DATA
Окрема транзакція

Платіж №329957743

Транзакція від 19.05.2026: Національний музей-садиба М.І.Пирогова перерахував ТзОВ "Майстер-Мережа ЛТД" 660,00 грн. 2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0001171 вiд 18.05.26…

Дата 19.05.2026Сума 660,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
19.05.2026
Сума
660,00 грн

Призначення платежу

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0001171 вiд 18.05.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

660,00 грн

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0001313 вiд 16.06.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;

Повна картка транзакції →
990,00 грн
ПлатникВОУНБ ім. В. ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118
ОдержувачТОВ "МАЙСТЕР-МЕРЕЖА ЛТД"ЄДРПОУ 13316325

0614030;2240; послуги з тех.обслуг.технiки (РРО),за квартал;по акту вик.роб.№СО-0001450 вiд 04.05..26р.,Дог. №1 вiд 12.01.26р., в т.ч. ПДВ-165,00.

Повна картка транзакції →
660,00 грн

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0000837 вiд 17.04.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;

Повна картка транзакції →
660,00 грн

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0000505 вiд 17.03.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;

Повна картка транзакції →
660,00 грн

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0000344 вiд 23.02.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;

Повна картка транзакції →
990,00 грн
ПлатникВОУНБ ім. В. ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118
ОдержувачТОВ "МАЙСТЕР-МЕРЕЖА ЛТД"ЄДРПОУ 13316325

0614030;2240; послуги з тех.обслуг.технiки (РРО),за квартал;по акту вик.роб.№СО-0000026 вiд 29.01..26р.,Дог. №1 вiд 12.01.26р., в т.ч. ПДВ-165,00.

Повна картка транзакції →
660,00 грн

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0000013 вiд 27.01.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;

Повна картка транзакції →