*;101;04760727;;101 04760727 0611101 2282 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026 р перераховано повнісю 18%(101 04760727 0611101 2282 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026 р перераховано повнісю 18%)
*;101;04760727;;101 04760727 0611102 2282 єдиний соціальний внесок із заробітної плати за 2 пол квітня 2026р перераховано повністю 22%(101 04760727 0611102 2282 єдиний соціальний внесок із заробітної плати за 2 пол квітня 2026р перераховано повністю 22%)
*;101;40930393;;КУ Центр надання соцпослуг 40930393(101 0113121 2111 вiйськовий збiр iз вiдпускних за травень 2026 року утриманий та перерахований повнiстю)
0611141; 2240; за постачання КП "Програмний комплекс Варта" з правом використання кваліфікованого сертифікату електронного підпису; акт №ФКВ-02141578 від 04.05.2026р; договір №02141578 від 28.04.2026р; в т.ч ПДВ-267,00.
1014060;2240;За послуги доступу до мережi iнтернет за березень 2026р.;акт наданих послуг № 0505095620000112.3.2026 вiд 31.03.2026р., договiр №4 вiд 12.02.2026р в т.ч.ПДВ-266,67
0110150;2240;за оренду автомоб.Skoda Octavia Elegance за квітень 2026р.;зг.дог.№2 від 26.01.2026 р.,акт наданих послуг №307 від 30.04.2026р.;в т.ч.ПДВ-250,00грн.
ОдержувачФОП Анкуца Олександра МинівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0114082;2210;за отриманi квіти для проведення організаційно-масових заходів, запланованих на 2026 рік зг.ріш.виконкому №418 від 12.12.25р.;зг.дог.№18 від 24.02.2026р.,нак.№208 вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
*;101;43981681;;3710160 2120 ЄСВ з лікарняних за квітень м-ць 2026 року;Перераховано до бюджету повністю.(101 3710160 2120 ЄСВ з лікарняних за квітень м-ць 2026 року;Перераховано до бюджету повністю.)
ОдержувачФОП Анкуца Олександра МинівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0114082;2210;за отрим.квіти для відзначення Дня визволення Ямполя зг.розп.№84 від 13.03.26.;зг.дог.№18 від 24.02.2026 р.,накл.№206,207 від01.05.26р.;без ПДВ.
ОдержувачФОП Омелько Андрій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021; 2210; за матеріали (розетка, вилка, кабель) для ремонту внутрішньої електромережі; накладна №12 від 04.05.2026р; договір №108 від 28.04.2026р.; без ПДВ.
3710160 2240 -860,00 грн.;посл.по над.дост. до мер. інтер. за березень; дог.№123836 від 16.01.26 р.;акт над.посл.№ 123836/03.2026 р від 31.03.26р.;В.т.ч.ПДВ 143,33грн.;
3710160 2240 -860,00 грн.;посл.по над.дост. до мер. інтер. за квітень; дог.№123836 від 16.01.26 р.;акт над.посл.№ 123836/04.2026 р від 30.04.26р.;В.т.ч.ПДВ 143,33грн.;
*;101;44008082;;0610160 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз відпусткних за травень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.(101 0610160 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз відпусткних за травень 2026 року. Перераховано до бюджету повністю.)