0611070;2240;Послуги по забезпеченню медичним контролем водiїв та тех.стан автотранспорту;Акт №ОУ-0000112 вiд 11.06.2026р., дог.№26-26 вiд 01.04.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →Транзакція від 05.04.2026: Ліцей №2 м. Немирова перерахував ТОВ "ЕКОЕНЕРДЖІПАРК" 3 332,00 грн. 0611142;2240;оплата послуг з ремонту автомобільного транспорту згідно акту №РЗ-000091 від 24.03.2026;договір №240326 від 24.03.2026;без ПДВ.
0611070;2240;Послуги по забезпеченню медичним контролем водiїв та тех.стан автотранспорту;Акт №ОУ-0000112 вiд 11.06.2026р., дог.№26-26 вiд 01.04.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запчастини та матер для рем автом трансп(шк автобус); дог № 180626 від 18.06.2026 , накл. № PЗ-0000175 вiд 18.06.2026 ;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611021;2240;За послуги з ремонту автотранспорту; акт №165 від 11.06.2026р.договір №110626 від 11.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0611021;2210;За запасні частини для ремонту автотранспорту; накладна №РЗ-0000167 від 11.06.2026р.договір №110626/2 від 11.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611141;2240;Оплата послуг з поточного ремонту автомобільного транспорту згід дог.№160626/2 від 16.06,26р. акт №РЗ-0000176від 16.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2240;Оплата послуг з та технічного обслуговування та поточного ремонту автомобільного транспорту згід дог.№160626/3 від 16.06,26р. акт №РЗ-0000177від 16.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611142;2240;оплата послуг з ремонту автомобільного транспорту згідно акту №РЗ-0000125 від 15.06.2026;договір №040526 від 15.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2240;за послуги по забезпеченню технічним контролем за тех.станом автотранспорту;згідно акту №ОУ-0000113 від 15.06.2026, договору №37-26 від 01.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2240;за передрейсовий медичний огляд водія;згідно акту №ОУ-0000114 від 15.06.2026, договору №37-26 від 01.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування шкільного автобуса;зг.акту № РЗ-0000166 від 15.06.2026р. та дог.№ 150626 від 15.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запчастини для ремонту автомобільного транспорту;зг.накладної № РЗ-0000169 від 15.06.2026р. та дог.№ 150626/2 від 15.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240-29175,00грн; за послуги з поточного ремонту шкiльного автобуса № АВ 2425 ЕМ згідно акту №РЗ-0000160 вiд 05.06.2026р та договору № 050626/272 від 05.06.2026року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611141;2240;Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобільного транспорту згід дог.№090626 від 09.06,26р. акт №РЗ-0000161від 09.06.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за поточний ремонт шкільного автобуса; зг.дог.№150526 від 15.05.2026р.;зг. акту виконаних робіт №РЗ-0000149 від 15.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813241;2240;за передрейсовий медичний огляд водія;згідно акту №ОУ-0000092 від 13.05.2026, договору №37-26 від 01.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2240;за послуги по забезпеченню технічним контролем за тех.станом автотранспорту;згідно акту №ОУ-0000091 від 13.05.2026, договору №37-26 від 01.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту зг.дог.№200526 вiд 20.05.2026р. зг.акту №РЗ-0000152 вiд 20.05.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2240;Послуга з медичного огляду водiя;зг. акту зд.-пр.роб. № ОУ-0000090 вiд 18.05.26р.,дог.№26-26 вiд 01.04.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240-13320,00грн; за послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту шкiльного автобуса згідно акту №РЗ-0000151 вiд 18.05.2026р та договору №84180526/247 від 18.05.2026року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;За оплату послуг з технічного обслуговування автомобільного транспорту (Атаман D-093S2 державний номер АВ7825КА);зг. акту №Р3-0000141 від 12.05.2026р. дог.№120526 від 12.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплата послуг із поточного ремонту шкільного автобуса зг.дог № 040526/5 від 04.05.2026р , акт. №РЗ-0000131 від 04.05.2026р.,без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;за надані послуги по ремонту автобуса ATAMAN D-093S2;зг дог №120526 від 12.05.2026р та акта №РЗ-0000140 від 12.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 КЕКВ 2240-18100,00оплата послуг з обслуг. i рем.автотранс(автобус) згiдно акту №РЗ-0000134 вiд 06.05.2026р договору №060526/103 вiд 06.05.2026р
Повна картка транзакції →0611142;2210;за запчастини згідно накладної №РЗ-0000123 від 04.05.2026;договір №040526 від 04.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За технiчне обслуговування транспортних засобiв (Лiсниченська гiмназiя); договiр №290426 вiд 29.04.2026р акт №РЗ-0000126 вiд 29.04.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →