DATA
Установа-платник

Комунальне підприємство "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги

Комунальне підприємство "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги (ЄДРПОУ 38525759): 422 транзакцій на 7,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 38525759c. СупрунівкаВінницький район
Витрачено7,3 млн грнпублічні платежі
Транзакції422за I півріччя 2026
Одержувачі46валідні ЄДРПОУ
КатегоріяМедицинааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
131,4 млн грн
11857,3 тис. грн
9697,4 тис. грн
ТОВ "МЕДІКА ВІТА"ЄДРПОУ 46139580
8562,0 тис. грн
18464,2 тис. грн
13406,8 тис. грн
ТОВ"БВС РИТЕЙЛ"ЄДРПОУ 44098532
4375,8 тис. грн
АТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912
17303,8 тис. грн
12267,8 тис. грн
6181,6 тис. грн
39174,5 тис. грн
ФОП ЛІСНЯК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx
4171,5 тис. грн
7150,5 тис. грн
2105,6 тис. грн
ТОВ "ТОТУС-ФАРМ"ЄДРПОУ 36066066
299,8 тис. грн
596,3 тис. грн
1392,3 тис. грн
282,5 тис. грн
469,9 тис. грн
1661,0 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

4 875,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за 1-шу пол.лютого 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в.11.02.2026(101 38525759 0212111 2610 Перерах. утрим. військового збору 5%, із зп за 1-шу пол.лютого 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 11.02.2026р.)

Повна картка транзакції →
46 685,15 грн
→
ОдержувачАТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912

0212111;2610;Опл.за тех.обслуг.та утрим. в належ.ст.внутр.сист газоп.Акт №13бП/1/26/57.12 від 03.02.2026;Дог.№57.12/13бП/26 від 28.01.2026;вч. ПДВ-7780,86 грн.

Повна картка транзакції →
23 695,84 грн
→
ОдержувачАТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912

0212111;2610;Опл.за тех.обслуг.та утрим. в належ.ст.внутр.сист газоп.Акт №2332/57.10 від 03.02.2026;Дог.№57.12/13бП/26 від 28.01.2026;в ч. ПДВ-3949,31 грн.

Повна картка транзакції →
14 005,50 грн
→
ОдержувачФОП УНГАРОВ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610; Оплата за канцелярські товари (папка реєстр.- 50шт,файли-1000-шт,,папір А-4-25шт.,лоток ветр.,папки різні,ручки,олівці та ін.);Накл № 25 від 03.02.2026р.;Дог.№ 8 від 12.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
5 700,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ІЛАЙФ"ЄДРПОУ 36049014

0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в січні 2026р.;Акт № 1 від 30.01.2026;Дог.№ СГ-0126/56 від 09.01.2026;в т.чПДВ-950,00 грн.

Повна картка транзакції →
5 000,00 грн
→
ОдержувачТОВ "Ілайф Сервіс"ЄДРПОУ 45606239

0212111;2610;Оплата за посл. обслуг.прогр.забезпеч. МІС "МедЕйр" в січні 2026р.;Акт №1 від 30.01.2026;Дог.№ ТС-0122/127 від 09.01.2026;в т.ч. ПДВ-833,33 грн.

Повна картка транзакції →
1 721,88 грн
→
ОдержувачТОВ "НВП ТЕХ-АС"ЄДРПОУ 35171386

0212111;2610;Оплата за придбання матеріалів для поточного ремонту електромережі (мод.авт.вим.,ручний перем.,самонес.кабель);Накл №36 від 03.02.2026; Дог.№3 від 03.02.2026;в т.ч ПДВ-286,98 грн.

Повна картка транзакції →
550,00 грн
→
ОдержувачТОВ "ВОРДКРАФТ"ЄДРПОУ 43677030

0212111;2610;Оплата послуг з перекладу(дистанційні он-лайн послуги з перекладу (інтерпретації) між українською жестовою мовою (у тому числі знаковими системами) і словесною мовою та аудіо-текстовогоспілкування);Акт № б/н від 30.01.2026;Дог.№ 08/01/2026-5257 від 08.01.2026;безПДВ.

Повна картка транзакції →
200,41 грн
→
ОдержувачАТ "ПОЛТАВАГАЗ"ЄДРПОУ 03351912

0212111;2610;Оплата за розподіл природного газу за січень 2026;Акт №ОУВІ-003591 від 31.01.2026;Дог.№ ПБ-103Р від 28.01.2026;в т.ч. ПДВ - 33,40 грн.

Повна картка транзакції →
131,00 грн
→
ОдержувачФОП КЛОЧКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Оплата за придбання матеріалів для поточного ремонту водомережі (труба м/п,кутик 20-1);Накл №24 від 03.02.2026; Дог.№9 від 14.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
39 685,81 грн

0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №1 від 26.01.2026;Дог.№4 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 2696,26грн

Повна картка транзакції →
29 661,82 грн

0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №1 від 26.01.2026;Дог.№3 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 1940,48грн

Повна картка транзакції →
28 437,50 грн

0212111;2610;Часткова оплата за бензин (820л);Накл. № 0000-13876 від 26.01.2026;Дог.№ ТН 26-01/1 від 26.01.2026;в т.ч. ПДВ - 4739,58 грн.

Повна картка транзакції →
21 557,90 грн

0212111;2610;Часткова оплата за бензин (820л);Накл. № 0000-13876 від 26.01.2026;Дог.№ ТН 26-01/1 від 26.01.2026;в т.ч. ПДВ - 3592,98 грн.

Повна картка транзакції →
6 879,60 грн

0212111;2610;Оплата за придбання паливно мастильних матеріалів( олива моторна 4-т 10W-30-1л.-39 шт. );Накл. №00710 від 26.01.2026; Дог.№ 12від 26.01.2026;в т.ч. ПДВ - 1146,60грн.

Повна картка транзакції →
3 345,00 грн
→
ОдержувачФОП КЛОЧКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Часткова оплата за придбання матеріалів для поточного ремонту тепломережі (насос опалення до котла);Накл №13 від 20.01.2026; Дог.№9 від 14.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 521,00 грн
→
ОдержувачПАТ "НАСК "ОРАНТА"ЄДРПОУ 00034186

0212111;2610;Оплата за страхування цив.правов відпов.власн. назем.трансп. засобів;Акт № 1787358/1619 від 26.01.2026;Дог.№ УБ/1787358 від 26.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 268,39 грн

0212111;2610;Відшкодув. за лік. препарати відпущ.по пільг. рецептам;Реєстр №1 від 26.01.2026;Дог.№3 від 09.01.2026;в т.ч ПДВ- 148,40грн

Повна картка транзакції →
2 056,80 грн

0212111;2610;Оплата за зап.част. для пот.ремонту авто.(колодка гальм.,свічка запалюв.);Накл. №00673 від 26.01.2026; Дог.№ 7 від 12.01.2026; в т.ч. ПДВ - 342,80грн.

Повна картка транзакції →
185,00 грн
→
ОдержувачФОП КЛОЧКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0212111;2610;Часткова оплата за придбання матеріалів (замок навісний);Накл №13 від 20.01.2026; Дог.№9 від 14.01.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
103 180,00 грн

0212111;2610;Кошти до випл.:Зар. плата за січень 2026р.,Перераховано повністю,Заборг.немає,Дата виплати з-ти 27.01.2026р.

Повна картка транзакції →
75 075,00 грн

0212111;2610;Кошти до випл.:Зар. плата за січень 2026р.,Перераховано повністю,Заборг.немає,Дата виплати з-ти 27.01.2026р.

Повна картка транзакції →
29 480,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 022111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за січень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 27.01.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за січень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 27.01.2026р.)

Повна картка транзакції →
24 120,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п, за січень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.01.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. под. фіз. осіб 18% утр. із з/п, за січень 2026 р.;До бюдж. перерах. повн.;т.в. 27.01.2026р.)

Повна картка транзакції →
21 450,00 грн

*;101;38525759;;101 38525759 022111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за січень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 27.01.2026р.(101 38525759 0212111 2610 Перерах. нарахованого ЄСВ22%, на зп за січень 2026 р.; До бюдж. пер. повн.; т.в. 27.01.2026р.)

Повна картка транзакції →