DATA
Установа-платник

Управління освіти Могилів-Подільської міської ради

Управління освіти Могилів-Подільської міської ради (ЄДРПОУ 02141578): 1 383 транзакцій на 174,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 02141578м. Могилів-ПодільськийМогилів-Подільський район
Витрачено174,8 млн грнпублічні платежі
Транзакції1 383за I півріччя 2026
Одержувачі52валідні ЄДРПОУ
КатегоріяОсвітааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
13264,4 млн грн
12426,7 млн грн
10424,4 млн грн
13022,0 млн грн
1306,1 млн грн
284,7 млн грн
113,2 млн грн
АБ "Укргазбанк"ЄДРПОУ 23697280
333,1 млн грн
42,6 млн грн
442,2 млн грн
182,0 млн грн
41,8 млн грн
401,7 млн грн
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970
391,4 млн грн
ФОП Столярчук Оксана МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
39833,5 тис. грн
ФОП Москаленко Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
15767,0 тис. грн
22754,8 тис. грн
ФОП Маханькова Наталія ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
12567,3 тис. грн
3527,4 тис. грн
ФОП Колесник Денис ОлеговичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
40514,9 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

2 000,00 грн

*;101;02141578;;02141578 0611152 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину травня 2026р. та перераховано повнiстю.(101 02141578 0611152 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину травня 2026р. та перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
2 000,00 грн

*;101;02141578;;02141578 0610160 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину травня 2026р. та перераховано повнiстю.(101 02141578 0610160 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину травня 2026р. та перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
2 000,00 грн

*;101;02141578;;02141578 0611021 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину травня 2026р. та перераховано повнiстю.(101 02141578 0611021 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину травня 2026р. та перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
1 972,47 грн
→
ОдержувачАТ "Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766

0611010; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.4.2026 від 30.04.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р.; в т.ч ПДВ-328,75.

Повна картка транзакції →
1 200,00 грн

*;101;02141578;;02141578 0611160 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину травня 2026р. та перераховано повнiстю.(101 02141578 0611160 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за першу половину травня 2026р. та перераховано повнiстю.)

Повна картка транзакції →
700,00 грн
→
ОдержувачАТ "Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766

0611141; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.4.2026 від 30.04.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р.; в т.ч ПДВ-116,67.

Повна картка транзакції →
700,00 грн
→
ОдержувачАТ "Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766

0615031; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.4.2026 від 30.04.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р.; в т.ч ПДВ-116,67.

Повна картка транзакції →
122 852,10 грн

0611021; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8091055702576 від 04.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-20475,35.

Повна картка транзакції →
95 944,30 грн

0611010; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8091055702576 від 04.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-15990,72.

Повна картка транзакції →
42 557,52 грн

0615041; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8091055702576 від 04.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-7092,92.

Повна картка транзакції →
18 115,00 грн
→
ОдержувачФОП Волянська Лариса МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611141; 2210; за запчастини (радіатор, резонатор, карбюратор) для ремонту автомобіля; накладна №34 від 04.05.2026р; договір №107 від 28.04.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
12 575,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0611021; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №52825 від 04.05.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-2095,83.

Повна картка транзакції →
9 980,00 грн
→
ОдержувачФОП Коваленко Вiталiй ВладиславовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611141; 2240; за постачання комп`ютерної програми "M.E.Doc"; акт №856 від 04.05.2026р; договір №ІС-02141578 від 28.04.2026р; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
6 520,57 грн
→
ОдержувачМог-Под МКП "Водоканал"ЄДРПОУ 03338202

0611021; 2240; за промивку, очищення каналізації; акт №1155 від 28.04.2026р; договір №49 від 28.04.2026р; в т.ч ПДВ-1086,76.

Повна картка транзакції →
5 581,42 грн

0615031; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8091055702576 від 04.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-930,24.

Повна картка транзакції →
5 510,00 грн
→
ОдержувачФОП Омелько Андрій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611010; 2210; за матеріали (лічильник, кабель, короб) для ремонту внутрішньої електромережі; накладна №12 від 04.05.2026р; договір №108 від28.04.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
5 489,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0611010; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №52825 від 04.05.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-914,83.

Повна картка транзакції →
3 616,00 грн
→
ОдержувачФОП Глухманюк Григорiй ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021; 2210; за матеріали (брус, шальовка) для ремонту господарським способом; накладна №101 від 04.05.2026р; договір №106 від 28.04.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 921,39 грн

0615041; 2273; за реактивну електроенергію; акт №2091055702572 від 04.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р; в т.ч ПДВ-320,23.

Повна картка транзакції →
1 602,00 грн

0611141; 2240; за постачання КП "Програмний комплекс Варта" з правом використання кваліфікованого сертифікату електронного підпису; акт №ФКВ-02141578 від 04.05.2026р; договір №02141578 від 28.04.2026р; в т.ч ПДВ-267,00.

Повна картка транзакції →
1 000,00 грн

0611141; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8091055702576 від 04.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-166,67.

Повна картка транзакції →
1 000,00 грн
→
ОдержувачФОП Омелько Андрій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021; 2210; за матеріали (розетка, вилка, кабель) для ремонту внутрішньої електромережі; накладна №12 від 04.05.2026р; договір №108 від 28.04.2026р.; без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 000,00 грн

0611160; 2273; за розподіл електроенергії; акт №8091055702576 від 04.05.2026р; договір №МО-150401 від 19.01.2026р.; в т.ч ПДВ-166,67.

Повна картка транзакції →
998,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0615031; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №52825 від 04.05.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-166,33.

Повна картка транзакції →
499,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВЕЧIР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0615041; 2240; за доступ до мережі Інтернет; акт №52825 від 04.05.2026р; договір №26 від 08.01.2026р; в т.ч ПДВ-83,17.

Повна картка транзакції →