0611010 2230 - 98,00 за продукти харчування згідно договору №55 від13.02.2026 р та накладної № 25від 01.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →c. Станіславчик, Жмеринський район: 2 238 транзакцій на 39,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 527 | 29,5 млн грн | |
| Управління | 228 | 6,7 млн грн | |
| Соцзахист | 109 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 160 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 75 | 471,3 тис. грн | |
| Управління | 74 | 417,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 65 | 289,4 тис. грн |
0611010 2230 - 98,00 за продукти харчування згідно договору №55 від13.02.2026 р та накладної № 25від 01.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 - 30,00 за продукти харчування згідно договору № 25 від 28.01.2026 р та накладної № 1 від 01.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0813160 2730 Надання соціальних послуг, зг. ПКМУ №859 від 23.09.20р. за вітень 2026 року згідно реєстру № 1 від 04.05.2026 року;
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611021 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за травень місяць 2026 року(101 0611021 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за травень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611021 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за травень місяць 2026 року(101 0611021 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за травень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →3710160 2240 Ремонт системного блоку згідно акта наданих послуг №0346 від 01.05.2026р.та згідно договору №4 від 01.05.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611021 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за травень місяць 2026 року(101 0611021 2111 сплата військового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за травень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →0812152 2730 відшк.коштів за техн.вир. мед.призн згідно реєстру №59 від 01.05.2026 року та згідно договору №4 від 20.01.2026 року .в т.ч ПДВ-1766,53 та згідно програми "Підтримка" зат.17.06.2025 року.
Повна картка транзакції →0611702 2230 -9864,00 за продукти харчування згідно договору №94 від 23.01.2026 р та накладної №РН-0034857 від 29.04.2026рв т.ч. ПДВ-1644,00
Повна картка транзакції →0812152 2730 відшк. за медикаменти згідно реєстру №60 від 01.05.2026 року та згідно дог.№3 від 20.01.2026 р; в т.ч ПДВ-378,21 та згідно програми "Підтримка" зат. 17.06.2025 р.
Повна картка транзакції →0611702 2230 -4235,00 за продукти харчування згідно договору №164 від17.04.2026 р та накладної №11 від 01.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2111 сплата відпускних за травень місяць 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 2325,00 за продукти харчування згідно договору № 33 від 28.01.2026 р та накладної №9 від 01.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 -2160,58 за продукти харчування згідно договору №94 від 23.04.2026 р та накладної №РН0034850 від 29.04.2026рв т.ч. ПДВ-360,00
Повна картка транзакції →0611702 2230 -1779,90 за продукти харчування згідно договору №6 від 20.01.2026 р та накладної №11364 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ-296,65
Повна картка транзакції →0611702 2230 -1382,16 за продукти харчування згідно договору №12 від 23.01.2026 р та накладної №11372 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ-230,36
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 1215,00 за продукти харчування згідно договору №41 від 28.01.2026 р та накладної №8 від 01.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 2230 -1008,00 за продукти харчування згідно договору №94 від 23.04.2026 р та накладної №РН-0034863 від 29.04.2026рв т.ч. ПДВ-168,00
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 957,00 за продукти харчування згідно договору № 34 від 28.01.2026 р та накладної №10 від 01.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44084632;;0611010 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за травень місяць 2026 року(101 0611010 2120 сплата ЄСВ нарахованого на відпускні і перерахованого повністю в бюджет за травень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →0611021 2230 -836,00 за продукти харчування згідно договору № 24 від 28.01.2026 р та накладної №20 від 10.04.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →*;;44084632;;0611010 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за травеень місяць 2026 року(101 0611010 2111 сплата прибуткового податку утриманого із відпускних і перерахованого повністю в бюджет за травеень місяць 2026 року)
Повна картка транзакції →0611702 2230 -745,95 за продукти харчування згідно договору №6 від 20.01.2026 р та накладної №11363 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ-124,33
Повна картка транзакції →0611702 2230 -735,60 за продукти харчування згідно договору №44 від 02.02.2026 р та накладної №106901 від 28.04.2026рв т.ч. ПДВ 0,00
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 646,00 за продукти харчування згідно договору № 35 від 28.01.2026 р та накладної №12від 01.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →