;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №20 від 17.03.2026р.;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №20 від 17.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000844 від 17.03.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1043 від 16.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 46,50 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0018126 від 12.03.2026р. дог №2 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -45,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №964 від 11.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 41,33 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №275 від 16.03.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0348608 від 18.03.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-40,76;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000773 від 17.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0349198 від 20.03.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-38,02
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0348983 від 19.03.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-37,05
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0000845 від 17.03.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 15.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000836 від 17.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000837 від 17.03.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №1 від 20.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №277 від 16.03.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №281 від 16.03.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000781 від 16.03.2026р. дог №15 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 16.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1145 від 19.03.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1048 від 16.03.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1159 від 20.03.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1092 від 18.03.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 28,00;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №233 від 09.03.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №234 від 09.03.2026р. дог №10 від 12.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000835 від 17.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000774 від 17.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1073 від 17.03.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 19,00;
Повна картка транзакції →