0110150;2210;за отриманi монітори Samsung;зг.дог.№69 від 11.06.2026р.,нак.№Б00020820 вiд 15.06.26р.;в т.ч. ПДВ-1629,66 грн.
Повна картка транзакції →Транзакція від 27.04.2026: Кузьминецький проф. аграрний ліцей перерахував ТОВ "КОРВЕТ" 9 999,00 грн. 0611091;2210;придбанння компютерн.технiки(обладнан.) згiд.накл.№ Б00009822 вiд 14.04.26р.,та дог.№14/04 вiд14.04.26р., в .ч. ПДВ-1666,50 грн.
0110150;2210;за отриманi монітори Samsung;зг.дог.№69 від 11.06.2026р.,нак.№Б00020820 вiд 15.06.26р.;в т.ч. ПДВ-1629,66 грн.
Повна картка транзакції →0218230;2210;придб. накопичувачів HDD Seagate IronWolf 12TB; дог.№75 вiд 22.05.2026р., зг.накл. №Б00020453 вiд 15.06.2026р;.в т.ч ПДВ-26560,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/74 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00018863 від 02.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-9249,08.
Повна картка транзакції →0611141;2210;Придбання канцтоварів;зг. накл. №Б00019746 від 05.06.2026р. Дог. №331 від 05.06.2026р.;в т.ч ПДВ-1291,00.
Повна картка транзакції →0611091;2210; придбання канцелярських товарiв ,зг.накл.№Б00019871 вiд 09.06.26р.,та дог.№22/01 вiд 22.01.26р., в т.ч. ПДВ-824,66рн.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/75 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00018826 від 02.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-112,95.
Повна картка транзакції →0611010;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/74 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00018863 від 02.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-7879,94.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/75 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00019574 від 05.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-3590,40.
Повна картка транзакції →0611010;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/74 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00019569 від 08.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-2604,75.
Повна картка транзакції →0611010;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/75 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00019574 від 05.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-2438,40.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/74 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00019569 від 08.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-1966,50.
Повна картка транзакції →0611010;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/75 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00018826 від 02.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-883,52.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Папір для друку А4;зг.дог.№48 від 09.02.26р.,зг.накл.№Б00019752 від 09.06.26р.;в т.ч ПДВ-2191,00.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Папір для друку А4;зг.дог.№48 від 09.02.26р.,зг.накл.№Б00017718 від 01.06.26р.;в т.ч ПДВ-2191,00.
Повна картка транзакції →0611141; 2210; за папiр офiсний ; зг накл.№Б00017196 вiд 22,05,2026р. та дог №040526 вiд 04,05,2026р.;в т.ч. ПДВ 1319,45
Повна картка транзакції →2201160;2282;За Придбання канцтоварів(Папір для друку А4);Видат накл №Б00013888 від 27.04.26р;дог №163 від 14.04.26р;ПДВ-16245,00 грн
Повна картка транзакції →2201390;2281;За Придбання канцтоварів(Папір для друку А4);Видат накл №Б00013888 від 27.04.26р;дог №163 від 14.04.26р;ПДВ-16245,00 грн
Повна картка транзакції →0611091;2210; придбання канцелярських товарiв ,зг.накл.№Б00013819 вiд 27.04.26р.,та дог.№22/01 вiд 22.01.26р., в т.ч. ПДВ-534,52рн.
Повна картка транзакції →0611091;2210; придбання канцелярських товарiв ,зг.накл.№Б00012652 вiд 14.04.26р.,та дог.№22/01 вiд 22.01.26р., в т.ч. ПДВ-617,50грн.
Повна картка транзакції →0712060; 2610; За канцтовари(папір офісний); дог. від 13.03.2026 р. №77,накл. від 30.03.2026 р. №Б00010773; в т.ч.ПДВ 16077,60.
Повна картка транзакції →0712060; 2610; За канцтовари(папір офісний); дог. від 13.03.2026 р. №77,накл. від 01.04.2026 р. №Б00011131; в т.ч.ПДВ 12951,40.
Повна картка транзакції →2201160;2282;за миючі і дезінфікуючі засоби (порошок для прання,гель для чищення); накл.Б00008999 вiд 18.03.2026р.,дог.040637 вiд 05.03.2026р.; в т.ч.ПДВ-3542,64грн;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Папір для друку А4;зг.дог.№48 від 09.02.26р.,зг.накл.№Б00010098 від 24.03.26р.;в т.ч ПДВ-2191,00.
Повна картка транзакції →0110150;2210; за папір для друку;зг.дог.№48 від 09.02.26р.,зг.накл.№Б00005888 від 19.02.26р.; в т.ч ПДВ-2191,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Плата за вішалку зг.наклад.№Б00003694 від 25.02.2026р. та дог.№68 від 24.02.2026р. з ПДВ
Повна картка транзакції →