DATA
Окрема транзакція

Платіж №328988985

Транзакція від 05.05.2026: ВОУНБ ім. В. Отамановського перерахував ТОВ "МАЙСТЕР-МЕРЕЖА ЛТД" 990,00 грн. 0614030;2240; послуги з тех.обслуг.технiки (РРО),за квартал;по акту вик.роб.№СО-0001450 вiд 04.05..26р.,Дог. №1 вiд 12.01.26р., в т.ч. ПДВ-165,00.

Дата 05.05.2026Сума 990,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
05.05.2026
Сума
990,00 грн
Платник
ВОУНБ ім. В. Отамановського
ЄДРПОУ 02215118
Одержувач
ТОВ "МАЙСТЕР-МЕРЕЖА ЛТД"
ЄДРПОУ 13316325

Призначення платежу

0614030;2240; послуги з тех.обслуг.технiки (РРО),за квартал;по акту вик.роб.№СО-0001450 вiд 04.05..26р.,Дог. №1 вiд 12.01.26р., в т.ч. ПДВ-165,00.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

660,00 грн

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0001313 вiд 16.06.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;

Повна картка транзакції →
660,00 грн

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0001171 вiд 18.05.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;

Повна картка транзакції →
660,00 грн

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0000837 вiд 17.04.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;

Повна картка транзакції →
660,00 грн

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0000505 вiд 17.03.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;

Повна картка транзакції →
660,00 грн

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0000344 вiд 23.02.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;

Повна картка транзакції →
990,00 грн
ПлатникВОУНБ ім. В. ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118
ОдержувачТОВ "МАЙСТЕР-МЕРЕЖА ЛТД"ЄДРПОУ 13316325

0614030;2240; послуги з тех.обслуг.технiки (РРО),за квартал;по акту вик.роб.№СО-0000026 вiд 29.01..26р.,Дог. №1 вiд 12.01.26р., в т.ч. ПДВ-165,00.

Повна картка транзакції →
660,00 грн

2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0000013 вiд 27.01.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;

Повна картка транзакції →