0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №М-00001139 вiд 03.06.26р., дог. №505 вiд 19.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →Вінниця, Вінницький район: 10 610 транзакцій на 1,10 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 308 | 603,1 млн грн | |
| Соцзахист | 616 | 132,3 млн грн | |
| Освіта | 411 | 42,1 млн грн | |
| Освіта | 444 | 22,9 млн грн | |
| Управління | 367 | 22,0 млн грн | |
| Медицина | 1 131 | 21,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 35 | 18,6 млн грн | |
| Освіта | 369 | 17,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 16,0 млн грн | |
| Управління | 356 | 14,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 347 | 13,9 млн грн | |
| Освіта | 703 | 13,8 млн грн | |
| Інфраструктура | 124 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 396 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 412 | 10,8 млн грн | |
| Освіта | 382 | 10,1 млн грн | |
| Освіта | 159 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 323 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 126 | 9,0 млн грн | |
| Медицина | 165 | 8,8 млн грн | |
| Освіта | 298 | 8,6 млн грн | |
| Медицина | 221 | 8,3 млн грн | |
| Управління | 299 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 308 | 8,1 млн грн | |
| Культура і спорт | 255 | 6,3 млн грн |
0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №М-00001139 вiд 03.06.26р., дог. №505 вiд 19.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; За послуги з розп. електр.енергiї;зг.акта №8093551645788 вiд 11.06.26р.Дог.№ГА-134400 вiд 02.01.26р.; ПДВ-234.32
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водовiдведення ; зг.акта №В0-00025832/2 вiд 15.06.26р. Дог.№754 вiд 12.01.26р.;ПДВ-233,41
Повна картка транзакції →2507110;2240;технiчне обслуговування обладнання (ТО лiфта по вул.Городецького,10);акт№892л вiд 18.06.26р.,дог.№187/2 вiд 02.02.26р.п.п2п19ПКМУ№590;в т.ч.ПДВ-207,77
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд07.05.2026 №19; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд26.05.2026 №22; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оп.за телеком.посл.;зг.дог№0500009200077802 вiд 26.01.26р.;зг.акта №0500009200077802.5.2026. вiд 05.06.26р.;в т.ч.ПДВ-192,50грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0001019 вiд 02.06.26р., дог. №297 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги доступу до мережi iнтернет; рах.-акт.№0500009200076462.5.2026. вiд 31.05.26р., дог.№0500009200076462 вiд 19.02.26р.;в т.ч.ПДВ-190,00.
Повна картка транзакції →6491010;2240; Оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом; дог. №VL/19197/31 вiд 11.06.26р., Акт № VL/19197-052026 вiд18.06.26р.; в т.ч. ПДВ-185,00.
Повна картка транзакції →6491010;2240; Оплата за послуги iнтернет-провайдерiв за користування Iнтернетом; дог. №VL/19197/31 вiд 11.06.26р., Акт № VL/19197-042026 вiд16.06.26р.; в т.ч. ПДВ-185,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0034456 вiд 02.06.26р., дог. №500 вiд 19.01.26р.; в т.ч.ПДВ-181,66.
Повна картка транзакції →0611010;2240 ;Опл.за електроннi комунiкацiйнi послуги доступу до мережi iнтернет; рах.-акт№0500009200078022.5.2026. вiд 31.05.26р.,дог.№0500009200078022 вiд 17.02.26р.;в т.ч.ПДВ-180,00.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдведення,додатковi нарах. (20% стiчних вод);зг.акта№В0-00024962/3 вiд 02.06.26р.,дог.№4262 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-171,76.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №М-00001149 вiд 04.06.26р., дог. №506 вiд 19.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за доступ до мережi iнтернет;зг.дог№28/01-26 вiд 16.01.2026р.;зг.акта№1137 вiд 10.06.2026р;в т.ч.ПДВ-165,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за доступ до мережi iнтернет;зг.дог№30/01-26 вiд 16.01.2026р.;зг.акта№1141 вiд 04.06.2026р;в т.ч.ПДВ-165,00грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за доступ до мережi iнтернет;зг.дог№33/01-26 вiд 16.01.2026р.;зг.акта№1148 вiд 04.06.2026р;в т.ч.ПДВ-165,00грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0034890 вiд 02.06.26р., дог. №378 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-165,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за доступ до мережi iнтернет;зг.дог№37/01-26 вiд 16.01.2026р.;зг.акта№1154 вiд 04.06.2026р;в т.ч.ПДВ-165,00грн.
Повна картка транзакції →0614030;2271;За теплопостачання (приєд.навантаж-ня) плата за абон.обслуговування т/е; Згiдно Акту №80207-5 вiд 31.05.2026 р.; та договору №80207 вiд 22.01.2026 р.та додаткової угоди №2 вiд 16.06.2026р.; ПДВ- 164,07 грн.
Повна картка транзакції →*;101;25496212;;2111 25496212 вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026р.перераховано повнiстю(101 2507110 2111 вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026року;перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за електроенергiю ; зг.акта №59 вiд 12.06.26р. Дог.№5 вiд 09.01.26р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0001020 вiд 02.06.26р., дог. №299 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2271; Вiдшкодування витрат по приєднаному навантаженню; акт-рах. № 102959 вiд 18.06.2026 р., дог.№47-1-К вiд 07.02.2022р., дод.угода№1 вiд 16.02.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →