*;101;26234155;;0611010 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026р.(101 0611010 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →Вінницький район: 201 823 публічних транзакцій на 11,64 млрд грн, установи, компанії та території.
94 576 платежів
8,66 млрд грнТериторія10 610 платежів
1,10 млрд грнТериторія6 431 платежів
151,7 млн грнТериторія4 849 платежів
127,6 млн грнТериторія1 665 платежів
71,2 млн грнТериторія2 700 платежів
67,8 млн грнТериторія2 619 платежів
67,3 млн грнТериторія3 378 платежів
65,3 млн грнТериторія2 265 платежів
62,3 млн грнТериторія2 759 платежів
62,0 млн грнТериторія2 585 платежів
58,0 млн грнТериторія2 624 платежів
56,9 млн грнТериторія3 168 платежів
51,0 млн грнТериторія1 048 платежів
46,9 млн грнТериторія3 461 платежів
45,7 млн грнТериторія2 296 платежів
42,2 млн грнТериторія1 799 платежів
42,1 млн грнТериторія1 587 платежів
39,4 млн грнТериторія1 841 платежів
37,2 млн грнТериторія1 938 платежів
31,5 млн грнТериторія1 420 платежів
31,1 млн грнТериторія1 030 платежів
28,5 млн грнТериторія1 140 платежів
28,3 млн грнТериторія802 платежів
26,5 млн грн| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 1 382 | 214,9 млн грн | |
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн |
*;101;26234155;;0611010 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026р.(101 0611010 2111 військовий збір із відпускних за червень 2026р.)
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за фiльтр паливний В 60-100 для забезпечення роботи генератора ; згiдно договору №30240/0 вiд 15.06.2026р., зг. видаткової накладної №50488 вiд 23.06.2026р., в т.ч. ПДВ-350,00
Повна картка транзакції →44118396 0610180 2250 - 2100,00 оплата на харчування учасників змагань згідно цільової програми "Обдаровані діти" на 2024-2027 рр.зг.нак.№ 76 від 22.06.2026 р. зг.аван.звіту №33 від 24.06.2026 р
Повна картка транзакції →0611120;2240;за технiчне обслуговування i поточний ремонт локальної мережi;акт №0061 вiд 22.06.26р., дог.№2606-ОАТС вiд 05.02.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3111020;2610;01009140474993;послуги надання доступу до мережi Iнтернет на пунктi пропуску "Бронниця - Унгурь" зг.Дог.№72/25 вiд 18.12.25, д/у 3 вiд 07.04.26, акт №6 вiд 25.06.26; в т.ч. ПДВ-350,00.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Нечая,77-А;згiдно рах.-акта № 05 вiд 04.06.2026р.;дог. № 77/26 вiд 22.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →1216011; 2240; За тех.наг. пот.рем. зам.вікон. дверних блоків та рем. сист. електропост. ж/б вул.Г.Нарбута, 8 (підг.до опал.сезону) ж/ф; зг.дог. №12 від 08.04.2026р., акту №144 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 348,22;
Повна картка транзакції →xxxx xxxx-xxxx,32 виплата по лікарняних листах за червень м-ць xxxxр. податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →2201160 2282 Перерахування на СКР: витрати на відрядження згідно реєстру звітів про використання коштів №26 від 25.06.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070 ; 2273 ; за постач. електроенергiї; зг акта №1319118-2606-1вiд 19.06.26р., дог№1319118 вiд 28.01.2026р. ; ПДВ-347,09грн.
Повна картка транзакції →На настiльну лампу та клавiатуру зг.рах.№72-xxxx вiд 09.06.xxxxр., зг.дог.№ДВ-167/26 вiд 09.06.xxxxр. ПДВ 345,67 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 12.06.26р., дог. №442 вiд 20.01.26р.;в т.ч.ПДВ-345,60.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;Дог.№19 від 12.02.2026р., накладна №РН-0051074 від 24.06.2026р.;в т.ч ПДВ-345,00;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №29 вiд 14.01.2026 р;згiдно накладної №MJ000241450 вiд 11.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-344,05
Повна картка транзакції →1216030;2610; За запчастини до автотранспорту;зг накл №ВИАП505161 вiд 24.06.2026р.; дог.№108 вiд 24.06.2026р. без ПДВ(оплата видаткiв для благоустрою нас.пункт).
Повна картка транзакції →*;;26285520;;(0113121;2240;за оренду приміщення;акт-рахунок №06-02 від 18.06.2026 року;договір №9 від 24.05.2023 року;дод.угода№1 від 20.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-343,12.)
Повна картка транзакції →;0611010;2274;за розподіл природ.газу,зг.акту №YVI00005754 від 22.06.2026 р.,дог.№42DB13-10825-23 від 01.10.2023р. та дог.№4 від 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-343,11;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№2 вiд 19.06.26р., дог.№1146 вiд 22.01.26р.;бв т.ч.ПДВ-342,65грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230 ; Оплата за продукти харчування; зг. реє.нак.№1 вiд 10.06.26р. дог. №22 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-342,27.
Повна картка транзакції →2318410;2610; Вiдшкодув. витр.по охоронi адмiнбудинку; Акт-рах.№102985 вiд 18.06.2026 р. Зг.Дог. №72-40-К вiд 08.02.2022р.,д.уг.№11 вiд 30.01.2026 р.;ПДВ-342,21.
Повна картка транзакції →1014030;2273; Плата за електричну енергiю зг. договору №НЕ-138600 вiд 21.01.2026р., та акта №2510982-2606-1 вiд 23.06.2026р. в т.ч. ПДВ 342,17 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування, зг. накл. № 1277451 вiд 26.06.2026р., дог. № 13 вiд 05.01.2026р. ; в т.ч. ПДВ - 341,70
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування, зг. накл. № 7230 вiд 26.06.2026р., дог. № 5 вiд 09.01.2026р. ; в т.ч. ПДВ - 341,67
Повна картка транзакції →0614040;2240; вiдшкодування витрат по охоронi адмiнбудинку;акт №103083 вiд 18.06.2026р;дог.№15А-46-К вiд 10.08.2023р.д.у.№1вiд16.01.26р.;в т.ч.ПДВ - 340.86
Повна картка транзакції →2318410;2610;Експ.витрати по утр.буд.;Акт №103274 вiд 18.06.2026, Дог. №7-32-К вiд 08.02.2022, Дод.уг. №14 вiд 30.01.2026;в т.ч.ПДВ-340,16
Повна картка транзакції →