;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №22 від 20.03.2026р.;
Повна картка транзакції →Немирівська міська рада-Приват (ЄДРПОУ 03772619)
Отримала 9,3 млн грн у 230 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Немирівська міська радаЄДРПОУ 03772619 | 95 | 9,1 млн грн |
Управління комунальної власностіЄДРПОУ 43924466 | 13 | 35,4 тис. грн |
УРТІ Немирівської міської радиЄДРПОУ 43948450 | 13 | 29,7 тис. грн |
УОРЦЗ Немирівської міської радиЄДРПОУ 45555420 | 13 | 21,6 тис. грн |
Фінуправління Немирівської м/рЄДРПОУ 41280133 | 13 | 20,9 тис. грн |
КЗ Кудлаївський ЗДО "Дзвіночок"ЄДРПОУ 37336407 | 5 | 20,8 тис. грн |
УСЗН Немирівської міської радиЄДРПОУ 44127568 | 13 | 18,8 тис. грн |
Відділ освіти Немирівської м/рЄДРПОУ 41277780 | 13 | 18,7 тис. грн |
КУ "Територіальний центр"ЄДРПОУ 41391744 | 13 | 11,9 тис. грн |
ЦССНМРЄДРПОУ 43690554 | 13 | 10,7 тис. грн |
ССД Немирівської міської радиЄДРПОУ 43646552 | 13 | 8,8 тис. грн |
Відділ ССМС Немирівської міської радиЄДРПОУ 43928806 | 13 | 6,2 тис. грн |
;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №22 від 20.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0610160;2273;Відш. кас. вид. за електроенергію;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р.№1 акт відш. від 17.03.2026 р. №16;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0610160;2274;Відш. кас. вид. за природний газ;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р. №1, акт відш. від 17.03.2026 р. №16;безПДВ;
Повна картка транзакції →0610160;2272;Відш. кас. вид. за водопостачання;договір від 22.12.2021 р. №6 д. у. від 11.02.2026 р.№1;акт відш. від 17.03.2026 р. №16;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2111;Відпускні за березень 2026 року всі внески утримано та перераховано повністю;дог №14F96 від 01.03.2011р.;
Повна картка транзакції →0810160;2273;Відшкод. витрат на оплату електроенергії.; акту №17 від 17.03.2026р., договору №1 від 03.01.2023р.; дод.угод.№1 від 05.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2273;Вiдшкод кас.видат за електроенергiю ;зг Акта вик.робiт №20 вiд 17.03.26р.та дог №17 вiд 22.12.21р та дод.угоди №1вiд 21.01.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813121;2273;відшкодування витрат на оплату електроенергії; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №14 від 17.03.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0910160;2273;відшкод витрат на оплату електроенергії зг дог.№14 від 22.12.2021р.дод уг №11 від 02.01.2026 року та акту №19 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0810160;2274;Відшкод. витрат на оплату природного газу.; акту №17 від 17.03.2026р., договору №1 від 03.01.2023р.; дод.угод.№1 від 05.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2274;Вiдшкод кас.видат за природний газ ;зг Акта вик.робiт №20 вiд 17.03.26р.та дог №17 вiд 22.12.21р та дод.угоди №1вiд 21.01.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813121;2274;відшкодування витрат на оплату природного газу; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №14 від 17.03.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →;0910160;2274;відшкод витрат на оплату природного газу зг. дог.№14 від 22.12.2021р.дод уг №11 від 02.01.2026року та акту №19 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №20 від 17.03.2026р.;
Повна картка транзакції →0810160;2272;Відшкод. витрат на оплату водопостачання.; акту №17 від 17.03.2026р., договору №1 від 03.01.2023р.; дод.угод.№1 від 05.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2272;відшкодування витрат на оплату водопостачання; Договір №06-10/12 від 22.12.2021р; дод.уг. №6 від 09.01.2026р; акт №14 від 17.03.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2272;Вiдшкод кас.видат за водопостачання ;зг Акта вик.робiт №20 вiд 17.03.26р.та дог №17 вiд 22.12.21р та дод.угоди №1вiд 21.01.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;0910160;2272;відшкод витр на опл водопостач зг дог. №14 від 22.12.2021р. дод. уг. №11 від 02.01.2026 року та акту №19 від 17.03.2026р.;безПДВ;
Повна картка транзакції →;0611010;2273;відшкодування витрат на оплату електроенергії;акт №24 від 17.03.2026 р.,договір №9 від 12.04.2024р. та ДУ№1від 28.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3110160;2273; Відшкодування касових видатків за електроенергію згідно акту № 15 від 17.03.2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод уг№10 від 27.01.2026р.;
Повна картка транзакції →;1210160;2274;Відшкодування комунальних послуг за природний газ;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №21 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →3010160;2274; Оплата відшкодування видатків за природний газ згідно акта на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв від 17.03.2026р. №22 та договору від 03.03.2025р. №2;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3710160; 2274; Відшкодув касових видатків за природній газ за лютий 2026 р; зг акту № 23 від 17.03.26 р., дог. № 12 від 22.12.2021р та дод.угод №4 від 02.01.26 р. ; без ПДВ;
Повна картка транзакції →;1210160;2273;Відшкодування комунальних послуг за електроенергію;зг.дог.№22/12 від 22.12.2021р, дод угод№1 від 05.01.2026р., акт №21 від 17.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →;3110160;2274; Відшкодування касових видатків за природний газ згідно акту №15 від 17.03.2026р., договору №58 від 20.12.2021р. та дод уг №10 від 27.01.2026р.;
Повна картка транзакції →