DATA
Окрема транзакція

Платіж №330069452

Транзакція від 21.05.2026: Відділ УМБ Лука-Мелешківської с.р. перерахував ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН" 22 684,00 грн. 3116030;2273; за постачання електричної енергії за квітень 2026р.; дог.№800/171 від 30.12.2025.;акт.№ 4 від 20.05.26р;в т.ч ПДВ-378…

Дата 21.05.2026Сума 22 684,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
21.05.2026
Сума
22 684,00 грн
Категорія
Управління

Призначення платежу

3116030;2273; за постачання електричної енергії за квітень 2026р.; дог.№800/171 від 30.12.2025.;акт.№ 4 від 20.05.26р;в т.ч ПДВ-3780,67.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

19 592,77 грн

0611021;2273; за електроенергiю за травень 2026р ; договір №800/82 вiд 19.01.2026р , акт №5 від 18.06.2026р. ; ПДВ-3265,46

Повна картка транзакції →
11 184,17 грн
ОдержувачТОВ ПРЕТ СЕРВIС ЕНЕРГОЗМIНЄДРПОУ 44907279

39591471 КПКВК 0611010 КЕКВ 2273 - 11 184,17 опл. за електричну енергiю зг. дог. 400/168 вiд 30.12.2025 р. та акту 5 вiд 17.06.2026 р. вт.ч. ПДВ - 1 864,03 грн.

Повна картка транзакції →
8 620,74 грн
ПлатникДовжанський ліцейЄДРПОУ 26119017
ОдержувачТОВ " ПРЕС СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279

0611021;2273;за спожиту електроенергію за травень 2026р.; згідно дог.№2025/833 від 29.12.2025р., та згідно акта №5 від 22.06.2026р.;.в т.ч ПДВ-1436,79.

Повна картка транзакції →
3 407,43 грн

1014030;2273;;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-567,91

Повна картка транзакції →
8 659,55 грн

1014060;2273;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№ 5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-1443,26

Повна картка транзакції →
6 242,93 грн

1011080;2273;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-1040,49

Повна картка транзакції →
958,59 грн

1014040;2273;;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-159,77

Повна картка транзакції →
894,15 грн

1014081;2273;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-149,03

Повна картка транзакції →
25 033,62 грн
ОдержувачТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279

1011080 2273 за постачання електроенергії у травні 2026 р., договір №800/13 від 01.01.2026р., акт №5 від 18.06.2026р., в т.ч. ПДВ-4172,27

Повна картка транзакції →
24 817,31 грн
ОдержувачТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279

0813104;2273;За використання активної електричної енергії за травень 2026р.,згідно акту №5 вiд 18.06.2026р., договір №800/19 вiд 01.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-4136,22

Повна картка транзакції →