1014060;2210;придбання будівельних матеріалів для проведення робіт госп.способом (фарба,розчинник); зг. дог.№158 вiд 22.06.2026 р.накл.№316,322 вiд 22.06.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1014060;2210;придбання будівельних матеріалів для проведення робіт госп.способом (фарба,розчинник); зг. дог.№158 вiд 22.06.2026 р.накл.№316,322 вiд 22.06.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813105,2273,за реактивну елект. енергiю; згiдно акта №2092053169525 вiд 22.06.2026р. та догов. №ТУ-120602/41 вiд 21.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-164,30грн.
Повна картка транзакції →1015061;2272; за водопостачання за червень 2026 року ;договір № КК-0000045 від 24.03.2021,акт № КК-000384 від 26.06.2026; в т.ч ПДВ-163,22.
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.М.Литвиненко-Вольгемут, 54 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №409 від 23.10.2024р.,д.у.№3 від 09.01.2026р., акту №76 від 17.06..2026р.; У т.ч. ПДВ161,38;
Повна картка транзакції →1014060;2240;за доступ до мережi сервiсiв зг.дог. №В219вiд 16.01.2026 зг.акта надання послуг №1568 вiд 22.06.2026р. без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614030 2240 за послуги доступу до мережі інтернет у бібліот. с.Косаново згідно дог.№В223 від 23.01.2026 та акта №1161 від 25.06.2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВК 0813241 КЕКВ 2274 955,18 грн.за розподіл природ. газу за черв .2026р.; згідно акту вик.робіт №YVI00003870 від 25.06.2026 р., зг.дог.№42СВ13-13420-23/4 від 14.01.2026р. ; в т.ч.ПДВ-159,20 грн.;
Повна картка транзакції →0611151;2271;Опл.за приєднане теплове навантаження;Зг.акту№6 вiд 19.06.2026р.;дог.№5488 вiд 30.01.26р.;ПДВ-155,60грн.
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Пирогова,119 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №269 від 20.05.25р.,д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №78 від 17.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 158,78;
Повна картка транзакції →0712020;2610;Кефір 2,5%, сметана 20%;дог.№ 4 від 23.01.2026 ВН № 91575 від 10.06.2026;в т.ч. ПДВ - 158,39 грн.
Повна картка транзакції →0812113;2610;Оплата за розподiл природ.газу ;зг. акту. №YVI00003875вiд 29.01.2026;договiр №42СВ13-11174-24/4 вiд 29.01.2026в т.ч. ПДВ-157.63грн.
Повна картка транзакції →1014060; 2272; водопостачання за червень 2026 року, договір № 22/20 від 22.01.2026, акт № 605 від 26.06.2026 в т.ч. ПДВ - 157,23 грн
Повна картка транзакції →0813241;2272; плата за абонентське обслуговування по водопостачанню та водовідвенню ; Акт наданих посл.№8112 вiд 25.06.2026р. дог.30 вiд 16.06.2026р.;втч ПДВ-156,96;
Повна картка транзакції →0218230;2610;вiдшкодування витрат за водопостачання та водовiдведення;зг.Дог.№01-14/2026 вiд 09.01.2026р.;Акт №97 вiд 16.06.2026;вт.ч.ПДВ-154,95.
Повна картка транзакції →0614060;2273;оплата за електричну енергію за лютий 2026р. зг.дог.№ТЕК-ЕЕ-183/2026 від 17.02.2026р. зг. ак.пр.-пер. № ТЕК00002666 від 12.06.2026р. в т.ч. ПДВ 153,22 грн
Повна картка транзакції →0614030;2273; За постачання електричної енергії;акт№863 від 17.06.2026р; дог №1-01Т від 01.01.2026р.; в т.ч ПДВ-154,32.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Філе куряче;дог.№ 2 від 01.01.2026 ВН № 3619 від 24.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;перетiкання реактивної електричної енергiї;акт № 2098034940041 вiд 18.06.2026р,дог.61 вiд 06.02.2026р;ПДВ-154,26грн
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-924,00 грн; Оплата за iнструмент (бiгунок, нiж косарки, груги до болгарки) зг. дог №101 вiд 17.06.26 та накл №135 вiд 17.06.2026 р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →1015061;2250; відрядження Пунько С.В.; згідно авансового звіту № 1 від 26.06.2026 р.
Повна картка транзакції →1014060;2210;Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом ; накладна №107 від 25.06.2026р.;договір №107 від25.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0712020;2610;Молоко коров`яче, пастеризоване, 2,5%;дог.№ 50 від 11.06.2026 ВН № 97100 від 22.06.2026;в т.ч. ПДВ - 150,67 грн.
Повна картка транзакції →0813102;2210;за придбання питної води (бутильованої);накладна №МВ-0001458 від 23.06.2026р; договір №7 від 22.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Кефір 2,5%, сметана 20%;дог.№ 4 від 23.01.2026 ВН № 97101 від 22.06.2026;в т.ч. ПДВ - 149,55 грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;Сир кисломолочний, сир твердий;дог.№ 7 від 04.02.2026 ВН № 91577 від 10.06.2026;в т.ч. ПДВ - 147,50 грн.
Повна картка транзакції →