0810160; 2272; За водовідведення згідно акта №7 від 18.06.2026 р. Договір № 192/26 від 16.03.2026 р.в т.ч ПДВ 113,45.
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0810160; 2272; За водовідведення згідно акта №7 від 18.06.2026 р. Договір № 192/26 від 16.03.2026 р.в т.ч ПДВ 113,45.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання i водовiдведення ; зг.акта №110 вiд 12.06.26р. Дог.№55 вiд 08.01.26р.;ПДВ-108.08
Повна картка транзакції →0810160;2240; За обслуговування оргтехніки, згідно акту виконаних робіт №181 від19.06.2026р.,договір №105 від 19.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0112111;2610;За абонплату (водопостач. та водовiдвед).; акт №8089 вiд 12.06.26р.;дог. №7 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-104,64;
Повна картка транзакції →*;101;01982554;11011000;Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за 1 пол. червня 2026 року перераховано повнiстю(101 01982554 0813193 2610 Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за 1 пол. червня 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання та водовiдведення ; зг.акта №222 вiд 10.06.26р. Дог.№7 вiд 08.01.26р.;ПДВ-98.52
Повна картка транзакції →0813032;2730; Компенсація послуг зв`язку пільгової категорії населення за травень 2026 р. зг.розрахунку від 16.06.2026 року
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз.осіб ізвiдпускних постраждалим внаслiдок ЧАЕС за червень мiсяць xxxxр.перераховано повнiстю(101 Податок з доходів фіз.осіб ізвiдпускних постраждалим внаслiдок ЧАЕС за червень мiсяць xxxxр.перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →2301040;2240;оплата послуг поштового зв`язку; акт НП-018147155 вiд 10.06.2026; дог 1051278 вiд 20.01.2026р, в т.ч.ПДВ-94,50
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання ; зг.акта №60 вiд 12.06.26р. Дог.№4 вiд 09.01.26р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2272;вiдш.витрат за водопост. та водовiдв.;дог.№7-28-К вiд 15.02.22р.,акт-рах.№134 вiд 19.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-85,50.
Повна картка транзакції →2301350;2240;За заправку картриджів;АВР ОУ-0000017 від 15.06.2026р;дог.24/26 від 28.04.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0112111;2610;Оплата за придбання питної води бутильованої ;з-но Дог.№2 вiд 14.01.2026р.,видаткова накладна №35109 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;сир кисломол.;зг.накл.№BG-0004079/ТГ вiд 08.06.26р.,догов.№32 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-67,45грн;
Повна картка транзакції →0712111;2610;за послуги з розподілу електричної енергії;зг.дог.№ ЛІ-134100 від 15.01.2026 та акт № 8091302383493 від 16.06.2026;в т.ч. ПДВ -64,86 грн.
Повна картка транзакції →*;101;37133248;;101 0812111 2610 ПДФО утриманий з вiдпускних за червень 2026 р.(101 0812111 2610 Вiйськовий збiр утриманий iз вiдпускних за червень 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0810160;2275;За вивезення побутових відходів згідно актів №2510 від 18.06.2026 р. Договір №4/26 від 04.02.2026 р. ПДВ -59,28.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за вивезення та захоронення твердих побут.вiдходiв; зг.акта №ОУ-134574 вiд 11.06.26р. Дог.№52/01-26 вiд 09.01.26р.;ПДВ-58,38
Повна картка транзакції →0712020;2610;за розподiл природного газу;зг.акта наданих послуг №YVI00007125 вiд 17.06.26р., дог.№42DB13-12776-23 вiд 01.01.26р.;в т.ч.ПДВ-51,04грн;
Повна картка транзакції →0810160;2250-300,00; Відрядження працівника установи за червень 2026 року наказ №19 від 17.06.2026 р..;авансовий звіт №19 від 17.06.2026 року.;;;
Повна картка транзакції →0712020;2610;кефiр,сметана;зг.накл.№BG-0004077/ТГ вiд 08.06.26р.,догов.№31 вiд 22.01.26р.;в т.ч.ПДВ-45,34грн;
Повна картка транзакції →0812010;2610;За розподiл природного газу;згiдно акту наданих послуг №YVI00006163 вiд 15,06,2026р,дог.№42ВВ13-12639-23 вiд 28,01,2026р.;в т.ч.ПДВ-40,24
Повна картка транзакції →0712070; 2610; За послуги iз забезп.перетiкань реакт.енергiї; зг.акта №2091554570306 вiд 17.06.26р.Дог.№124700 вiд 04.02.26р.;ПДВ-40,12
Повна картка транзакції →0810160; 2210; За воду питну бутильовану згідно накл.№1565 від 18.06.2026 р. Договір №13 від 21.01.2026 р. ПДВ-40,00.
Повна картка транзакції →2301040;2210;корм для пiддосл тварин(хлiб бiлий) накл. РМ-0341298 вiд 20.02.2026р,дог 78 вiд 20.02.2026р,в т.ч.ПДВ-40,00
Повна картка транзакції →