1014060;2210;придбання матерiалiв для ремонту електромережi (трубка з`єднувальна алюмінієва); зг. дог.№160 вiд 22.06.2026р.накл.№90 вiд 22.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1014060;2210;придбання матерiалiв для ремонту електромережi (трубка з`єднувальна алюмінієва); зг. дог.№160 вiд 22.06.2026р.накл.№90 вiд 22.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110180;2240;за заправку картриджа;договір №6 від 24.06.2026р, акт наданих послуг №118 від 26.06.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Хліб пшеничний, хліб житній, батон;дог.№ 1 від 01.01.2026 ВН № Б-00000223 від 15.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2275;за вивезення твердих побутових вiдходiв зг.дог.№23 вiд 13.01.2026р. зг. акта надання послуг №13277 вiд 09.06.2026року в т.ч. ПДВ-41.37;
Повна картка транзакції →0712020;2610;Хліб пшеничний, хліб житній, батон;дог.№ 1 від 01.01.2026 ВН № Б-00000201 від 13.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за водовiд. за червень 2026 р., дог. №6714 вiд 14.01.2026 р., акт №ВО-00026136/2 вiд 16.06.2026 р.; В т.ч.ПДВ-39,64 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2272; За водопостачання зг. акту виконан. робіт №ВО-00026290/1 від 19.06.2026р. дог.№322 від 19.01.2026р. в т.ч. ПДВ-39,62грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0611151;КЕКВ2240-235,00;за iнтернет зг.акта №БП-0008150 вiд 23.06.2026 року дог.№20/2026-ЮО/1 вiд 14.01.2026 року,перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0712020;2610;Хліб пшеничний, хліб житній, батон;дог.№ 1 від 01.01.2026 ВН № Б-00000153 від 10.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно рах.акта № 1211/26*6007059 вiд 10.06.2026р.;дог. № 1211/26 вiд 09.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-38,33
Повна картка транзакції →1210160;2210;за придбання компютерного обладнання, зг дог 365 від 24.06.2026 р та зг накладної № МЛ-00000484 від 25.06.2026 р.;
Повна картка транзакції →2318410;2610;вiдшкодування витрат за тепло, приед. навант.;Акт-рах.№102985 вiд 18.06.2026 р. Зг.Дог. №72-40-К вiд 08.02.2022р.,д.уг.№11 вiд30.01.2026р.;ПДВ-37,96.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Хліб пшеничний, хліб житній, батон;дог.№ 1 від 01.01.2026 ВН № Б-00000332 від 23.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42565965;11011000;611151 2111 Військовий збір фіз осіб із заробіньої плати за II пол. червня 2026 року Перераховано повністю(101 611151 2111 Військовий збір фіз осіб із зарплати за II пол. червня 2026 року Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0712020;2610;Хліб пшеничний, хліб житній, батон;дог.№ 1 від 01.01.2026ВН № Б-00000164 від 11.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Хліб пшеничний, хліб житній, батон;дог.№ 1 від 01.01.2026 ВН № Б-00000315 від 22.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Утримано військовий збір 5% з допом. по тимч.непрац. за червень xxxxроку за рах. коштів ФССУ. Перераховано повністю(101 xxxx Утримано військовий збір 5% з допом. по тимч.непрац. за червень xxxxроку за рах. коштів ФССУ. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0218410;2610;За поштовi послуги (органiзацiю перевезення вiдправлень); акт №НП-018199989 вiд 10.06.2026р.; дог. №1054756 вiд 26.01.2026р.; Вт.ч. ПДВ - 36,67 грн.
Повна картка транзакції →0113121;2230;за капусту білокачанну;видаткова накладна №РН-0000499 від 23.06.2026 року;договір №14 від 09.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-220,00 грн; Оплата за омивач скла та очищувач карбюратора зг. дог №98 вiд 17.06.26 та накл №137 вiд 17.06.26 р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx-218,74 грн. Фінансування лікарняних №7 за червень xxxx р. податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →лікарняні за травень xxxx року; договір №xxxx від 08.02.xxxx року та списки; податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Утримано військовий збір 5% з допом. по тимч. непрац. за червень xxxx року за рах. коштів ФССУ . Перераховано повністю.(101 xxxx Утримано військовий збір 5% з допом. по тимч. непрац. за червень xxxx року за рах. коштів ФССУ . Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →2617622;2610;Оплата за електроенергiю;акт.№630 вiд 15.06.2026р. дог.№03/КЕЕ/ЦП вiд 03.01.2024р.;ДУ №4 вiд 21.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44131485;;1210160 2120 Сплата єдин. соц. внес. на заробітну плату за червень 2026р(101 1210160 2120 Сплата єдин. соц. внес. на заробітну плату за червень 2026р)
Повна картка транзакції →