DATA
Окрема транзакція

Платіж №331940914

Транзакція від 17.06.2026: КЗОВ "Пролісок" перерахував ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН" 72 850,93 грн. 0117693;2610;за використану електричну енергію за травень 2026р; дог№800/106 від 01.05.26р,акт №1 від 12.06.26р;в т.ч. ПДВ 12141,82;

Дата 17.06.2026Сума 72 850,93 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
17.06.2026
Сума
72 850,93 грн
Категорія
Медицина
Платник
КЗОВ "Пролісок"
ЄДРПОУ 20097390
Одержувач
ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"
ЄДРПОУ 44907279

Призначення платежу

0117693;2610;за використану електричну енергію за травень 2026р; дог№800/106 від 01.05.26р,акт №1 від 12.06.26р;в т.ч. ПДВ 12141,82;
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

19 592,77 грн

0611021;2273; за електроенергiю за травень 2026р ; договір №800/82 вiд 19.01.2026р , акт №5 від 18.06.2026р. ; ПДВ-3265,46

Повна картка транзакції →
11 184,17 грн
ОдержувачТОВ ПРЕТ СЕРВIС ЕНЕРГОЗМIНЄДРПОУ 44907279

39591471 КПКВК 0611010 КЕКВ 2273 - 11 184,17 опл. за електричну енергiю зг. дог. 400/168 вiд 30.12.2025 р. та акту 5 вiд 17.06.2026 р. вт.ч. ПДВ - 1 864,03 грн.

Повна картка транзакції →
8 620,74 грн
ПлатникДовжанський ліцейЄДРПОУ 26119017
ОдержувачТОВ " ПРЕС СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279

0611021;2273;за спожиту електроенергію за травень 2026р.; згідно дог.№2025/833 від 29.12.2025р., та згідно акта №5 від 22.06.2026р.;.в т.ч ПДВ-1436,79.

Повна картка транзакції →
3 407,43 грн

1014030;2273;;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-567,91

Повна картка транзакції →
8 659,55 грн

1014060;2273;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№ 5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-1443,26

Повна картка транзакції →
6 242,93 грн

1011080;2273;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-1040,49

Повна картка транзакції →
958,59 грн

1014040;2273;;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-159,77

Повна картка транзакції →
894,15 грн

1014081;2273;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-149,03

Повна картка транзакції →
25 033,62 грн
ОдержувачТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279

1011080 2273 за постачання електроенергії у травні 2026 р., договір №800/13 від 01.01.2026р., акт №5 від 18.06.2026р., в т.ч. ПДВ-4172,27

Повна картка транзакції →
24 817,31 грн
ОдержувачТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279

0813104;2273;За використання активної електричної енергії за травень 2026р.,згідно акту №5 вiд 18.06.2026р., договір №800/19 вiд 01.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-4136,22

Повна картка транзакції →