції794за I півріччя 2026
Одержувачі21валідні ЄДРПОУ
КатегоріяКультура і спортаналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
986,4 млн грн
ГУ ДПС у Він.обл.ЄДРПОУ 44069150
952,1 млн грн
841,7 млн грн
50991,2 тис. грн
24830,3 тис. грн
83469,2 тис. грн
КП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994
29441,4 тис. грн
30251,6 тис. грн
ТОВ "Козятинбуд"ЄДРПОУ 41219561
3211,6 тис. грн
558,5 тис. грн
ФОП Платунов Павло ЮрійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
253,0 тис. грн
346,7 тис. грн
ФОП Соцька Олена ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
3142,1 тис. грн
ФОП Шубович Тетяна ІллівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1737,7 тис. грн
ФОП Мельник М.ВЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1729,5 тис. грн
1829,0 тис. грн
ФОП Шевченко Н.СЄДРПОУ xxxxxxxxxx
723,6 тис. грн
2623,4 тис. грн
620,5 тис. грн
ФОП Шубович Олександр ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
118,5 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

113,27 грн

*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий з допомоги по тимч. непрац. за 02/ xxxxр. Перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий з допомоги по тимч. непрац. за 02/ xxxxр. Перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
151 209,64 грн

1014060;2273;плата за електричну енергiю за січень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№1 вiд 16.02.2026р;ПДВ-25201,61

Повна картка транзакції →
42 795,01 грн

1011080;2273;плата за електричну енергiю за січень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№ 1 вiд 16.02.2026р;ПДВ-7132,50

Повна картка транзакції →
17 050,21 грн

1014040;2274;за постачання природного газу за січень 2026р; дог№01-12267/25-БО-Т вiд 12.12.2025 р, акт№1 вiд 10.02.2026р;ПДВ-2841,70

Повна картка транзакції →
3 800,00 грн
→
ОдержувачПП "СПЕКТР СОФТ ПЛЮС "ЄДРПОУ 34939000

1014060;2240;за поточний ремонт обладнання (ремонт генератору, заміна мастила), дог№27 від 16.02.2026р акт№ЕМ-69 від 16.02.2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
2 038,74 грн

1014030;2273;;плата за електричну енергiю за січень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№1 вiд 16.02.2026р;ПДВ-339,79

Повна картка транзакції →
1 751,46 грн

1014040;2273;;плата за електричну енергiю за січень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№1 вiд 16.02.2026р;ПДВ-291,91

Повна картка транзакції →
980,00 грн
→
ОдержувачФОП Валюшко Т.БЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014030;2210;за буд.мат. для пров.рем. робіт госп.сп.(пінофольгозол, пінопласт,рідкий цвях, ущіл); дог№18 вiд 13.02.26р, накл №18 вiд 13.02.26р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
680,00 грн
→
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1014060;2240;за абонент. плату за надання доступу до мережі iнтернет на лютий 2026р; дог№22 від 16.02.2026р,акт№2 від 17.02. 2026р;без ПДВ

Повна картка транзакції →
680,00 грн
→
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1014060;2240;за абонент. плату за надання доступу до мережі iнтернет на січень 2026р; дог№22 від 16.02.2026р,акт№1 від 17.02. 2026р;безПДВ

Повна картка транзакції →
340,00 грн
→
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1014030;2240;за абонентську плату за надання доступу до мережі iнтернет на лютий 2026р; дог№23 від 16.02.2026р ,акт№ 2 від 17.02.2026р;без ПДВ

Повна картка транзакції →
340,00 грн
→
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1011080; 2240;за абонент.плату за надання доступу до мережі інтернет на січень 2026р;дог№24 від 16.02.2026р,акт№1 від 17.02.2026р; безПДВ

Повна картка транзакції →
340,00 грн
→
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1011080; 2240;за абонент.плату за надання доступу до мережі інтернет на лютий 2026р;дог№24 від 16.02.2026р,акт№2 від 17.02.2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
340,00 грн
→
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1014040;2240;за абонент.плату за надання доступу до мережі інтернет на січень 2026р;дог№25 від 16.02.2026р,акт№1 від 17.02. 2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
340,00 грн
→
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1014030;2240;за абонентську плату за надання доступу до мережі iнтернет на січень 2026р; дог№23 від 16.02.2026р ,акт№1 від 16.02.2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
340,00 грн
→
ОдержувачТзОВ"ЕКСНЕТ МОНТАЖ"ЄДРПОУ 44445870

1014040;2240;за абонент.плату за надання доступу до мережі інтернет на лютий 2026р;дог№25 від 16.02.2026р,акт№2 від 17.02.2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
179 716,31 грн
→
ОдержувачКП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994

1014060;2271;за теплопостачання за січень 2026р; дог№2ТЕ/02-09/02.26 від 13.02.2026р,акт№ОУ-0000566 вiд 16.02.2026р; ПДВ- 29,952.72

Повна картка транзакції →
79 934,43 грн
→
ОдержувачТОВ "Козятинбуд"ЄДРПОУ 41219561

1014030;2271;за постачання теплової енергії за січень 2026р ; дог№090226/1 від 13.02.2026р,акт№090226/ 1 вiд 16.02.2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
53 786,58 грн

1014060;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за січень 2026р;дог №КО-150300 вiд 13.02.2026р,акт№8097284207766 вiд 16.02.2026р;ПДВ-8964,43

Повна картка транзакції →
15 222,56 грн

1011080;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за січень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р,акт№8097284207766 вiд 16.02.2026р; ПДВ-2537,09

Повна картка транзакції →
1 093,87 грн

1014040;2274;за розподіл прир.газу за 02.2026р;дог№42ЕВ13-10408-23 вiд 27.01.2026р, акт№YVI00004632 вiд 16.02.2026р; ПДВ-182,31

Повна картка транзакції →
725,18 грн

1014030;2273;за послугу з розподілу ел.енергiї за січень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р,акт№8097284207766 вiд 16.02. 2026р; ПДВ-120,86

Повна картка транзакції →
623,01 грн

1014040;2273;за послугу з розподілу електроенергiї за січень 2026р;дог№КО-150300 вiд 13.02.2026р ,акт№8097284207766 вiд 16.02.2026р;ПДВ-103,84

Повна картка транзакції →
1 495,22 грн

Допомога по тимч.непрац.за 01-02/xxxxр. Податки та збори перераховані повнiстю.Приват. дог.№43 від 26.01.xxxxр.

Повна картка транзакції →
1 158,43 грн

1014060;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за січень 2026р;дог№0504004220003192 вiд 27.01.2026р,акт№0504004220003192.1.2026 вiд 06.02.2026р;ПДВ-193,07

Повна картка транзакції →