0614060 2210 -2190 виготовл інформаційної продукції (банери) згід дог № 138 від 18.06.2026р та накл.№ ОЛ000000150 від 10.06.2026р без пдв
Повна картка транзакції →c. Станіславчик, Жмеринський район: 2 238 транзакцій на 39,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 527 | 29,5 млн грн | |
| Управління | 228 | 6,7 млн грн | |
| Соцзахист | 109 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 160 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 75 | 471,3 тис. грн | |
| Управління | 74 | 417,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 65 | 289,4 тис. грн |
0614060 2210 -2190 виготовл інформаційної продукції (банери) згід дог № 138 від 18.06.2026р та накл.№ ОЛ000000150 від 10.06.2026р без пдв
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 1802,56 за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної №16691 від 16.06.2026рв т.ч. ПДВ -300,43
Повна картка транзакції →0116030 2210 придбання матеріалів для ремонту електромереж (затискач); згідно накладної №СЛ-0000196 від 18.06.2026 р. та згідно договору №16/06-1 від 18.06.2026 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 90,75 за продукти харчування згідно договору № 9 від 20.01.2026 р та накладної № 16693 від 16.06.2026р в.т.ч. - 151,46 ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2240 За ремонт і заправку картриджа; Згідно акта №29 від 18.06.2026 р та згідно договора №38 від 18.06.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150 2240 За заправку картриджа та заміну фотобарабану; Згідно акта №25 від 18.06.2026 р та згідно договора №38 від 18.06.2026 р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021 2272- 120 за централізоване водопостачання згідно договору № 14 від 12.03.2026р та акта №111 від 18.06.2026р в.т.ч. - 20 пдв
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 116,00 за продукти харчування згідно договору № 11 від 20.01.2026 р та накладної № 113383 від 16.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 62,00 за продукти харчування згідно договору № 81від 31.03.2026 р та накладної №113384 від 16.06.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2273 відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень - травень 2026 року; згідно акта №1 від 18.06.2026 р та згідно договора №39 від 18.06.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →3710160 2273 Відшкодування витрат по використанню електроенергії за січень-травень згідно акту №1 від 18.06.26р. та згідно договору №6 від 18.06.26р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за послуги зв`язку;зг. рах.-акт № 0502003220004292.6.2026 від 17.06.2026 р та та договору №0502003220004292 від 21.01.2026; Вт.ч ПДВ-394,56;
Повна картка транзакції →0813121 2111 зарплата за першу половину червня 2026 року; Податки і збори перераховані повністю; Договір № 1 та список № 1;
Повна картка транзакції →0611021 2210 42000 придб матеріалів для пров ремробіт госп способом зг дог № 137 від 16.06.2026 р та накладної № 1 від 16.06.2026р безпдв
Повна картка транзакції →0813193 2111 зарплата за першу половину червня 2026 року; Податки і збори перераховані повністю; Договір № 1 та список № 1;
Повна картка транзакції →0116030 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №284 від 11.06.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-1558.70.
Повна картка транзакції →0110150 2273 оплата за електроенергію; згідно акта №284 від 11.06.2026 р та згідно договора №ЕП26-47 від 12.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-1221.6.
Повна картка транзакції →*;101;43980164;;0813121 2120 ЄСВ нараховано на заробітну плату за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813121 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43980164;;0813121 2111 прибутковий податок утримано із зарплати за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813121 2111 прибутковий податок утримано із зарплати за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43980164;;0813121 2111 військовий збір утримано із зарплати за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813121 2111 військовий збір утримано із зарплати за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43980164;;0813193 2120 ЄСВ нараховано на заробітну плату за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813193 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43980164;;0813193 2111 прибутковий податок утримано із зарплати за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813193 2111 прибутковий податок утримано із зарплати за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →0611021 2210- 7921 придбання матеріалів для електромереж (лічильник) згід дог № 09/06/26-06 від 15.06.26р та нак № ЦБ906-0035 від 15.06.26р в.т.ч. - 132 пдв
Повна картка транзакції →*;101;43980164;;0813193 2111 військовий збір утримано із зарплати за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;(101 0813193 2111 військовий збір утримано із зарплати за першу половину червня 2026 року перераховано повністю в бюджет;;;)
Повна картка транзакції →0611021 2274 - 83.82 за розподіл природного газу згідно договору №42CВ13-11422-23/4 від 14.01.2026р та акта №YVI00003879 від 15.06.2026р;вт.ч.пдв-13,97
Повна картка транзакції →