1014040; 2240;25010300;Орендна плата згiдно договору №2 вiд 06.11.2025 року, ДУ№2 вiд 20.04.2026р. та акта №86 вiд 22.06.2026 року, без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Немирів, Вінницький район: 6 431 транзакцій на 151,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 526 | 32,5 млн грн | |
| Управління | 472 | 21,8 млн грн | |
| Освіта | 506 | 15,7 млн грн | |
| Освіта | 393 | 13,5 млн грн | |
| Освіта | 588 | 10,6 млн грн | |
| Медицина | 80 | 9,3 млн грн | |
| Соцзахист | 130 | 6,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 192 | 5,7 млн грн | |
| Соцзахист | 231 | 5,7 млн грн | |
| Освіта | 551 | 5,3 млн грн | |
| Медицина | 200 | 3,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 139 | 3,1 млн грн | |
| Освіта | 106 | 2,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 156 | 2,7 млн грн | |
| Освіта | 102 | 2,3 млн грн | |
| Управління | 112 | 2,3 млн грн | |
| Освіта | 103 | 1,6 млн грн | |
| Соцзахист | 198 | 1,6 млн грн | |
| Управління | 112 | 1,4 млн грн | |
| Культура і спорт | 74 | 995,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 117 | 994,1 тис. грн | |
| Культура і спорт | 128 | 828,7 тис. грн | |
| Соцзахист | 87 | 742,9 тис. грн | |
| Інфраструктура | 74 | 334,5 тис. грн | |
| Інфраструктура | 54 | 202,8 тис. грн |
1014040; 2240;25010300;Орендна плата згiдно договору №2 вiд 06.11.2025 року, ДУ№2 вiд 20.04.2026р. та акта №86 вiд 22.06.2026 року, без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за червень xxxx року згідно заявки від 19.06.xxxx №xxxx-xxxx-18 перераховано повністю(101 податок з доходів фізичних осіб із лікарняних за червень xxxx року згідно заявки від 19.06.xxxx №xxxx-xxxx-18 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0810160;2111;Відпускні за червень 2026 р.,Податки і збори перераховано повністю;договір №20С27002385 від 28.12.2020 р .,зг.списку
Повна картка транзакції →0813242;2730;Одноразова адресна грошова допомога зг.ріш.виконкому Немирівської міської ради №379 від 16.06.2026р.; зг.звед.розрах.№42 від 19.06.2026р., звед. реєстру №81;
Повна картка транзакції →*;101;03772619;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок із відпускних за червень 2026 року нараховано та перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок із відпускних за червень 2026 року нараховано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11010100;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних та лікарняних за червень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних та лікарняних за червень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;військовий збір з лікарняних за червень xxxx року згідно заявки від 19.06.xxxx №xxxx-xxxx-18 перераховано повністю(101 військовий збір з лікарняних за червень xxxx року згідно заявки від 19.06.xxxx №xxxx-xxxx-18 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1014040;2273; Вiдшкодування за електроенергiю та розподiл електроенергiї зг.дог.№2/25 вiд 17.11.2025, ДУ№2 вiд 19.02.2026р. та акта№87 вiд 22.06.2026р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0910160;2273;відшкод витрат на оплату електроенергії зг дог.№14 від 22.12.2021р. дод уг №11 від 02.01.2026 року та акту №58 від 19.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;;xxxx;xxxx;101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за червень xxxx року перераховано повністтю(101 Податок з доходів фізичних осіб з л/л по тимчасовій непрацездатності за червень xxxx року перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →;1110160;2273; вiдшкод.витрат на оплату електроенергії згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №57 вiд 19.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;03772619;11011000;0110150 2111 військовий збір із відпускних та лікарняних за червень 2026 року, перераховано повністю(101 0110150 2111 військовий збір із відпускних та лікарняних за червень 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;податок з доходiв фiзичних осiб з лiкарняних за червень xxxxр. перераховано повнiстю(101 податок з доходiв фiзичних осiб з лiкарняних за червень xxxxр. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту № 14 від 12.06 .2026р та розпорядження №99-рк від 11.06 .2026р. ;
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №13 від 11.06 .2026р та розпорядження №97-рк від 10.06 .2026р. ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за червень xxxx року. Перераховано повністтю(101 Військовий збір з л/л по тимчасовій непрацездатності за червень xxxx року. Перераховано повністтю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;вiйсковий збiр з лiкарняних за червень xxxxр. перераховано повнiстю(101 вiйсковий збiр з лiкарняних за червень xxxxр. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →;0910160;2272;відшкод витр на опл водопостач зг дог. №14 від 22.12.2021р. дод. уг. №11 від 02.01.2026 року та акту №58 від 19.06.2026р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →;1110160;2272; вiдшкод.витрат на оплату водопостачання згідно дг.№17 вiд 03.01.23р., дод.угоди №11 вiд 02.01.26р. та акту №57 вiд 19.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240;Поточний ремонт (часткова заміна віконних блоків) в приміщ нежитл будівлі с. Криківці вул. Соборна,1б згідно акту №10 від 10.06.2026р. та договору №04-25-46 від 12.05.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг згідно акту №1 від 11.06.2025р. та договору №04-25-55 від 10.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;Придбання крісла офісного згідно накладної №53 від 10.06.2025р. та договору №04-25-54 від 10.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0610180;2800;Відшкодування за слату судового збору згідно звіту про викор. коштів №4 від 09.06.2026 р.; згідно квит. 8414-4389-3636-7931 від07.05.2026 р.;
Повна картка транзакції →;0611022;2210;Перерах.кошти за придбання господарських товарiв;згiдно накл.№ 56 вiд 01.06.2026р. дог.№71 вiд 01.06.2026р.безПДВ;
Повна картка транзакції →;3110160;2273; Відшкодування касових видатків за електроенергію згідно акту №54 від 19.06.2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод уг №11 від 09.06.2026р.;
Повна картка транзакції →