0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1369 від 02.04.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
0611010;2230;Перераховані кошти за х/булочні вироби;накл.№1369 від 02.04.2026 року та дог.№2 від 19.01.2026 року;в т.ч. ПДВ - 23,333;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за хліб; накл.№РМ-0353767 від 06.04.2026;дог.№5 від 06.01.2026; в т.ч. ПДВ-22,23
Повна картка транзакції →;0611022;2210;Перерах.кошти за придбання витратних матерiалiв до оргтехнiки;згiдно накл.№0220 вiд 01.04.2026р. дог.№46 вiд 01.04.2026р. ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx року перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0611091;2272;Абоненська плата за водовiдведення згiдно акту №15251 вiд 31,03,2026року та договору№200067 вiд 30,01,2026 року;в т.ч.ПДВ-4,13;
Повна картка транзакції →;0611022;2273;За перетiкання реактивної електричної енергiї;згiдно акту №2093796330184 вiд 23.03.2026р. дог.№НЕ-120201 вiд 01.03.2023 р.;дог №НЕ-120201/26 вiд 29.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-0,82;
Повна картка транзакції →*;101;21722281;;611022 2120 ЄСВ iз заробiтної плати за 2-пол березня м-ця 2026 року перераховано повнiстю(101 611022 2120 ЄСВ iз заробiтної плати за 2-пол березня м-ця 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;21722281;11010100;611022 2111 Податок на доходи фiз.осiб iз заробiтної плати за 2-пол. березня м-ця 2026р. перераховано повнiстю(101 611022 2111 Податок на доходи фiз.осiб iз заробiтної плати за 2-пол. березня м-ця 2026р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;21722281;;611022 2120 ЄСВ iз заробiтної плати за 1I-пол березня м-ця 2026 року перераховано повнiстю(101 611022 2120 ЄСВ iз заробiтної плати за 1I-пол березня м-ця 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;21722281;;611022 2111 Податок на доходи фiз.осiб iз заробiтної плати за 1I-пол. березня м-ця 2026р. перераховано повнiстю(101 611022 2111 Податок на доходи фiз.осiб iз заробiтної плати за 1I-пол. березня м-ця 2026р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;44127568;;0810160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026 р Перераховано повністю(101 0810160 2120 Єдиний соціальний внесок із відпускних за квітень 2026 р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11010100;0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Податок із доходів фізичних осіб із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44127568;11011000;0810160 2111 Військовий збір із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю(101 0810160 2111 Військовий збір із відпускних за квітень 2026 р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю(101 військовий збір із лікарняних за березень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Пер. кош. частк. за актив.ел.енер.;зг. акту №2 вiд 01. 04.26р.,зг.дог.№77721211710ОП-Т126 вiд 29.12.25р.(д.у.№1 вiд 06.01.26р.),в.т.ч.ПДВ-196611,83;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти частк. за водопостачання,зг. акту №11471 вiд 02.04.2026р.,зг.дог.№1 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-17640,02;
Повна картка транзакції →;0112152;2610;Перераховано кошти за Iндiраб вакцину антирабiчну очищену;зг. накл. №260137 вiд 02.04.2026р. дог. №95 вiд 31.03.2026р.;в.т.ч.ПДВ-5051,04;
Повна картка транзакції →;0112010;2610;Перерах. кошти частк. за водовiдведення,зг. акту № 11473 вiд 02 .04.2026р.,зг.дог.№2 вiд 01.01.2026р.(д.у.№1 вiд 06.01.2026р.),в.т.ч.ПДВ-9168,22;
Повна картка транзакції →1014082;2240;за проведення протокольних заходів дог. № 02 від 12.02.2026р,та акта над.послуг № 2 від 03.04.26р.;згідно прогр. вшанув. таувічнення пам`яті загиблих Захисників; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за вироби медичного призначення для iндивiдуального користування згiдно накладної №00027 вiд 01.04.2026р.; договiр №32 вiд 16.03.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →1014082;2240;за проведення протокольних заходів дог. № 001-04 від 01.04.2026р,та акта над.послуг № 001-04 від 03.04.26р.;згідно прогр. культ. масових заход. без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610; вiшкодовано кошти за пiльговi медикаменти згiдно реєстру №2 вiд 01.04.2026р.; договiр №1 вiд 01.01.2026р; в т.ч.ПДВ-1176,00грн.;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;за вироби медичного призначення для iндивiдуального користування згiдно накладної №52 вiд 01.04.2026р.; договiр №52 вiд 01.04.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0112111;2610;оплата послуг з адмiнiстрування програмного забезпечення згiдно акту наданих послуг №3 вiд 31.03.2026р.; договiр №ТС-0126/32 вiд 01.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-833,33грн;
Повна картка транзакції →