0812111;2610;за розподiл електроенергiї за червень 2026 р.;договiр №КР-133000/37. вiд 22.01.2026р.;акт прийняття-здачi наданих послуг №8090310970846 вiд 22.06.2026р.; В т.ч. ПДВ-153,09
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0812111;2610;за розподiл електроенергiї за червень 2026 р.;договiр №КР-133000/37. вiд 22.01.2026р.;акт прийняття-здачi наданих послуг №8090310970846 вiд 22.06.2026р.; В т.ч. ПДВ-153,09
Повна картка транзакції →0614060;2273;за послуги з розподілу електричної енергії за червень 2026р. зг.дог.№КР-133700/79 від 26.02.2026р. зг. акта № 8094298326302 від17.06.2026р. в т.ч. ПДВ 147,84 грн
Повна картка транзакції →0213132;2272;оплата за водовiдведення; згiдно акта № В0-00025700/2 вiд 16.06.2026р.;дог. № 4850 вiд 13.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-136,88
Повна картка транзакції →36833632; 0110180; 2273; за електроенергію, акт №6 від 22.06.2026р, договір №2-КП від 22.01.2026р., в т.ч. ПДВ 134,61 грн.
Повна картка транзакції →0213132;2275; оплата за вивiз та захоронення ПВ;згiдно акта № ОУ-133787 вiд 15.06.2026р.;дог. № 48/01-26 вiд 08.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-133,67
Повна картка транзакції →1014082;2210;За квіти на вшанування пам`яті загиблого;накладна №55 від 24.06.2026р.; договір №1від 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання миючих та дезінфікуючих засобів с.Черепашинці ;накладна №102 від 24.06.2026р.; договір №102 від 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання миючих та дезінфікуючих засобів с.Корделівка ;накладна №101 від 24.06.2026р.; договір №101 від 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2275 649,60грн. за вивіз ТПВ за черв. 2026р.; акт вик.робіт №269 від 18.06.2026р., зг.дог.№6 від 02.03.2026р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611160;2272;Опл.за водовiдведення ;Зг.акту№ В0-00025298/2 вiд 15.06.2026р.;дог.№152 вiд 28.01.26р.;ПДВ-105,70грн.
Повна картка транзакції →1210160;2272;за водопостачання та абон плата за червень 2026р.;Договір №2/03410 від 06.01.2026р. та Акту №012728 від 24.06.2026р.;в т.ч ПДВ-105,17.
Повна картка транзакції →0213132;2272;оплата за 20 % стiчних вод; згiдно акта № В0-00025700/3 вiд 16.06.2026р.;дог. № 4850 вiд 13.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-100,97
Повна картка транзакції →1210160;2240;За послуги по достопу до мережі інтернет за червень 2026р; Договір№29/ВІН/БШ/0126 від 08.01.2026р. та Акту наданних послуг №715від 22.06.2026;в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →1014040;2273;за розподіл ел. енергіїза червень 2026 р. зг. дог. №БЕ-136200 від 12.05.2026 р. та акту №8090310969582 від 19.06.2026 р. в т.чПДВ-99,34.
Повна картка транзакції →0118340; 2610; оплата за матерiали для проведення рем. робiт господ. способом; накладна №5 вiд 24.06.2026р.; договiр №40 вiд 24.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030 2240 оплата за видачу ключа КЕП на 1 рік згідно дог.№2 від 22.06.2026 року та акта №3 від 22.06.2026 року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0112111;2610;пелюшки гігієнічні захисні;накладна №842 від 16.06.2026;договір№29 від 04.06.2026;ПДВ- 34,07 грн.
Повна картка транзакції →0213132;2274;оплата за розподiл природного газу;згiдно акта № YVI00008820 вiд 15.06.2026р.;дог. № 42АВ13-12983-23 вiд 14.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-83,93
Повна картка транзакції →1014082;2210;За композицію квітів до Дня відзначення ювілейних дат довгожителів;накладна №54 від 24.06.2026р.; договір №1 від 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →1410160;2210; За ємкiсть для вiдпр. чорнила до принтера; накл.1 вiд 24.06.26,дог. 16 вiд 18.06.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0114060;2275;за вивезення твердих побутових відходів; згідно договору №4/С вiд 29.01.20026р.;акту №172 від 22.06.2026р.; в т.ч.ПДВ - 72,60грн.;
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом с.Хомутинці ; накладна №99 від 24.06.2026р.;договір№99 від 24.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2240;За щомісячний платіж за надання ел. комунік. послуг з дост до мережі Інтернет за червень 26р; дог №17479 від 19.01..26р. та акта №17479/06.2026/01 від 24.06.26р;Втч ПДВ-66,67грн.
Повна картка транзакції →0611151;2240 ; оплата за посл. інтернет провайдерів за користування інтернет за травень 2026р; зг.дог. №15821 від 31.01.2026 р; зг.акту №15821/05 від 31.05. 2026р
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за червень xxxx року Перераховано повністю(101 xxxx Податок з доходів фіз.осіб із лікарняних за червень xxxx року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →