DATA
Окрема транзакція

Платіж №331724314

Транзакція від 12.06.2026: ССД Теплицької с/р перерахував ТОВ "АНК Теплик" 1 000,00 грн. 0910160;2210;За канцелярські товари (папір А4) згідно накладної №76 від 11.06.2026р. та договору №19/5 від 11.06.2026р.; без ПДВ

Дата 12.06.2026Сума 1 000,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
12.06.2026
Сума
1 000,00 грн
Категорія
Соцзахист
Платник
ССД Теплицької с/р
ЄДРПОУ 43925082
Одержувач
ТОВ "АНК Теплик"
ЄДРПОУ 13322745

Призначення платежу

0910160;2210;За канцелярські товари (папір А4) згідно накладної №76 від 11.06.2026р. та договору №19/5 від 11.06.2026р.; без ПДВ
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

300,00 грн
ПлатникССД Теплицької с/рЄДРПОУ 43925082
ОдержувачТОВ "АНК Теплик"ЄДРПОУ 13322745

0910160;2240;за надану послугу з обслуговування комп"ютерної та організаційної техніки (заправка картриджа) згідно акту виконаних робіт №75від 11.06.2026р. та договору №20/6 від 11.06.2026р.; без ПДВ

Повна картка транзакції →
240,00 грн
ПлатникССД Теплицької с/рЄДРПОУ 43925082
ОдержувачТОВ "АНК Теплик"ЄДРПОУ 13322745

0910160;2240;за надану послугу з обслуговування комп"ютерної та організаційної техніки (заправка картриджа) згідно акту виконаних робіт №39від 20.04.2026р. та договору №17/3 від 20.04.2026р.; без ПДВ

Повна картка транзакції →
590,00 грн
ПлатникСоболівська сільська радаЄДРПОУ 04330792
ОдержувачАНК "Теплик"ЄДРПОУ 13322745

0110150;2210;придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної та оргтехніки;Згідно вид.накл №18 від 16.02.2026р. та договору № 7 від16.02.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
240,00 грн
ПлатникССД Теплицької с/рЄДРПОУ 43925082
ОдержувачТОВ "АНК Теплик"ЄДРПОУ 13322745

0910160;2240;за надану послугу з обслуговування комп"ютерної та організаційної техніки (заправка картриджа) згідно акту виконаних робіт №6 від 14.01.2026р. та договору №16/2 від 14.01.2026р.; без ПДВ

Повна картка транзакції →