DATA
Окрема транзакція

Платіж №332703860

Транзакція від 28.06.2026: КНП "Жмеринський МЦ ПМСД" перерахував АТ"Енергозбут" 3 537,69 грн. 0812111;2610;за розподiл електричної енергiї;зг дог№3301200317 вiд 15.06.2026 р.;зг акт №3915 вiд 18.06.2026 р.;в т.ч.ПДВ-589,61 грн.

Дата 28.06.2026Сума 3 537,69 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
28.06.2026
Сума
3 537,69 грн
Категорія
Медицина
Платник
КНП "Жмеринський МЦ ПМСД"
ЄДРПОУ 37261811
Одержувач
АТ"Енергозбут"
ЄДРПОУ 40150221

Призначення платежу

0812111;2610;за розподiл електричної енергiї;зг дог№3301200317 вiд 15.06.2026 р.;зг акт №3915 вiд 18.06.2026 р.;в т.ч.ПДВ-589,61 грн.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

535,61 грн
ПлатникКЗ "ДНЗ №16 ВМР"ЄДРПОУ 24903540

0611010;2273;За розподiл електроенергiї за червень 2026р.;згiдно акту №3378 вiд 25.06.2026р. згiдно договору №ЕЕЦ20010103337820 вiд 03.02.2020р.та додаткової угоди № 13 вiд 23.03.2026р.;В т.ч. ПДВ- 89.27 грн.;..

Повна картка транзакції →
492,76 грн

0610160;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №626 від 24.06.2026р.дог.№5601200626/11 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-82,13.

Повна картка транзакції →
80,34 грн

0611080;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №626 від 24.06.2026р.дог.№5601200626/11 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-13,39.

Повна картка транзакції →
5 862,23 грн

0113121; 2273; за розподіл електроенергії; зг.акту приймання-передачі наданих послуг №683 від 24.06.2026р та дог.№5601200683/50 від 28.01.2026р; в т.ч ПДВ-977,04.

Повна картка транзакції →
803,41 грн
ПлатникКЗ "ДНЗ №16 ВМР"ЄДРПОУ 24903540

0611010;2273;За розподiл електроенергiї за травень 2026р.;згiдно акту №3378 вiд 08.06.2026р. згiдно договору №ЕЕЦ20010103337820 вiд 03.02.2020р.та додаткової угоди № 13 вiд 23.03.2026р.;В т.ч. ПДВ- 133,90 грн.;..

Повна картка транзакції →
3 446,64 грн

1216030;2610;За розподiл електричної енергiї за травень 2026 року;акт №2123 вiд 28.05.26,дог№3201200084 вiд 22.05.24,додаткова угода №1 вiд 10.02.26;ПДВ-574,44

Повна картка транзакції →
1 790,56 грн

0611010 2240 25010100 1790,56 За експлуатаційні послуги зг акту №37/3968 від 04.06.2026 зг дог №3305200008 від 04.06.2026 В т/ч ПДВ-298,43

Повна картка транзакції →
375,80 грн

0611010 2240 25010100 375,80 За експлуатаційні послуги зг акту №147/3968 від 04.06.2026 зг дог №3305200008 від 04.06.2026 В т/ч ПДВ-62,63

Повна картка транзакції →
313,90 грн

0611010 2240 25010100 313,90 За експлуатаційні послуги зг акту №110/3968 від 04.06.2026 зг дог №3305200008 від 04.06.2026 В т/ч ПДВ-52,32

Повна картка транзакції →
15 433,54 грн

0611021:2273;розподіл електроенергії за травень 2026р.; договір №3201200171 від 27.03.2026р. ,акт №2079 від 02.06.2026;ПДВ-2572,26

Повна картка транзакції →
664,15 грн

0210150;2273;За розподіл електроенергiї за травень 2026р.;акт № 2324 вiд 28.05.2026р.,дог.№ ЕЕЦ21010102232411 вiд 29.03.2021, дод.уг.№ 15 від 22.01.2026р.;ПДВ-110,69 грн.

Повна картка транзакції →
7 685,98 грн

0113121; 2273; за розподіл електроенергії; зг.акту приймання-передачі наданих послуг №683 від 25.05.2026р та дог.№5601200683/50 від 28.01.2026р;в т.ч ПДВ-1281,00.

Повна картка транзакції →
465,97 грн

0610160;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №626 від 21.05.2026р.дог.№5601200626/11 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-77,66.

Повна картка транзакції →
353,50 грн

0611080;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №626 від 21.05.2026р.дог.№5601200626/11 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-58,92.

Повна картка транзакції →
1 127,39 грн
ПлатникДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294

2301040;2240;техн обслуг облад(опломбування вузлiв облiку);акт144/3269 вiд 20.05.2026р, дог 3305200007 вiд 20.05.2026р,в т.ч.ПДВ-187,90

Повна картка транзакції →