DATA
Окрема транзакція

Платіж №326672841

Транзакція від 27.03.2026: Оратівська селищна рада перерахував Липовецький ВДВС у Вінницькому р-ні 11 458,45 грн. 0110150, 2111, Утримано з Сливки Сергія Анатолійовича за березень 2026 р.згідно вик.листа ВП № 65233320 від 26.04.2021

Дата 27.03.2026Сума 11 458,45 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
27.03.2026
Сума
11 458,45 грн
Категорія
Управління
Платник
Оратівська селищна рада
ЄДРПОУ 04327985

Призначення платежу

0110150, 2111, Утримано з Сливки Сергія Анатолійовича за березень 2026 р.згідно вик.листа ВП № 65233320 від 26.04.2021
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

4 088,10 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687

1616030;2610;2111-4088,10 грн; погашення заборгованостi Постанова ВП № 58925345 вiд 14.07.23 Тарахта Олександр Володимирович;без ПДВ;;;

Повна картка транзакції →
3 244,78 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687

1616030;2610;2111-3244,78 грн; погашення заборгованостi Постанова ВП № 49439739 вiд 28.05.2025 р. Федоренко Сергiй Володимирович;без ПДВ;;;

Повна картка транзакції →
2 024,67 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687

1616030;2610;2111-2024,67 грн; погашення заборгованостi Постанова ВП № 60055228 вiд 11.05.2026 року Данчишин Вiктор Анатолiйович;;без ПДВ;;;

Повна картка транзакції →
1 756,00 грн

0218230;2610; Утр.iз з/п Бороняк О.В.iн.3301214717 суми алiментiв за червень 2026р.зг.Пост.ВП№42925946 вiд 12.02.2024р.на корис.Скiбiцька Г.Л.Перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
1 433,54 грн
ПлатникЗозівський ліцейЄДРПОУ 26243817

0611021;2111-1433,54 грн.алiменти Ходик О.М. згiдно рiшення Вiнницького районного суду Вiнницької областi справа №128/669/22вiд 07.12.2023р;без ПДВ.;;;

Повна картка транзакції →
8 590,74 грн
ПлатникОратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985

0110150, 2111, Утримано з Сливки Сергія Анатолійовича за травень 2026 р.згідно вик.листа ВП № 65233320 від 26.04.2021

Повна картка транзакції →
132,76 грн
ПлатникКЗ "Турбівський ЗДО №1"ЄДРПОУ 26245348
ОдержувачЛипов вiддiл держ викон службиЄДРПОУ 34246125

101 26245348 2111-132,76 виконавчий збiр 20% згiдно постанови ВП № 78805650 вiд 10.09.25р за травень 2026 р податки перераховано повнiстю

Повна картка транзакції →
5 415,38 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687

1616030;2610;2111-5415,38 грн; погашення заборгованостi по Постановi ВП № 58925345 вiд 14.07.2023 Тарахта Олександр Володимирович;без ПДВ;;;

Повна картка транзакції →
3 285,76 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687

1616030;2610;2111-3285,76 грн; погашення заборгованостi по Постановi ВП № 60055228 вiд 11.05.2026 року Данчишин Вiктор Анатолiйович; без ПДВ;;;

Повна картка транзакції →
2 672,10 грн
ПлатникКП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687

1616030;2610;2111-2672,10 грн; погашення заборгованостi по Постанова ВП № 49439739 вiд 28.05.2025 р. Федоренко Сергiй Володимирович;без ПДВ;;;

Повна картка транзакції →
7 369,36 грн
ПлатникКЗ "Липовецький МБК"ЄДРПОУ 05463294
ОдержувачЛиповецький вiддiл ДВСЄДРПОУ 34246125

1014060;2111-7369,36; алiменти з Пшиворського Я.О. на користь Кравчук В.О.згiдно постанови ВП № 71355290 вiд 12.04.2023 утримано iз заробiтної плати за травень 2026р;;;

Повна картка транзакції →
1 756,00 грн
ПлатникЗозівський ліцейЄДРПОУ 26243817

0611021;2111-1756,00 грн.алiменти Ходик О.М. згiдно рiшення Вiнницького районного суду Вiнницької областi справа №128/669/22вiд 07.12.2023р;безПДВ.;;;

Повна картка транзакції →
1 756,00 грн

0218230;2610; Утр.iз з/п Бороняк О.В.iн.3301214717 суми алiментiв за травень 2026р.зг.Пост.ВП№42925946 вiд 12.02.2024р.на корис.Скiбiцька Г.Л.Перераховано повнiстю.

Повна картка транзакції →
1 031,33 грн
ПлатникКЗ "Турбівський ЗДО №1"ЄДРПОУ 26245348
ОдержувачЛипов вiддiл держ викон службиЄДРПОУ 34246125

101 26245348 2111-1031,33 виконавчий збiр 20% iз вiдпустки згiдно постанови ВП № 78805650 вiд 10.09.25р за травень 2026 рподатки перераховано повнiстю

Повна картка транзакції →
8 204,18 грн
ПлатникОратівська селищна радаЄДРПОУ 04327985

0110150, 2111, Утримано з Сливки Сергія Анатолійовича за квітень 2026 р.згідно вик.листа ВП № 65233320 від 26.04.2021

Повна картка транзакції →
5 399,41 грн

101 44196406 2111-5399,41грн.стягнути з Чаус В.О. аліменти за січень на утрим. дітей у розмірі 1/3 згідно викон.лист №136/1116/18 від 13.09.2018

Повна картка транзакції →
2 933,00 грн

101 44196406 2111-2933,00грн.стягнути з Верцюх Ю.М. аліменти за квітень на утрим. дит. Верцюх Ю.Ю.у розмірі 1/4 згідно викон.лист №136/552/22 від 19.07.2022

Повна картка транзакції →