0611091;2272;водовiдведення навчальний корпус за травень;згiдно акту №В0-00024998/2 вiд 17.06.2026р.; до договору №841 вiд 16.02.2026р.;в т.ч. ПДВ 8,80 грн.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611091;2272;водовiдведення навчальний корпус за травень;згiдно акту №В0-00024998/2 вiд 17.06.2026р.; до договору №841 вiд 16.02.2026р.;в т.ч. ПДВ 8,80 грн.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;Перерах. на карт. рах. з-та пед. прац. Фуркевича В.В. за червень xxxxр.;податки i збори перерах. повнiстю
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000928 вiд 01.06.26р., дог. №480 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712111;2610;плата за абонентське обслуговування на послугу централiзованого водопостачання.;зг.акту №ВО-00025734/4 вiд 18.06.2026р.та дог.№1458/39-40 вiд 04.02.2026 р.,в т.ч. ПДВ 6,88 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згiдно накладної №Рем-0002787 вiд 19.06.2026р. вiдповiдно до договору №15 вiд 26.01.2026р;Без ПДВ.;...
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810359 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 22.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810414 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 18.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205840500 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 23.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205823036 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 18.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205820877 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 23.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№205810395 вiд 16.01.26р.;зг.акту№6 вiд 22.06.26р.ПДВ-6,27грн.
Повна картка транзакції →0611143;2111; профвнески утриманi з з-ти супервiзорiв за червень 2026р., зг.пост.КМУ №370 вiд 25.03.2026р. та зг.наказу №174 вiд 27.05.2026р., валовий збiр 56,80грн; Згідно заяв працівників
Повна картка транзакції →0712111;2610; плата за абон. обслугов. на послугу централ. водовiдвед..; акт №ВО-00025202/5 вiд 18.06.26р.; дог. №887 вiд 12.01.26р.; в т.ч.ПДВ 6,54грн.
Повна картка транзакції →0712111;2610; за централiзов. водопостач..; акт №662 вiд 18.06.26р.; дог. №75 вiд 04.06.26р.; в т.ч. ПДВ 6,36 грн.
Повна картка транзакції →3504010;2273;Вiдшк.за електр.енергiю..;дод.уг.14-30-К/1-26 вiд 18.02.2026р. та дог.14-30-К вiд 17.10.22р., акт-рах.103155 вiд 18.06.2026р.;в т.ч.ПДВ - 6,25 грн.;
Повна картка транзакції →0611091;2230; за продукти харчування; зг. накл. №1018 вiд 08.06.2026р., дог. №13 вiд 09.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091;2230; за продукти харчування; зг. накл. №1019 вiд 08.06.2026р., дог. №25 вiд 09.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2240;посл. громад.тел.зв`язку та перед.даних;дог.№ 21-16274 від 16.02.2026 акт№ 0500009200164272.5.2026 від 31.05.2026;в т.ч. ПДВ -4,78 грн.
Повна картка транзакції →2201160;2282;додаткові нарахування -мережа каналізації;акт ВО-00026701/3 вiд 24.06.2026р., дог.344 вiд 12.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-4,40грн.;
Повна картка транзакції →0611091;2230; за продукти харчування; зг. накл. №1033 вiд 18.06.2026р., дог. №26 вiд 09.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151;2272;Опл.за водопостачання;Зг.акту№ В0-00025195/4 вiд 19.06.2026р.;дог.№7480 вiд 28.01.26р.;ПДВ-3,44грн.
Повна картка транзакції →0611091;2271;за абон.обслуговування теплової енергiї;згiдно акту №6 вiд 31.05.2026р.; до договору №892 вiд 26.01.2026р.;в т.ч. ПДВ 3,25 грн.
Повна картка транзакції →0611143;2111; профвнески утриманi з з-ти супервiзорiв за червень 2026р., зг.пост.КМУ №370 вiд 25.03.2026р. та зг.наказу №174 вiд 27.05.2026р., валовий збiр 56,80грн; Згідно заяв працівників
Повна картка транзакції →0712111;2610;плата за абонентське обслуговування на послугу централiзованого водовiдведення.;зг.акту №ВО-00025734/5 вiд 18.06.2026р.та дог.№1458/39-40 вiд 04.02.2026 р.,в т.ч. ПДВ 2,18 грн.
Повна картка транзакції →0611151;2272;Опл.за водовiдведення;Зг.акту№В0-00025195/5 вiд 19.06.2026р.;дог.№7480 вiд 28.01.26р.;ПДВ-2,18грн.
Повна картка транзакції →