DATA
Одержувач публічних коштів

ТОВ"МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА К"

ТОВ"МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА К" (ЄДРПОУ 42129888)
Отримала 23,4 млн грн у 129 публічних платежах: платники, дати й призначення.

ЄДРПОУ 42129888компаніяОстанній платіж 2026-06-29
Отримано23,4 млн грнзагальна сума
Платежі129за I півріччя 2026
Типкомпаніяза назвою у джерелі
КатегоріяОсвітапрофіль платника
Платники

Хто перераховував кошти

ПлатникПлатежіСума
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207
116,7 млн грн
КНП "ВМКЛ ШМД"ЄДРПОУ 01982749
33,7 млн грн
Вінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714
71,8 млн грн
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650
331,7 млн грн
71,3 млн грн
41,3 млн грн
11,1 млн грн
СДБІЄДРПОУ 03188145
61,0 млн грн
2946,2 тис. грн
КЗ "ВГ № 24"ЄДРПОУ 43488871
6690,7 тис. грн
ПДСС ІС НААНЄДРПОУ 26339316
5541,4 тис. грн
КЗ "ВЛ № 4"ЄДРПОУ 20089686
6536,5 тис. грн
КНП "ВМКЛ №3"ЄДРПОУ 01982755
2513,0 тис. грн
8332,4 тис. грн
5326,8 тис. грн
3154,8 тис. грн
1143,1 тис. грн
2126,2 тис. грн
4100,1 тис. грн
ДЮСШ "Колос"ЄДРПОУ 38541498
395,6 тис. грн
Повний журнал

Усі отримані транзакції

80 802,98 грн

3111020;2610;утримання пункту пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач"; (постачання природного газу на КПП); зг.Дог.№100/291-ПГ вiд 24.11.25, д/у 5 вiд 24.03.26, акт №2 вiд 26.03.26; в т.ч. ПДВ-13467,16.

Повна картка транзакції →
37 211,27 грн
ПлатникДЮСШ "Колос"ЄДРПОУ 38541498

1015031; 2274;Оплата за постачання природного газу за 02.26.р;згідно договору № 100/325-ПГ від 30.12.25р;згідно акту № б/н від 19.03.26р.;Ут.ч. ПДВ-6201.88

Повна картка транзакції →
14 951,72 грн

3111020;2610;утримання пункту пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач"; (постачання природного газу на КПП); зг.Дог.№100/291-ПГ вiд 24.11.25, д/у 5 вiд 24.03.26, акт №1 вiд 26.03.26; в т.ч. ПДВ-2491,95.

Повна картка транзакції →
12 994,73 грн

0217693, 2610, оплата за природний газ за лютий 2026 р., дог. №100/297-ПГ вiд 22.12.25 р, акт б/н вiд 17.03.26 р., в т.ч. ПДВ- 2165,79грн.

Повна картка транзакції →
1 300 450,68 грн
ПлатникВідділ освітиЄДРПОУ 41299207

0611021;2274;Оплата за отриманий газ природний за 02. 2026р.; зг.акту №б/н від 19.03.2026р. Дог. 100/314-ПГ від 29.12.2025р.;в т.ч ПДВ-216741,78.

Повна картка транзакції →
1 008 492,68 грн
ПлатникВідділ освітиЄДРПОУ 41299207

0611021;2274;Оплата за отриманий газ природний за 02. 2026р.; зг.акту №б/н від 19.03.2026р. Дог. 100/314-ПГ від 29.12.2025р.;в т.ч ПДВ-168082,11.

Повна картка транзакції →
426 518,84 грн
ПлатникЛіцей №2 м. НемироваЄДРПОУ 23055972

0611021;2273;за електроенергію; згідно акту виконаних робіт №1 від 24.02.2026; договір №100/653 від 05.01. 2026;в т.ч ПДВ-92038,35;

Повна картка транзакції →
64 840,00 грн
ПлатникВідділ освітиЄДРПОУ 41299207

0611010;2274;Оплата за отриманий газ природний за 02. 2026р.; зг.акту №б/н від 19.03.2026р. Дог. 100/314-ПГ від 29.12.2025р.;в т.ч ПДВ-10806,67.

Повна картка транзакції →
22 912,24 грн
ПлатникКП "ЦМС"ЄДРПОУ 02650127

1115041;2610;Газопостачання за лютий 2026р.;дог.№100/304-ПГ вiд 24.12.2025р.,д.у. №1 вiд 08.01.2026 р.,акт №б/н вiд 28.02.2026р.,в т.ч.ПДВ-3818,71 грн

Повна картка транзакції →
624 592,26 грн

xxxx;ел.енергія 02.xxxx зг.Дог.№100/427/447 від 18.12.xxxxр., д.уг.2від16.03.26,р.№100/427/447/2/1/2від09.03.26,акт№2/2від27.02.26 ПДВ 104 098,71 грн.

Повна картка транзакції →
41 356,00 грн

xxxx;ел.енергія 01.xxxx зг.Дог.№100/427/447 від 18.12.xxxxр., д.уг.1від17.02.26,р.№100/427/447/2/1від09.03.26,акт№2/1від27.02.26 ПДВ 6 892,67 грн.

Повна картка транзакції →
33 679,82 грн

1011080;2274;оплата за природній газ за лютий 2026р. акт №2 від 16.03.2026р. Дог.№ 100/237-ПГ від 01.01.2026р; ПДВ-5613,30.

Повна картка транзакції →
243 520,56 грн

112010;2610;За електроенергiю зг. дог.№100/663 вiд 06,01,2026р. акт №3 вiд 12,03,2026р. ПДВ-40586,76грн. ;;;

Повна картка транзакції →
87 543,03 грн

812111;2610;оплата ел.енергiї згiдно дог. №100\372 вiд 16.01.2026 та акта №2 вiд 11.03.2026р. за лютий м-ць 2026р.в т.ч ПДВ-14590,51.

Повна картка транзакції →