0213132;2240;оплата за надання доступу до мережi iнтернет; згiдно акта № 113 вiд 11.06.2026р.;дог. № 22540 вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-58,33
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
0213132;2240;оплата за надання доступу до мережi iнтернет; згiдно акта № 113 вiд 11.06.2026р.;дог. № 22540 вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-58,33
Повна картка транзакції →1014060;2210;придбання матерiалiв для ремонтних робіт господарським способом (клей, клей-піна); зг. дог.№155 вiд 22.06.2026р.накл.№ 310, 319вiд 22.06.2026р.;без.ПДВ;
Повна картка транзакції →2918110;2240;за експлуатацiйнi витрати адмiн.будину ;Акт№103188 вiд 18.06.2026,дог.№14-47-К-01.19-14 вiд 14.03.2026р та д/у №4 вiд 14.03.2026р.;в.т.ч ПДВ-12,84.
Повна картка транзакції →0218230;2610;вивiз та захор.ТПВ за червень 2026р.;зг.дог.№426/01-26 вiд 16.01.2026;,Акт ОУ-133778 вiд 16.06.2026;в т.ч.ПДВ-55,88.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2273 333,07грн. за розп. електроен. за черв. 2026р.; акт вик.робіт №8093301722648 від 18.06.2026р., зг.дог.№ЖМ-150701 від19.01.2026р. ; в т.ч.ПДВ-55,51грн.;;;
Повна картка транзакції →0614060;2210;за дихлофос Термінатор 330 мл зг. накладної №МР00007028 від 22.06.2026 р;зг. договору №11 від 22.06.2026р;Без ПДВ КЕКВ-2210
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Пирогова, 67 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №400 від 22.10.2024р.д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №152 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 53,02;
Повна картка транзакції →0813241;2272;За водовідведення дод. нарахування стічних вод; дог.№3532 від 23.01.2026, акт №В0-00026591/3 від 18.06.2026р.;в т.ч ПДВ-52,85.
Повна картка транзакції →0218230;2610;послуги з розподiлу ел.енергiї за червень 2026р.;зг.Дог.№786900 вiд 09.01.2026; Акт №8092300994216 вiд 12.06.26р.;в т. ч.ПДВ -52,59 грн.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, оплата за водопостачання за червень 2026 р., дог. №6714 вiд 14.01.2026 р., акт №ВО-00026136/1 вiд 16.06.26 р.; В т.ч. ПДВ-50,94 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2272 303,75грн. за водопост. та водовідв за черв.2026р.; акт вик.робіт №6/13-26 від 23.06.2026р., зг.дог.№13-26 від 23.02.2026р. ; в т.ч.ПДВ-50,63грн.;;
Повна картка транзакції →0611070;2250;Витрати на відрядження за червень 2026 р.;згідно авансового звіту № 17 від 22.06.2026 р.;Договiр №1 від 21.01.2020 та списки.
Повна картка транзакції →0813241;2240; за поточний ремонт автомобiля; Акт наданих послуг №125 вiд 24.06.2026 р.договiр 32 вiд 24.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611151;2240;Посл доступу до мережі інтернет в червні 2026р; дог № 760 від 26.01.2026 , акт № 116 вiд 23.06.2026 ;втч ПДВ-50,00
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №48 вiд 23.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №43 вiд 23.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0712060;2610;Оплата відрядження в 06.2026 р. зг.нак№49-вн від 22.06.26.Зг. дог№17С21000263 від 03.01.18.
Повна картка транзакції →0614060;2250;Перерахування коштів на відрядження;згідно авансового звіту № 3 23.06.2026р.;
Повна картка транзакції →2617622;2610;Оплата за воду питну бутильовану (18,9 л.);зг.вид.накл.РН-019280 вiд 10.06.2026р. дог.№0148 вiд 19.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №44 вiд 23.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №45 вiд 23.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030; 2240; Плата за доступ до мережi Iнтернет зг.договору №VN89 вiд 28.01.2026 та акта №ОУ-0000556 вiд 23.06.2026 р. В т.ч. ПДВ 50,00 грн..
Повна картка транзакції →0218410;2610; Вiдшкодування витрат на вiдрядження зг. звiту №47 вiд 23.06.2026р.; Без ПДВ
Повна картка транзакції →2617622;2610;Оплата за воду питну бутильовану (18,9 л.);зг.вид.накл.РН-019364 вiд 18.06.2026р. дог.№0148 вiд 19.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Хліб пшеничний, хліб житній, батон;дог.№ 1 від 01.01.2026 ВН № Б-00000267 від 17.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →