0614060;2275;за вивезення ТПВ за червень 2026р зг.дог.№030226 від 03.02.2026 року та акту. № 5 від 22.06.2026року , в т.ч. ПДВ 53,64 грн
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0614060;2275;за вивезення ТПВ за червень 2026р зг.дог.№030226 від 03.02.2026 року та акту. № 5 від 22.06.2026року , в т.ч. ПДВ 53,64 грн
Повна картка транзакції →3110160;2250; Відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №15 від19.06.2026р та розпорядження №102-рк від 17.06 .2026р. ;
Повна картка транзакції →0611021 2240 за посл. з поточ. ремонту та обслуг. комп. та орг. техніки зг. акту №31 від 19.06.2026 р. та дог. №60/26 від 25.03.2026 р. безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110180 2272 за спожиту воду згiдно договору № 15 вiд 12.03.2026р. та акту б/н вiд 24.06.2026р.
Повна картка транзакції →0213132;2272;плата за абонентське обслуговування водопостачання;згiдно акта № В0-00025700/4 вiд 16.06.2026р.;дог. № 4850 вiд 13.01.2026р.;вт.ч. ПДВ-43,20
Повна картка транзакції →1014040;2272;аб.обсл.водов.та водоп. за червень 2026 р., згідно дог. №4 від 22.01.26 р. та акту №012703 від 24.06.2026 р. в т.ч ПДВ-40,92.
Повна картка транзакції →0611151;2272;Опл.за водопостачання;Зг.акту№В0-00025195/1 вiд 19.06.2026р.;дог.№7480 вiд 28.01.26р.;ПДВ-39,62грн.
Повна картка транзакції →0116030;2610; за розподiл електричної енергiї за червень ; договiр ГА-508100 вiд 19.02.2026, акт 8097532716212 прийняття -здачi наданих послуг з розподiлу електричної енергiї вiд 19.06.2026;ПДВ-35,06
Повна картка транзакції →0213132;2273;оплата за розподiл електричної енергiї;згiдно акта № 8092052895975 вiд 08.06.2026р.;дог. № В-163800 вiд 16.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-31,55
Повна картка транзакції →0213132;2272;плата за абонентське обслуговування водовiдведення; згiдно акта № В0-00025700/5 вiд 16.06.2026р.;дог. № 4850 вiд 13.01.2026р.;вт.ч. ПДВ-31,18
Повна картка транзакції →0611151;2272;Опл.за водовiдведення;Зг.акту№ В0-00025195/2 вiд 19.06.2026р.;дог.№7480 вiд 28.01.26р.;ПДВ-30,83грн.
Повна картка транзакції →0611151;2240;Оплата за електроннi комунiкацiйнi послуги;зг.дог.№1235/26 вiд 15.01.26р.;зг.акту№1235/26*6007094 вiд 09.06.26р.ПДВ-30,00грн.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2275; за вивіз сміття, акт №6 від 22.06.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 25,88 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання миючих та дезінфікуючих засобів с.Хомутинці ;накладна №98 від 24.06.2026р.; договір №98 від 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2275 138,04грн. за вивіз ТПВ за черв. 2026р.; акт вик.робіт №269 від 18.06.2026р., зг.дог.№6 від 02.03.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611151;2272;Опл.за водопостачання;Зг.акту№В0-00025197/1 вiд 19.06.2026р.;дог.№7963 вiд 28.01.26р.;ПДВ-22,64грн.
Повна картка транзакції →;0114060;2272;за водопостачання; згідно договору №4/В вiд 23.01.2026р.;акту №146 від 22.06.2026р.; в т.ч.ПДВ - 20,74 грн.;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx Військовий збір із лікарняних за червень xxxx року Перераховано повністю(101 xxxx Військовий збір із лікарняних за червень xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611151;2272;Опл.за водовiдведення додат.нарах. 20%стiчних вод;Зг.акту№В0-00025195/3 вiд 19.06.26р.; дог.№7480 вiд 28.01.26р.;ПДВ-17,62грн.
Повна картка транзакції →0611151;2272;Опл.за водовiдведення;Зг.акту№В0-00025197/2 вiд 19.06.2026р.;дог.№7963 вiд 28.01.26р.;ПДВ-17,62грн.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2272; за водопостачання та водовідведення, акт №6 від 22.06.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 15,58 грн.
Повна картка транзакції →1210160;2272;Утримання комунального майна. Оплата за водопостачання вул.Вірменська,19; договір від 07.04.2026р.№1, акт від 19.06.2026р.№016687;в т.ч ПДВ-13,11.
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2273; за електроенергію, акт №6 від 22.06.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 5,17 грн.
Повна картка транзакції →0611151;2272;Опл.за водовiдведення додат.нарах. 20%стiчних вод;Зг.акту№В0-00025197/3 вiд 19.06.26р.; дог.№7963 вiд 28.01.26р.;ПДВ-4,40грн.
Повна картка транзакції →0611151;2272;Опл.за водопостачання;Зг.акту№В0-00025197/4 вiд 19.06.2026р.;дог.№7963 вiд 28.01.26р.;ПДВ-3,44грн.
Повна картка транзакції →