;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №22 від 20.03.2026р.;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №22 від 20.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1115 від 18.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 41,33 грн;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0350220 від 24.03.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-40,76
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0350530 від 25.03.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-37,05
Повна картка транзакції →;0110150;2210;Придбання санітарно-гігієнічних товарів;зг накл.№88 від 19.03.2026р дог.№04-25-32 від 19.03.2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000771 від 17.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних за лютий м-ць xxxx р утримано i перераховано повнiстю(101 Податок на доходи фiз.осiб iз лiкарняних за лютий м-ць xxxx р утримано i перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001032 від 17.03.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 15.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001033 від 17.03.2026р. дог №6 від 09.01.2026р. ДУ №2 від 13.02.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Дра-0001035 від 17.03.2026р. дог №7 від 09.01.2026р. ДУ №1 від 15.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за продукти харчування зг накл №Рем-0000772 від 17.03.2026р. дог №3 від 08.01.2026р. ДУ №1 від 14.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1177 від 20.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 15,50 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №1142 від 19.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1113 від 18.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1176 від 20.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 10,33 грн;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за лютий м-ць xxxxр утримано i перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №1114 від 18.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №1121 від 18.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1122 від 18.03.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень xxxx року та перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб iз лiкарняних за березень xxxx року та перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813193 2111 Податок із доходів фізичних осіб із лікарняних за березень 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813193 2111 Податок із доходів фізичних осіб із лікарняних за березень 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року згідно заявки від 21.03.xxxx №xxxx-xxxx-6 перераховано повністю(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року згідно заявки від 21.03.xxxx №xxxx-xxxx-6 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0611091;2111;Перераховано з/п за березень 2026 року.Всi внески утримано та перераховано повнiстю;дог№23007/09/2014вiд08,09,2014р;зг.вiдомостi;
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813193 2120 Єдиний соціальний внесок із лікарняних за березень 2026р Нараховано та перераховано повністю(101 0813193 2120 Єдиний соціальний внесок із лікарняних за березень 2026р Нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →