DATA
Окрема транзакція

Платіж №327076813

Транзакція від 07.04.2026: КНП "ВОЦСК ВОР" перерахував ТОВ "Корвет" 77 708,40 грн. 0712060; 2610; За канцтовари(папір офісний); дог. від 13.03.2026 р. №77,накл. від 01.04.2026 р. №Б00011131; в т.ч.ПДВ 12951,40.

Дата 07.04.2026Сума 77 708,40 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
07.04.2026
Сума
77 708,40 грн
Платник
КНП "ВОЦСК ВОР"
ЄДРПОУ 05484474
Одержувач
ТОВ "Корвет"
ЄДРПОУ 21337459

Призначення платежу

0712060; 2610; За канцтовари(папір офісний); дог. від 13.03.2026 р. №77,накл. від 01.04.2026 р. №Б00011131; в т.ч.ПДВ 12951,40.
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

55 494,48 грн
ОдержувачТОВ "КОРВЕТ"ЄДРПОУ 21337459

0611021;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/74 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00018863 від 02.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-9249,08.

Повна картка транзакції →
47 279,64 грн
ОдержувачТОВ "КОРВЕТ"ЄДРПОУ 21337459

0611010;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/74 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00018863 від 02.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-7879,94.

Повна картка транзакції →
21 542,40 грн
ОдержувачТОВ "КОРВЕТ"ЄДРПОУ 21337459

0611021;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/75 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00019574 від 05.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-3590,40.

Повна картка транзакції →
15 628,50 грн
ОдержувачТОВ "КОРВЕТ"ЄДРПОУ 21337459

0611010;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/74 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00019569 від 08.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-2604,75.

Повна картка транзакції →
14 630,40 грн
ОдержувачТОВ "КОРВЕТ"ЄДРПОУ 21337459

0611010;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/75 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00019574 від 05.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-2438,40.

Повна картка транзакції →
11 799,00 грн
ОдержувачТОВ "КОРВЕТ"ЄДРПОУ 21337459

0611021;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/74 від 25.05.2026 р., зг. накл. Б00019569 від 08.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;в т.ч ПДВ-1966,50.

Повна картка транзакції →