DATA
Установа-платник

Комунальне підприємство "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги

Комунальне підприємство "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги (ЄДРПОУ 38525759): 422 транзакцій на 7,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 38525759c. СупрунівкаВінницький район
Витрачено7,3 млн грнпублічні платежі
Транзакції422за I півріччя 2026
Одержувачі46валідні ЄДРПОУ
КатегоріяМедицинааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
131,4 млн грн
11857,3 тис. грн
9697,4 тис. грн
ТОВ "МЕДІКА ВІТА"ЄДРПОУ 46139580
8562,0 тис. грн
18464,2 тис. грн
13406,8 тис. грн
ТОВ"БВС РИТЕЙЛ"ЄДРПОУ 44098532
4375,8 тис. грн
АТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912
17303,8 тис. грн
12267,8 тис. грн
6181,6 тис. грн
39174,5 тис. грн
ФОП ЛІСНЯК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx
4171,5 тис. грн
7150,5 тис. грн
2105,6 тис. грн
ТОВ "ТОТУС-ФАРМ"ЄДРПОУ 36066066
299,8 тис. грн
596,3 тис. грн
1392,3 тис. грн
282,5 тис. грн
469,9 тис. грн
1661,0 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

17 550,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п, за січень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.01.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п, за січень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.01.2026р.)

Повна картка транзакції →
11 398,00 грн
→
ОдержувачПАТ "НАСК "ОРАНТА"ЄДРПОУ 00034186

0212111;2610;Оплата за страхування цив.правов відпов.власн. назем.трансп. засобів;Акт № 1787356/1619 від 21.01.2026;Дог.№ УБ/1787356 від 21.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
6 700,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за січень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.01.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за січень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.01.2026р.Адміністративно-територіальна зонаСума податку:6700,00)

Повна картка транзакції →
4 875,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за січень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.01.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за січень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.01.2026р.)

Повна картка транзакції →
4 633,38 грн

0212111;2610;Оплата за оренду автомоб. транспорту (спец авто АСПА) за 01.2026р.;Акт № 3 від 21.01.2026;Дог.№ 1-29 від 31.03.2021;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
744,00 грн
→
ОдержувачФОП КЛОЧКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Часткова оплата за придбання матеріалів для поточного ремонту електромережі (розетки,вилки,авт вимикач);Накл №13 від 20.01.2026; Дог.№9 від 14.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
440,00 грн
→
ОдержувачФОП Сергієнко Юлія ВіталіївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610 Оплата за поточ.рем.та тех.обсл.обладн.(ремонт із заміною зап.частин генератора));Акт №13 від 20.01.2026;Дог.№ПВ-11 від 20.01.2026р;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
210,50 грн
→
ОдержувачФОП КЛОЧКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Часткова оплата за придбання матеріалів для поточного ремонту господарським способом(піна монтажна,викрутка);Накл №13 від 20.01.2026; Дог.№9 від 14.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 784,99 грн

0212111;2610;Опл.за експл.посл.(дератизації та дезінсекц.)за січень 2026;Акт 434/01 від 21.01.2026р.Дог.№ 434 від 09.01.2026;в т.ч. ПДВ -297,50 грн.

Повна картка транзакції →
6 095,00 грн
→
ОдержувачФОП ДЕЄВА КАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Оплата за обсл.орг.техніки( заправку,чистку,відновлення та заміну з/ч катриджів);Акт №1 від 19.01.2026;Дог.№ 10 від 14.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
5 800,00 грн
→
ОдержувачТОВ "АВАТОР ЦЕНТР"ЄДРПОУ 41991991

0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за січень 2026р;Акт №72 від 19.01.2026р.;Дог. № 38525759 від 09.01.2026;в т.ч.ПДВ-966,67грн.

Повна картка транзакції →
1 883,62 грн

0212111;2610;Оплата за послуги водопостачання і водовідведення в січні 2026.Акт №2 від 19.01.2026;Дог.№ 8 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ - 313,94 грн.

Повна картка транзакції →
720,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВАК"ЄДРПОУ 31801575

0212111;2610;Опл.послуги доступу мережі Інтернет за січень 2026;Акт № 10047 від 19.01.2026;Дог. № 26-і-31 від 12.01.2026; в т.ч. ПДВ-120,00грн.

Повна картка транзакції →
720,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВАК"ЄДРПОУ 31801575

0212111;2610;Опл.послуги доступу мережі Інтернет за січень 2026;Акт № 10048 від 19.01.2026;Дог. № 26-і-32 від 12.01.2026; в т.ч. ПДВ-120,00грн.

Повна картка транзакції →
569,22 грн

0212111;2610;Оплата .за експ.витр(обс.вент,приб.території)за січень 2026;Акт №4 від 19.01.2026; Дог.№9 від 14.01.2026; втч.ПДВ - 94,87грн.

Повна картка транзакції →
530,00 грн
→
ОдержувачТОВ "Полтаваінфоком"ЄДРПОУ 23550507

0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за січень 2026р.;Акт № 236 від 19.01.2026;Дог.№ 4035 від 12.01.2026;в т.ч ПДВ-88,33грн.

Повна картка транзакції →
500,00 грн
→
ОдержувачПП "НВФ "ТЕХНО-АЛЬЯНС"ЄДРПОУ 36013027

0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за січень 2026;Акт № 01 від 19.01.2026;Дог.№ 09-01/26 від 09.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
400,00 грн
→
ОдержувачНВТОВ "СОЛВЕР"ЄДРПОУ 21042304

0212111;2610;Оплата за послуги доступу до мережі Інтернет за січень 2026р.;Акт № 209 від 19.01.2026;Дог.№ 5038 від 12.01.2026;в т.ч. ПДВ - 66,67 грн.

Повна картка транзакції →
360,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВАК"ЄДРПОУ 31801575

0212111;2610;Опл.послуги доступу мережі Інтернет за січень 2026;Акт № 10049 від 19.01.2026;Дог. № 26-і-33 від 12.01.2026; в т.ч. ПДВ-60,00грн.

Повна картка транзакції →
305,41 грн

0212111;2610;Оплата за послуги з управління з тверд. побут. відходами в січні 2026;Акт №3 від 19.01.2026;Дог.№ 10 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ- 50,90 грн.

Повна картка транзакції →
300,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВАК"ЄДРПОУ 31801575

0212111;2610;Опл.послуги доступу мережі Інтернет за січень 2026;Акт № 10050 від 19.01.2026;Дог. № 26-і-34 від 12.01.2026; в т.ч. ПДВ-50,00грн

Повна картка транзакції →
300,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ФІБЕРСЕРВІС"ЄДРПОУ 39780369

0212111;2610;Оплата за доступ до мережі інтернет за січень 2026р;Акт № 701-3055/01 від 19.01.2026;Дог.№ 701-3055 від 14.01.2026;в т.ч. ПДВ-50,00 грн.

Повна картка транзакції →