0611010 2240 735,20 плата за експлуатац.послуги(дерат.дезифекц.) зг. акта №598/5від05.05.2026 зг.дог №64-26 від 14.01.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
0611010 2240 735,20 плата за експлуатац.послуги(дерат.дезифекц.) зг. акта №598/5від05.05.2026 зг.дог №64-26 від 14.01.2026р Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №103 від 06/05/26, дог.№14/26 від 12/02/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2250;відрядні зг.авансового звіту від 30.04.2026р.
Повна картка транзакції →0611010 2240-700-00 в т.ч.ПДВ- 116,67 абонент. плата за надання доступу до мережі інтернет зг. акта №53109 від 19.01.26р. зг. дог. №53109/05.2026/01 від 05.05.26р.
Повна картка транзакції →0611151 2240 - 700; оплата за послуги мережі інтернет, зг. акта №5 від 06.05.26р. та дог.№54981 від 19.01.2026р.в т.ч. ПДВ – 116,67 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611070; 2240-700; оплата за послуги зв’язку зг. акта №3 від 06.05.2026р. та дог.№19299 від 01.04.2026р.в т.ч.ПДВ-116,67грн.;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за послуги інтернету, зг. акта №1 від 06.05.2026р.; зг.дог № 53104 від 12.02.2025р.; ПДВ-116,67грн.;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 4 від 05/05/2026р, зг дог № 997/26 від 08/04/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2240 оплата за інтернет за квітень 2026 р.зг. акту №53103/05.2026/01 від 05.05.2026 р. та дог.№53103 від 19.01.2026 р. з ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2210- 693,00 придб. матер. для провед. ремонт.водомережі (коліно,згін) зг. накл. № 79 від 06.05.2026 р. зг. дог.№ 79 від 05.05.2026 р. без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611021 2240, без ПДВ, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення "IS-pro" згідно акту №IKП-26244128/4-5 від11.05.2026, договору №41/26 від 03.02.2026
Повна картка транзакції →0611021 2240-670,00;обслуг.комп.техн.(запр.картр.);зг. акта №1 від 04.05.2026;дог.№15/26 від 22.01.2026 р без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг.накл.№2636 від 06/05/26, дог.№14 від 19/01/26; в т.ч. ПДВ 110,40 грн. .
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №2 від 04.05.2026 р. та дог.№51/26 від 19.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування зг. накл. №18 від 04/05/26, дог.№5 від 14/01/26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2210- 620,00 придб. матер. для провед. ремонт.водомережі (арматура для води) зг. накл. № 75 від 06.05.2026 р. зг. дог.№ 75 від04.05.2026 р. без ПДВ .
Повна картка транзакції →0611021 2230-612,00;за прод.харч.;зг.накл.№3 від 04.05.2026; зг.дог.№52/26 від 06.03.2026 без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2275 601,34 плата за послуги вивозу побут.відходів зг. акта №952 від 01.05.2026 зг.дог 21/26 від 16.04.2026 в т.ч. ПДВ 100,22
Повна картка транзакції →0611010 2275 601,34 плата за послуги вивозу побут.відходів зг. акта №1465 від 05.05.2026 зг.дог 21/26 від 16.04.2026 в т.ч. ПДВ 100,22
Повна картка транзакції →0611010 2210-590,00 без ПДВ – санітарно-гігієнічні засоби зг. накл. № 71 від 06.05.2026р. зг. дог.№ 71 від 04.05.2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;02317869;;101 3710160 2111 Військ. збір із зароб. плати та/або прир. до неї плат. за травень 2026р. Перер.проп.нарах.(101 3710160 2111 Військовий збір із заробітної плати та/або прирівняних до неї платежів за травень 2026 р. Перераховано пропорційно нарахуванню)
Повна картка транзакції →0611021 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №344 від 04.05.2026 р. та дог.№8/26 від 19.01.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2210 придбання паливно мастильних матеріалів зг. накл. №ІВ-150 від 06.05.2026р. та дог.№84/26 від 06.05.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;02539861;;0611091 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за 1 пол травня 2026р пепераховано повнiстю(101 0611091 2111 Вiйськовий збiр iз зарплати за 1 пол травня 2026р пепераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010 2230 475 за продукти харчування зг.наклад3 від 04.05.2026 зг. дог38/6 від 04.05.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →