DATA
Могилів-Подільський район

селище Муровані Курилівці

селище Муровані Курилівці, Могилів-Подільський район: 2 284 транзакцій на 107,0 млн грн, установи та одержувачі.

2 установ46 одержувачів
Сума107,0 млн грнпублічні платежі
Транзакції2 284за I півріччя 2026
Установи2активні платники
РайонМогилів-Подільськийадміністративна група
Установи

Найбільші платники території

Повний журнал

Транзакції території

2 300,00 грн
→
ОдержувачФОП Колiба Руслан IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0113104;2210;за тачку;Накладна №12-15 вiд 15.04.2026 р.,договiр №50 вiд 06.04.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 191,20 грн

0611021;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у квітні 2026р.;Зг.акта №008190 вiд 22.04.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-365,20 грн.

Повна картка транзакції →
2 015,00 грн
→
ОдержувачОК "ДЖЕРЕЛО-МИХАЙЛІВЦІ"ЄДРПОУ 44110381

0611021;2272;За водопостачання у березні 2026 р.згідно лічильника. Зг.акта №1 вiд 23.04.2026р. та договору №1/121 вiд 12.03.2026р.;Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 954,00 грн
→
ОдержувачФОП Бистрiєвський Євген ВiкторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0113104;2210;за кухонну тумбу під мийку;Накладна №12 вiд 06.04.2026 р.,договiр №51 вiд 06.04.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 656,00 грн

0611021;2272;За водовідведення у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008185 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 276,00 грн.

Повна картка транзакції →
1 596,00 грн

0611010;2240;За транспортні послуги по навантаженню сміття;Зг.акта №45від 21.04.2026р. та зг. дог.№30/298 від 21.04.2026р.;В т.ч. ПДВ-266,00 грн.

Повна картка транзакції →
1 525,00 грн

0611010;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008195 вiд 22.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 254,17 грн.

Повна картка транзакції →
1 328,00 грн

0611010;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у квітні 2026р.;Зг.акта №008196 вiд 22.04.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-221,33 грн.

Повна картка транзакції →
1 302,34 грн
→
ОдержувачКП "Надія Вода"ЄДРПОУ 40734457

0611010;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №11 вiд 21.04.2026р. та договору №2/5 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ 217,06 грн.

Повна картка транзакції →
1 275,00 грн
→
ОдержувачФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За шланг ; Зг накладної №153 вiд 20.04.2026р. та дог. №294 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 062,40 грн

0611021;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у квітні 2026р.;Зг.акта №008183 вiд 21.04.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-177,07 грн.

Повна картка транзакції →
1 018,00 грн
→
ОдержувачФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210; За зливний бачок;Зг накладної №152 вiд 20.04.2026р. та дог. №292 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
570,00 грн
→
ОдержувачФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За запасні частини до бензопили ; Зг накладної №203вiд 20.04.2026р. та дог. №296 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
549,00 грн
→
ОдержувачТзОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0611021;2240;За надання доступу до мережі інтернет у квітні 2026 р.; Зг.акта №42653 вiд 23.04.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-91,50 грн.

Повна картка транзакції →
480,00 грн

0611010;2240;За надання доступу до мережі інтернет у квітні 2026 р.; Зг.акта №1743 вiд 23.04.2026 р.та дог.№В295/13 вiд 16.01.2026р.; Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
449,00 грн
→
ОдержувачТзОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ"ЄДРПОУ 38062105

0611010;2240;За надання доступу до мережі інтернет у квітні 2026 р.; Зг.акта №42653 вiд 23.04.2026р.та дог.№433268 вiд 12.01.2026 р.;в.т.ч.ПДВ-74,83 грн.

Повна картка транзакції →
342,00 грн
→
ОдержувачФОП Свирiпа Олександр IвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За пістолет регульований ; Зг накладної №154 вiд 20.04.2026р. та дог. №295 вiд 20.04.2026р.;Без ПДВ.

Повна картка транзакції →
325,58 грн
→
ОдержувачКП "Надія Вода"ЄДРПОУ 40734457

0611021;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника. Зг.акта №14 вiд 23.04.2026р. та договору №15/172 вiд 07.04.2026р.;в т.ч.Без ПДВ 54,26 грн.

Повна картка транзакції →
265,60 грн

0611010;2275;За вивезення твердих побутових вiдходiв у квітні 2026р.;Зг.акта №008194 вiд 22.04.2026р.та дог.№3 вiд 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-44,27 грн.

Повна картка транзакції →
183,00 грн

0611141;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008188 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 30,50 грн.

Повна картка транзакції →
183,00 грн

0611070;2272;За водопостачання у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008186 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 30,50 грн.

Повна картка транзакції →
122,00 грн

0611151;2272;За водовідведення у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008192 вiд 22.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 20,33 грн.

Повна картка транзакції →
103,50 грн

0611070;2272;За водовідведення у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008187 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 17,25 грн.

Повна картка транзакції →
103,50 грн

0611141;2272;За водовідведення у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008189 вiд 21.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 17,25 грн.

Повна картка транзакції →
69,00 грн

0611151;2272;За водовідведення у квітні 2026 р.згідно лічильника;Зг.акта №008191 вiд 22.04.2026р. та договору №2 вiд 08.01.2026р.;В т.ч. ПДВ- 11,50 грн.

Повна картка транзакції →