;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водовiдведення,зг. акту №25756 вiд 25.06.2026р.,зг.дог.№2 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водовiдведення,зг. акту №25756 вiд 25.06.2026р.,зг.дог.№2 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →;0110150;2240;За доступ до електронних баз наукової та науково-технічної інформації інформаційного ресурсу "Платформа Бюджет ОМС".;зг акту №1000952482 від 24.06.2026р. дог №1000952482 від 24.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3110160;2210;Придбання канцелярських товарів-папір А4 згідно накладної №63 від 16.06.2026р. та договору №02-25-27 від 16.06.2026р.;безПДВ.;
Повна картка транзакції →;0611141;2210;за придбання канцтоварів; зг. накл. №63 від 19.06.2026р.;Дог.№26 від 19.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата послуг з обслуговування компютерної та оргтехнiки зг.акту здачi-приймання робiт №0624 вiд 23.06.2026р.; договiр №7 вiд07.01.2026р., без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання інших матеріалів до комп’ютерної техніки згідно накл. №0640 від 24.06.2026р. та договору №04-25-70 від 24.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата iнформацiйно-консультативних та юридичних послуг зг.акту наданих послуг №19 вiд 23.06.2026р.; договiр №40-К вiд 30.12.2025р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Перераховані кошти згідно листків непрацездатності за червень xxxx року; Договір №xxxx від 02.10.15р.;внески утримані і перерахованіповністтю;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту наданих послуг №1283 вiд 23.06.2026р.; договiр№010426/7 вiд 25.03.2026р.; в т.ч.ПДВ-400,00грн;
Повна картка транзакції →;0611141;2274; За розподіл природного газу;зг.акту№YVI00005764 вiд 22.06.2026р.;Дог.№42DB13-11286-23 вiд 01.10.2023р. та дог.№4 від 21.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-343,75;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №073з6 вiд 23.06.2026р.; договiр №073з вiд07.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за рибу хек накл.№ЛИ0001819 від 16.06.2026 року та дог.№13 від 23.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №11912 вiд 23.06.2026р.; договiр №6572 вiд 27.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; часткова оплата за водопостачання згiдно акту №25757 вiд 23.06.2026р.; договiр №200266-1 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-243,75грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту вик.робiт №701 вiд 23.06.2026р.; договiр №РП050124 вiд 20.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-240,00грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за борошно та крупи;накл.№ЛИ0001821 від 16.06.2026 року та дог.№16 від 26.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0810160;2210;Придбання канцтоварів; згідно накладної №0636 від 23.06.2026р., договору №19 від 23.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0112111;2610; часткова оплата за водовiдведення згiдно акту №25758 вiд 23.06.2026р.; договiр №200266-2 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-116,17грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування iнтернетом згiдно акту наданих послу г №17679530510006 вiд 23.06.2026р.; договiр №454 вiд 26.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-83,33грн;
Повна картка транзакції →;0611141;2240; оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; зг.акта №1327 від 22.06.2026р.;Договір №010426/17 від 01.04.2026р.; в т.ч. ПДВ-83,33;
Повна картка транзакції →0810160;2240;За послуги з обслуговування офісної техніки; згідно акту №0634 від 23.06.2026р., договору №18 від 23.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №15 від19.06.2026р та розпорядження №102-рк від 17.06 .2026р. ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за водопостачання згiдно акту №25759 вiд 23.06.2026р.; договiр №200266-1 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-8,26 грн;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; оплата за водовiдведення згiдно акту №25760 вiд 23.06.2026р.; договiр №200266-2 вiд 06.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-4,13грн;
Повна картка транзакції →0611010;2111;Відпускні за червень-серпень 2026 року;Податки за збори перераховано повністю;Догов.№2661038 від 27.05.2015р;
Повна картка транзакції →