*;101;02539861;;0611091 2120 Єдиний внес.22% iз зарплати за 1 пол травня 2026р перераховано повнiстю(101 0611091 2120 Єдиний внес.22% iз зарплати за 1 пол травня 2026р перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →м. Жмеринка, Жмеринський район: 14 174 транзакцій на 343,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Інфраструктура | 335 | 52,6 млн грн | |
| Управління | 507 | 29,3 млн грн | |
| Освіта | 993 | 28,1 млн грн | |
| Освіта | 1 278 | 23,6 млн грн | |
| Освіта | 932 | 21,4 млн грн | |
| Освіта | 753 | 18,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 1 046 | 18,4 млн грн | |
| Освіта | 714 | 14,8 млн грн | |
| Медицина | 90 | 13,1 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 13,1 млн грн | |
| Управління | 186 | 11,8 млн грн | |
| Освіта | 498 | 10,7 млн грн | |
| Освіта | 633 | 9,7 млн грн | |
| Освіта | 615 | 8,1 млн грн | |
| Освіта | 589 | 7,7 млн грн | |
| Освіта | 681 | 7,4 млн грн | |
| Управління | 260 | 6,3 млн грн | |
| Соцзахист | 443 | 5,4 млн грн | |
| Соцзахист | 234 | 5,1 млн грн | |
| Освіта | 198 | 4,8 млн грн | |
| Освіта | 444 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 180 | 4,5 млн грн | |
| Освіта | 535 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 207 | 3,2 млн грн | |
| Управління | 229 | 2,5 млн грн |
*;101;02539861;;0611091 2120 Єдиний внес.22% iз зарплати за 1 пол травня 2026р перераховано повнiстю(101 0611091 2120 Єдиний внес.22% iз зарплати за 1 пол травня 2026р перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 xxxx сплата ПДВ за квітень xxxxр.(101 xxxx сплата ПДВ за квітень - xxxxр.)
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 266,00 грн; згідно договору № 59 від 29.04.2026 р.; згідно накладної № РН-0037038 від 05.05.2026;;;
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№МJ000186354 вiд 07.05.2026 р.Дог.№20 вiд 15.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 257,25,
Повна картка транзакції →0611021 2240 25010100 Оплата послуг визначення рівня освітленості приміщень закладу з, в т.ч. ПДВ 256,69 грн, згідно акту №222/3 від 01.05.2026, договору №75/3 від 06.03.2026
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 40 від 12.03.2026 р.; згідно накладної № 42 від 04.05.2026;;;
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 74 від 05/05/2026р, зг дог № 981/2026 від 02/04/2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування в т.ч. ПДВ 244,65 грн; згідно договору № 9 від 13.01.2026 р.; згідно накладної № 2083 від 06.05.2026;;;
Повна картка транзакції →*;101;43946102;;1110160 2111 військовий збір із зарплати за травень 2026о Перераховано повністю(101 1110160 2111 військовий збір із зарплати за травень 2026о Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1210160;2240; заправка та ремонт картриджів ; зг.акта вик.роб.№ 9 від 11.05.2026р.; дог.№ 8 від 13.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2210 Придб. комплектувальних виробів для ремонту невиробничого обладнання без ПДВ;зг. дог. №44 від 06.05.2026р.; зг. накладної № ІВ-154 від 06.05.2026
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 1400,00 грн За прод. харч зг. дог. №55/26 від 06.05.2026 р. зг. накл.№ 7 від 06.05.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 5 від 05/05/2026р, зг дог № 992/26 від 08/04/2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →913111;2210;Придбання канц.товарiв ;згiдно накл.№124 вiд 12.05.2026р.Дог.№35 вiд 12.05.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 За продукти харчування без ПДВ; згідно договору № 49 від 02.04.2026 р.; згідно накладної № 7 від 04.05.2026р
Повна картка транзакції →0611021 2240 25010100 Оплата послуг визначення рівня освітленості та вологості приміщень закладу , в т.ч. ПДВ 214,82 грн, згідно акту №168/3від 01.05.2026, договору №76/3 від 06.03.2026
Повна картка транзакції →0611010 2210 1248,00 За придбання канцтоварів зг накл №165 від 06.05.2026 зг дог №73-26 від 06.05.2026 Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2210 за миючі засоби, нак № 140 від 06/05/2026р, зг дог № 1012/26 від 01/05/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 05.05.xxxxр.№116-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№34 вiд 08.05.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2240 Опл. посл. з обслуг. протипож. сигн. в т.ч. ПДВ 200,00 грн.; зг. дог. № 2710/6 від 13.01.2026 р.;зг акту № 417 від 07.05.2026;;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;придбання квіткової продукції для проведення церемонії поховання загиблого воїна (квіти зрізані (троянди)) згідно розпорядження від 05.05.xxxxр.№114-р; дог.№14 вiд 22.01.xxxxр.,зг. накл.№33 вiд 07.05.xxxxр.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611010 КЕКВ 2230- 1200,00 грн За прод. харч зг. дог. №8/26 від 26.01.2026 р. зг. накл.№ 2 від 05.05.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2210 за санітарно-гігієнічні товари, нак № 139 від 06/05/2026р, зг дог № 1011/26 від 01/05/2026р, без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 73 від 05/05/2026р, зг дог № 998/2026 від 21/04/2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 за продукти харчування, нак № 13 від 05/05/2026р, зг дог № 980/26 від 01/04/2026р, без ПДВ.
Повна картка транзакції →