DATA
Окрема транзакція

Платіж №328693389

Транзакція від 29.04.2026: Демківська гімназія перерахував ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН" 10 910,80 грн. 0611021;2273;за електроенергію за березень 2026, Акт №б/н від 28.04.2026 згідно договору № 800/27 від 04.02.2026, в т.ч ПДВ-1818,47.

Дата 29.04.2026Сума 10 910,80 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
29.04.2026
Сума
10 910,80 грн
Категорія
Освіта
Платник
Демківська гімназія
ЄДРПОУ 26223039
Одержувач
ТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"
ЄДРПОУ 44907279

Призначення платежу

0611021;2273;за електроенергію за березень 2026, Акт №б/н від 28.04.2026 згідно договору № 800/27 від 04.02.2026, в т.ч ПДВ-1818,47.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

19 592,77 грн

0611021;2273; за електроенергiю за травень 2026р ; договір №800/82 вiд 19.01.2026р , акт №5 від 18.06.2026р. ; ПДВ-3265,46

Повна картка транзакції →
11 184,17 грн
→
ОдержувачТОВ ПРЕТ СЕРВIС ЕНЕРГОЗМIНЄДРПОУ 44907279

39591471 КПКВК 0611010 КЕКВ 2273 - 11 184,17 опл. за електричну енергiю зг. дог. 400/168 вiд 30.12.2025 р. та акту 5 вiд 17.06.2026 р. вт.ч. ПДВ - 1 864,03 грн.

Повна картка транзакції →
8 620,74 грн
ПлатникДовжанський ліцейЄДРПОУ 26119017
→
ОдержувачТОВ " ПРЕС СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279

0611021;2273;за спожиту електроенергію за травень 2026р.; згідно дог.№2025/833 від 29.12.2025р., та згідно акта №5 від 22.06.2026р.;.в т.ч ПДВ-1436,79.

Повна картка транзакції →
3 407,43 грн

1014030;2273;;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-567,91

Повна картка транзакції →
8 659,55 грн

1014060;2273;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№ 5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-1443,26

Повна картка транзакції →
6 242,93 грн

1011080;2273;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-1040,49

Повна картка транзакції →
958,59 грн

1014040;2273;;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-159,77

Повна картка транзакції →
894,15 грн

1014081;2273;плата за електричну енергiю за травень 2026р;дог№800/149 вiд 29.12.2025р.,акт№5 вiд 17.06. 2026р;ПДВ-149,03

Повна картка транзакції →
25 033,62 грн
→
ОдержувачТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279

1011080 2273 за постачання електроенергії у травні 2026 р., договір №800/13 від 01.01.2026р., акт №5 від 18.06.2026р., в т.ч. ПДВ-4172,27

Повна картка транзакції →
24 817,31 грн
→
ОдержувачТОВ "ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279

0813104;2273;За використання активної електричної енергії за травень 2026р.,згідно акту №5 вiд 18.06.2026р., договір №800/19 вiд 01.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-4136,22

Повна картка транзакції →