0110150;2273;за розподіл електроенергії;акт№ 8092053166988 від 25.06.2026р;дог.№12 від 05.02.2026р.в т.ч ПДВ-115,70;;
Повна картка транзакції →Повний журнал 430 741 публічної транзакції Вінницької області: дата, сума, платник, одержувач, ЄДРПОУ, територія і призначення.
0110150;2273;за розподіл електроенергії;акт№ 8092053166988 від 25.06.2026р;дог.№12 від 05.02.2026р.в т.ч ПДВ-115,70;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0034400 вiд 01.06.26р., дог. №989 вiд 19.01.26р.;в.т.ч. ПДВ-115,50.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Соняшникова,5;згiдно акта № 05 вiд 04.06.2026р.;дог. № 5/26 вiд 30.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301040;2272;водопостачання;акт 012687 вiд 25.06.2026р, дог 6вiд 01.01.2026р,в т.ч.ПДВ-115,06
Повна картка транзакції →0712020;2610;Сир кисломолочний, сир твердий;дог.№ 7 від 04.02.2026 ВН № 96104 від 19.06.2026;в т.ч. ПДВ - 115,05 грн.
Повна картка транзакції →КПК 0611021;КЕКВ 2210;За матеріали для проведен. рем. робіт господ. способом, згідно договору №51 від 23.06.2026 року та накл. №51 від 23.06.2026 року. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2210;за канцтовари ; наклад.№312 вiд 22.06.2026р, договiр №б/н вiд 22.06.2026р; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2272 за водопостачання ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 976 від 24.06.2026 року, договір № 8429 від 09.01.2026 року в т.ч ПДВ - 114,72.
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №28 вiд 18.06.2026р. накладна №ЦВ-1290 вiд 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230; за продукти харчування; договір №27 вiд 18.06.2026р. накладна №ЦВ-1251 вiд 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →допомога по тимчасовiй втратi працездатностi за червень xxxx, податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання фоторамок;зг.дог №79 вiд 17.06.2026р. та накл. №18 вiд 23.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги iз перетiкання реакт.елект.енергiї ;Зг.акту№2099024817306 вiд 11.06.2026р.;дог.№158000 вiд 19.01.26р.;ПДВ-114,31грн.
Повна картка транзакції →0210150; 2210; За інформаційну продукцію(табличку брайль 30*40 та табличку на кабінет 30*20); дог.№ 235 від 22.06.2026р., накл.№ Мм06/78 від22.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44809363;;0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за червень 2026 року(101 0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за червень 2026 року)
Повна картка транзакції →0611021;2730;Вiдшкодування коштiв за проїзд вчителiв у громадському транспортi;зг. наказу №49-к/тр вiд 12.06.26р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2273; За розподіл електроенергії в т.ч. ПДВ 113,95 грн; згідно дог. № ЖМ-151300-А від 13.01.2026 р.; згідно акту № 8097286858020 від18.06.2026р.;
Повна картка транзакції →*;101;43980164;;0813193 2111 військовий збір утримано їіз зарплати за другу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813193 2111 військовий збір утримано із зарплати за другу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →*;101;01982620;;01982620, 2610, Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за червень 2026р.Перерах.повн.(101 01982620, 2610, Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за червень 2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1за травень-червень xxxx року утримано та перераховано повнiстю(101 Сплата вiйськового збору з лiкарняних згiдно л/л №xxxx-xxxx-1за травень-червень xxxx року утримано та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611091;2210;грошова компенсацiя для придбання одягу та взуття учнiв з числа дiтей- сирiт при їх працевлаштуваннi у червнi 2026р.;зг. дог.№12117000052 вiд 05.11.2025р. та vf1011100272002192606260253971410.xlsx.p7s.р7.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Банани;згiдно накладної №1232 вiд 23.06.2026 року, договiр №69 вiд 23.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 680,00 За продукти харчування згідно накл №78 від 22.06.2026 зг дог32-26 від 19.01.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;згiдно акта № 27521 вiд 08.06.2026 р.;дог. № 122423/22 вiд 09.01.2026 р.;д.у. № 1 вiд 09.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-113,33
Повна картка транзакції →0114082;2210-680,00;продукція для відзначення (квіти); нак.№57 від 19.06.2026р., Дог.№122 від 27.05.2026р.,зг розпор.№103-р від 19.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →