1014083;3122; Плата за роботи по виготовленню проектної документацiї (коригування) зг. договору №16-2026 вiд 06.04.2026 та акта №1 вiд 01.05.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
1014083;3122; Плата за роботи по виготовленню проектної документацiї (коригування) зг. договору №16-2026 вiд 06.04.2026 та акта №1 вiд 01.05.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;придбання пально-мастильних матеріалів (талонів) зг накл №94088 вiд 04.05.2026р. дог №040405-04/05/2026-ШК01908 вiд 04.05.2026р.;в т.ч. ПДВ - 4369,75 грн;
Повна картка транзакції →0813104;2210;придбання пально-мастильних матерiалiв;згiдно договора №235т вiд 06.05.2026р;згiдно накладної №990 вiд 06.05.2026р;в т.ч.ПДВ-2895,00
Повна картка транзакції →;0110180;2240;Оплата послуг сторонніх фахівців;згідно акту№2 від 06.05.2026р. договір №50-Ю від 06.05.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0910160;2111;Відпускні за травень 2026 року податки та збори утримано та перераховано повністю;
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx; всі внески утримано та перераховано повністю; договір від 18.02.xxxx №xxxx.xxxx та список;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за філе куряче,свинина;накл.№12317 від 05.05.2026 року та дог.№3 від 20.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 1131,00;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №572 від 04.05.2026р. дог №14 від 14.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання канцтоварів згідно накладної №46 від 06.05.2026р. та договору №04-25-44 від 06.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Прибання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згідно накладної №4 від 06.05.2026р. та договору №04-25-43 від 06.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання канцтоварів згідно накладної №45 від 06.05.2026р. та договору №04-25-45 від 06.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №901 від 04.05.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення;акт№094зк5 від 06 травня 2026 року та дог №094зк від 12 січня 2026 року
Повна картка транзакції →;1110160;2111; Відпускні за травень 2026 року; податки та збори утримано та перераховано повністю
Повна картка транзакції →0110150;2210;Прибання запчастин для ремонту автомобільного транспорту згідно накладної №3 від 06.05.2026р. та договору №04-25-42 від 06.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2210;закупівля поліетиленової продукції для пакування відходів зг накл №ВД-0005316 вiд 06.05.2026р. дог №38 вiд 06.05.2026р.;в т. ч.ПДВ - 340,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №ЦХЕБ0002061 від 04.05.2026р. дог №5 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;в т. ч. ПДВ -326,20 грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; акт звірки №2 від 07.05. 2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ -316,63
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу хек накл.№ЛИ0001212 від 05.05.2026 року та дог.№13 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за за рибу ;накл. № Дра-0001920 від 04.05.2026р. дог.№12 від 09.01.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за овочі ;накл. № Мах-0000850 від 04.05.2026.р.;дог.№22 від 06.02.2026; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2800;Виконання наказу Господарського суду Вінницької області від 18.02.2026р. по справі №902/178/26 та службової записки №03-24-194від 05.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за капусту,яблуко,цибулю,моркву,буряк;накл.№ЛИ0001213 від 05.05.2026 року та дог.№19 від 29.01.2026 року;безПДВ ;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За послуги зв"язку за квітень 2026р;акт№0501013170001162.4.2026 від 30.04.2026р договір №0501013170001162 від 12.01.2026р.;вт.ч ПДВ-263,04;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №902 від 04.05.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →