0110150,2240,За послуги оренди приміщення згідно акту здачі-приймання послуг №35 від 31.01.2026 р. та дог. № 53 від 01.03.2024 та дод. угоди №2 від 30.12.2025р;в т.ч ПДВ-35,64.
Повна картка транзакції →Оратівська селищна рада (ЄДРПОУ 04327985): 488 транзакцій на 18,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Оратівське відділення ВФ КБ ПриватбанкЄДРПОУ 21724222 | 62 | 5,9 млн грн |
ГУ ДПС у Віннницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 25 | 2,5 млн грн |
Вінницьке облуправління АТ"Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 32 | 2,3 млн грн |
ГУК у Віницьк.обл./смт Оратів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 2,2 млн грн |
ТОВ "ЕНЕРДЖИГАЗТРЕЙД"ЄДРПОУ 43729979 | 6 | 1,9 млн грн |
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"ЄДРПОУ 23494105 | 20 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 609,6 тис. грн |
Вінницяобленерго СОВінницькі східні ЕМЄДРПОУ 25510216 | 21 | 608,0 тис. грн |
ФОП Журавінський Василь ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 251,4 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 2 | 104,4 тис. грн |
АТ "УКРПОШТА"ЄДРПОУ 21560045 | 3 | 99,8 тис. грн |
ТОВ "ПАВЕРТРЕЙД"ЄДРПОУ 43120417 | 8 | 80,0 тис. грн |
Пашківська-Белеля Тетяна ВалеріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 78,6 тис. грн |
ФОП Данилюк Катерина ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 51 | 78,2 тис. грн |
ПП Редакція газети "Обрії Оратівщини"ЄДРПОУ 25495356 | 6 | 77,6 тис. грн |
ТОВ "ЦРІ"ЄДРПОУ 43665638 | 1 | 62,0 тис. грн |
Липовецький ВДВС у Вінницькому р-ніЄДРПОУ 34246125 | 5 | 55,9 тис. грн |
ФОП Бірчак Антоніна ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 43,9 тис. грн |
ПП "ВІНАСТЕРІСК"ЄДРПОУ 35542326 | 6 | 37,0 тис. грн |
ФОП Хондарова Валентина ІллівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 31,3 тис. грн |
0110150,2240,За послуги оренди приміщення згідно акту здачі-приймання послуг №35 від 31.01.2026 р. та дог. № 53 від 01.03.2024 та дод. угоди №2 від 30.12.2025р;в т.ч ПДВ-35,64.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги доступу до мережі Інтернет зг.акту № 126/02 від 16.02.2026 зг. дог.№1 від 05.01.2026 ; в т.ч. ПДВ - 1026,67.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; За заправку ,ремонт та відновлення картриджів (обслуг. орг. техніки) зг.акту вик. робіт № ДС-xxxx від 17.02.xxxx ;дог. №16 від 16.02.xxxx ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водовідведення згідно актів виконаних робіт №33 та 34 від 16.02.2026р. та договіру №6 від 19.01.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водопостачання згідно акту викон. робіт № 84,85 від 16.02.2026 р. ;договір №7 від 19.01.2026р.;з них ПДВ- 265,47.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за мишку комп`ютенрну (матеріали до комп. техніки) згідно накладної № 22 від 17.02.xxxx р. дог.№ 22 від 16.02.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючі та санітарно - гігієнічні товари, зг.накл.№Дк02/60 від 16.02.2026 дог.№ 24 від 16.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за журнал реєстраційний, картон палітурн. згідно накл. №Дк02/40, ДК02/51 від 16.02.xxxxр. дог.№ 23 від 16.02.xxxx;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за рахунок коштів ФСС за лютий xxxx року згідно списку № 16; податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за лютий xxxx року;податки та збори перераховано повністю(101 , податок з доходів із лікарняних за рахунок коштів ФСС за лютий xxxx року;податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за лютий xxxx року.;перераховано повністю(101, військовий збір із лікарняних за рахунок коштів ФСС за лютий xxxx року.;перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за багатофункціональний пристрій Canon MF3010 згідно накладної №1886 від 12.02.2026 р. та договору № 21 від 12.02.2026р.; в т.чПДВ-1790,00.
Повна картка транзакції →0110150,2111, Зарплата першу половину лютого 2026 р. згідно списку № 13, податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;01 0110150,2120,Єдиний страховий внесок на зарплату за першу половину лютого 2026р. 22% - 123759,00, 8,41% - 6700,00, перераховано повністю(101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на зарплату за першу половину лютого 2026 р. 22% -123759,00, 8,41% -6700,00, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2273;за електроенергію згідно акту приймання-передачі №144 від 09.02.2026р. та договору №049-ЕГТ-26/Е від 01.01.2026р.; в т.ч ПДВ-108333,33.
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2111 Податок з доходів із зарплати за першу половину лютого 2026 р. Податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111 Податок з доходів із зарплати за першу половину лютого 2026 р. Податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150,2111, Зарплата першу половину лютого 2026 р. згідно списку № 14, податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0110150,2111, Зарплата першу половину лютого 2026 р. згідно списку № 15, податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2111, військовий збір із зарплати за першу половину лютий 2026р. податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111, військовий збір із зарплати за першу половину лютий 2026р. податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за джерело безперебійного живлення LPМ (джерело резервн. живлення) згідно накладної №1884 від 11.02.2026 р. дог.№ 20 від 11.02.2026р.;в т.ч ПДВ-1444,00.
Повна картка транзакції →0110150;2274;за постачання природного газу згідно акту прииймання-передачі № 1 від 10.02.206р. та договору№01-11065/25-БО-Т від 04.11.2026р.;в т.ч ПДВ-418,64.
Повна картка транзакції →0110150 2275 За вивіз ТПВ згідно акту виконаних робіт № 57 від 10.02.2026р. та згідно дог. №5 від 15.01.2026р р.в т.ч ПДВ-39,33.
Повна картка транзакції →0110150;2273;за електроенергію згідно акту приймання-передачі №144 від 09.02.2026р. та договору №049-ЕГТ-26/Е від 01.01.2026р.; в т.ч ПДВ-108333,33.
Повна картка транзакції →0110150;2210; за картридж лазерний Canon 725 згідно накладної №1885 від 10.02.2026 та договору № 19 від 10.02.2026р.в т.ч ПДВ-932,00.
Повна картка транзакції →0110150;2210; за будівельні матеріали (замок врізний та компплект.) для провед. ремонт. робіт господ. способом згідно накл. №18 від 10.02.2026р. та договору № 18 від 10.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →