0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000684 від 23.06.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;Перераховані кошти за сир кисломолочний накл.№РН-000684 від 23.06.2026 року та дог.№4 від 20.01.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →;0611141;2275;Оплата послуг по вивезен. тверд.побут.відходів; згiдно акт.№13275 вiд 19.06.2026р.;Дог. №7 вiд 06.02.2026р.;в т.ч. ПДВ-82,74;
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №В146 вiд 28.01.2026 та акта №1018 вiд 23.06.2026 р. Без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0376764 від 24.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-72,93
Повна картка транзакції →;1115041;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;зг.акту №1534 від 24.06.26р.та дог.№010426/25 від 01.04.2026р.в т.ч ПДВ-58,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0377201 від 25.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-51,48
Повна картка транзакції →;0611091;2250;Перераховано кошти на вiдрадження згiдно звiту про використання коштiв№10вiд 22,06,2026 року;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №VN89 вiд 28.01.2026 та акта №ОУ-0000556 вiд 23.06.2026 р. В т.ч. ПДВ 50,00 грн..
Повна картка транзакції →;1115041;2272;за водопостачання;зг.акту № 26318 від 24.06.26р. та дог.№ 200071 від 07.01.26р. в т.ч ПДВ-48,75.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за червень м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за курагу;накл.№ЛИ0001869 від 23.06.2026 року та дог.№24 від 24.02.2026 року;Д/У №24/1 від 28.05.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →1014060;2275;за вивезення твердих побутових вiдходiв зг.дог.№23 вiд 13.01.2026р. зг. акта надання послуг №13277 вiд 09.06.2026року в т.ч. ПДВ-41.37;
Повна картка транзакції →;0611022;2240;Перерах.кошти за послуги з обслуговування комп`ютерної технiки;згiдно акту №0543 вiд 18.06.2026р.дог.№76 вiд 18.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;01982614;;Перераховано вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II половину червня 2026 року.Утримано i перераховано повнiстю.(101 0113193 2610 Перераховано вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II половину червня 2026 року.Утримано i перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостач. та абон.обслуг. за червень 2026 р.;договір №3 від 15.01.2026 р. та акт №6 від 23.06.2026 р.; в т.ч. ПДВ-33.38 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за сухофрукти;накл.№ЛИ0001868 від 23.06.2026 року та дог.№22 від 03.02.2026 року;Д/У № 22/1 від 27.05.2026 року;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2897 від 25.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2881 від 23.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2885 від 24.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2875 від 22.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2900 від 26.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№2860 від 19.06.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0377340 від 26.06.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-8,58
Повна картка транзакції →;1115041;2272;за абонентське обслуговування з водопостачання;зг.акту № 26324 від 24.06.26р. та дог. №200071 від 07.01.26р. в т.ч ПДВ-4.13.
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти за абонентське обслуговування з водопостачання,зг. акту №25755 вiд 25.06.2026р.,зг.дог.№1 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →