;0611022;2210;Перерах.кошти за придбання господарських товарiв;згiдно накл.№ 466 вiд 01.06.2026р. дог.№66 вiд 01.06.2026р.безПДВ;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
;0611022;2210;Перерах.кошти за придбання господарських товарiв;згiдно накл.№ 466 вiд 01.06.2026р. дог.№66 вiд 01.06.2026р.безПДВ;
Повна картка транзакції →0810160;2273;Відшкод. витрат на оплату електроенергії.; акту №56 від 19.06.2026р., договору №1 від 03.01.2023р.; дод.угод.№1 від 05.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;3710160; 2273; Відшкодув касових видатків за електроенергію за травень 2026 р; зг акту № 62 від 19.06.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання товару згідно накладної №52 від 10.06.2025р. та договору №04-25-56 від 10.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44127568;;0810160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за червень 2026 р Перераховано повністю(101 0810160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за червень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813104;2240;за послуги з проведення медичного огляду працiвникiв;згiдно договора №11 вiд 03.06.2026р;згiдно Акта №1 вiд 03.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання товару згідно накладної №51 від 10.06.2025р. та договору №04-25-57 від 10.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11010100;0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за червень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпкскних за червень 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2273;відшкодування витрат на оплату електроенергії; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №53 від 19.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання товару згідно накладної №50 від 10.06.2025р. та договору №04-25-58 від 10.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611022;2800;Вiдшкодування коштiв за плату користування надрами;згiдно авансового звiту №2 вiд 02.06.2026р. та квитанцiй вiд 08.05.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11011000;0810160 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Військовий збір із відпускних за червень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;3110160;2272; Відшкодування касових видатків за водопостачання згідно акту №54 від 19.06.2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод угода 11 від 09.06.2026р.;
Повна картка транзакції →0810160;2272;Відшкод. витрат на оплату водопостачання.; акту №56 від 19.06.2026р., договору №1 від 03.01.2023р.; дод.угод.№1 від 05.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2272;відшкодування витрат на оплату водопостачання; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №53 від 19.06.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;3710160; 2272; Відшкодув касових видатків за водопостачання за травень 2026 р; зг акту № 62 від 19.06.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2273;плата за активну електроенергію зг акту №264 вiд 11.06.2026р. дог №ЕП26-19 вiд 29.12.2025р.;в т.ч ПДВ - 42291,66 грн;
Повна картка транзакції →0611022;3132; Перераховано коштиза виготовлення проектної (проектно-кошторисної) докумектацiї системи пожежної сигналiзацiї зг.акт№2вiд 15.06.2026р. Дог. №П-12 вiд 15.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611022;3132; Перераховано коштиза виготовлення проектної (проектно-кошторисної) докумектацiї по блисковкозахисту зг.акт№1вiд 15.06.2026р. Дог. №Б-02 вiд 15.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611091;2273;За електроенергiю згiдно акту№РН-0002639 вiд15,06,2026року та договору№15 вiд13,01,2026року;в т.ч.ПДВ-8385,96;
Повна картка транзакції →1014060;2273; оплата за електроенергiю зг.договору №12 вiд 13.01.2026р. зг.акта №12(44098506)/5/1 вiд 17.06.2026р в т.ч.ПДВ- 6949.89;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відпускні за червень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →;0611022;2273;Перерах.кошти за постачання активної енергiї;згiдно акту №461 вiд 15.06.2026 р. дог.№7 вiд 30.01.2026р.;вт.ч.ПДВ-2501.47;
Повна картка транзакції →;1110180;2240; перерах.кошти за послуги iз розмiщення iнформацiї в медiа згідно дг. №121 вiд 17.06.2026р. та акта №121 вiд 17.06.2026р; безПДВ
Повна картка транзакції →;0611091;2240;За послуги з обслуговування програмного забеспечення згiдно акту№IР-0008850 вiд 16,06,2026року та договору№7423 вiд25,03,2026року;в т.ч.ПДВ-727,29;
Повна картка транзакції →