DATA
Установа-платник

Відділ культури Козятинської міської ради

Відділ культури Козятинської міської ради (ЄДРПОУ 26336594): 794 транзакцій на 13,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 26336594КозятинХмільницький район
Витрачено13,9 млн грнпублічні платежі
Транзакції794за I півріччя 2026
Одержувачі21валідні ЄДРПОУ
КатегоріяКультура і спортаналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
986,4 млн грн
ГУ ДПС у Він.обл.ЄДРПОУ 44069150
952,1 млн грн
841,7 млн грн
50991,2 тис. грн
24830,3 тис. грн
83469,2 тис. грн
КП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994
29441,4 тис. грн
30251,6 тис. грн
ТОВ "Козятинбуд"ЄДРПОУ 41219561
3211,6 тис. грн
558,5 тис. грн
ФОП Платунов Павло ЮрійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
253,0 тис. грн
346,7 тис. грн
ФОП Соцька Олена ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
3142,1 тис. грн
ФОП Шубович Тетяна ІллівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1737,7 тис. грн
ФОП Мельник М.ВЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1729,5 тис. грн
1829,0 тис. грн
ФОП Шевченко Н.СЄДРПОУ xxxxxxxxxx
723,6 тис. грн
2623,4 тис. грн
620,5 тис. грн
ФОП Шубович Олександр ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
118,5 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

78,80 грн

*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий з допомоги по тимч. непрац. за 03/ xxxxр. Перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий з допомоги по тимч. непрац. за 03/ xxxxр. Перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
180 925,40 грн

1014060;2273;плата за електричну енергiю за 02. 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№2 вiд 10.03 2026р;ПДВ-30154,23

Повна картка транзакції →
93 013,50 грн
→
ОдержувачТОВ "Козятинбуд"ЄДРПОУ 41219561

1014030;2271;за постачання теплової енергії за 02 .2026р ; дог№090226/1 від 13.02.2026р, акт№030326/1 вiд 10.03.2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
62 593,36 грн

1011080;2273;плата за електричну енергiю за 02.2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№2 вiд 10.03. 2026р;ПДВ-10432,23

Повна картка транзакції →
49 395,90 грн

1014081;2273;плата за електричну енергiю за 02.2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№ 2 вiд 10.03.2026р;ПДВ-8232,65

Повна картка транзакції →
18 464,00 грн
→
ОдержувачФОП Шубович Олександр ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014060;2210; за буд.мат. для пров.рем.робіт госп.спос.(шпакл, грунтовка, піна монт., клей); дог№46 від 10.03.26р, накл №АТSВ000046 від 10.03.26р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
1 368,71 грн

1014040;2273;;плата за електричну енергiю за 02. 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№2 вiд 10.03. 2026р;ПДВ-228,12

Повна картка транзакції →
1 335,32 грн

1014030;2273;;плата за електричну енергiю за 02.2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№2 вiд 10.03. 2026р;ПДВ-222,55

Повна картка транзакції →
1 158,57 грн

1014060;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за 02. 2026р;дог№0504004220003192 вiд 27.01.2026р,акт№0504004220003192.2.2026 вiд 28.02. 2026р;ПДВ-193,10

Повна картка транзакції →
1 154,99 грн

1014030;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за 02.2026р;дог№0504004270002232 вiд 27.01.2026р,акт№0504004270002232.2.2026 вiд 28.02.2026р;ПДВ-192,50

Повна картка транзакції →
774,71 грн

1011080;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за лютий 2026р;дог№0504004220000732 вiд 18.02.2026р ,акт№0504004220000732.2.2026 вiд 28.02.2026р;ПДВ-129,12

Повна картка транзакції →
699,60 грн
→
ОдержувачФОП Киришун І.ВЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014081;2210; за миючі та диз. засоби( доиестос,качення, мило, мило, засіб для труб); дог№78 вiд 09.03.2026р, накл №АТSЖ000078 вiд 09.03.2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
387,24 грн

1014040;2240;за телекомунiкацiйнi послуги за 02.2026р;дог№0504004220003192 вiд 27.01.2026р, акт№0504004220003192.2.2026 вiд 28.02.2026р;ПДВ-64,54

Повна картка транзакції →
194,92 грн
→
ОдержувачКП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994

1014060;2275;за управління побутовими відходами за 01. 2026р;дог№16Б/02-05/01.26 від 16.02.2026р акт№ОУ-0000577 від 28.02.2026р;ПДВ-32,49

Повна картка транзакції →
194,92 грн
→
ОдержувачКП"Чисте місто"ЄДРПОУ 41181994

1014060;2275;за управління побутовими відходами за 02. 2026р;дог№16Б/02-05/01.26 від 16.02.2026р акт№ОУ-0000902 від 06.03.2026р;ПДВ-32,49

Повна картка транзакції →
130,00 грн
→
ОдержувачФОП Киришун І.ВЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014081;2210; за поліет. продукцію для пакування відходів (мішки для сміття) ; дог№78 вiд 09.03.2026р, накл № АТSЖ000078 вiд 09.03.2026р;без ПДВ

Повна картка транзакції →
17,00 грн
→
ОдержувачФОП Киришун І.ВЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014081;2210; за санітарно-гігієнічні товари (туалетний папір) ; дог№78 вiд 09.03.2026р, накл №АТSЖ000078 вiд 09.03.2026р; без ПДВ

Повна картка транзакції →
153 350,00 грн

1014060; 2111; З/ плата за 1-у пол.03/ 2026року.Податки та збори перераховано повнiстю; дог.№43 від 26.01.2007р.

Повна картка транзакції →
151 000,00 грн

1011080; 2111; З/ плата за 1-у пол.03/ 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю ;дог.№43 від 26.01.2007р.

Повна картка транзакції →
56 000,00 грн

1014030; 2111;З/плата за 1-у пол.03/2026 року .Податки та збори перераховані повністю;дог.№43 від26.01.2007р.

Повна картка транзакції →
44 000,00 грн

1014081; 2111; З/ плата за 1-у пол.03/ 2026року.Податки та збори перераховані повніст;дог.№43 від 26.01.2007р.

Повна картка транзакції →
22 500,00 грн

1014040; 2111;З/ плата за 1-у пол.03/ 2026року.Податки та збори перераховано повнiстю ;дог.№43 від26.01.2007р.

Повна картка транзакції →