7721010;2210; за папiр; нак№ВI-00000432 вiд 11.06.2026р. дог№350 вiд 11.06.2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010;2210; за папiр; нак№ВI-00000432 вiд 11.06.2026р. дог№350 вiд 11.06.2026року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611070;2210;за матеріали для ремонту електромережі (лампи світлодіодні);договір №94 від 08.06.2026р, накладна №94 від 08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги iнтернету за травень 2026р.; договір №317185 вiд 16.03.2026р., акт №317185/05.2026/01 від 31.05.2026р.;в т.ч.ПДВ-250,00
Повна картка транзакції →0611070;2250; Послуги з перевезення електротранспортом (smart - картки) зг. акта №1358 вiд 10.06.2026 р.дог .№ 4 вiд 12.01.2026р.без- ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150; 2111;Заробітна плата за першу половину червня 2026р.попов, карт.рах 0177796600Рибачок Галина Петрівна;Податки та збори пер.повн. ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО із лікарняних за травень-червень xxxx року(101 ПДФО із лікарняних за травень-червень xxxx року)
Повна картка транзакції →*;101;44035535;;3710160 2111 Військовий збір з заробітної плати за першу половину червня 2026р.;(101 3710160 2111 Військовий збір з заробітної плати за першу половину червня 2026р.;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних в розмірі 18% за рахунок ПФ за травень xxxxр.(101 xxxx Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних в розмірі 18% за рахунок ПФ за травень xxxxр. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. матер. для ремонт. водомереж;дог.№ 188 від 10.06.2026 накл. № ІВ-232 від 10.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0210160;2240;пож.спостереж . та т/о за установк. пож.автоматики (УПА);дог.№ 82/26 від 19.01.2026 акт№ 3029 від 09.06.2026;в т.ч. ПДВ - 245,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiз.осiб утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за 06.xxxxр., перераховано повнiстю(101 xxxx Податок з доходiв фiз.осiб утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за 06.xxxxр., перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За картоплю; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0047804 від 09.06.26р.в т.ч ПДВ-243,00.
Повна картка транзакції →7721010;2273;оплата за постачання електричної енергії;згідно акт.№1452 від 08/06/2026,дог. №PC/261225/03/EE від 30/12/2025 ПДВ-241,72грн.
Повна картка транзакції →0615041;2275;за послуги з управління побутовими відходами за травень 2026р.; договір №39Б/02-05/04.26 вiд 20.04.2026р ,акт №ОУ-0002161 вiд05.06.2026р.;ПДВ-241,67
Повна картка транзакції →*;101;44066157;;Військовий збір 5% з зарплати та відпускних за І пол.червня 2026р(101 3710160, 2111, Військовий збір з зарплати ті відпускних за І пол.червня 2026р. Утримано та перераховано повн.)
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0118130 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з оплати праці за І половину червня 2026 року(101 0118130 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з оплати праці за І половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150;2250;за відрядження;перерах.коштів для зарах.на картк. рахун. зг.ав.звіту №15від10.06.2026р.дог.на обсл№40.33.0000000648від06.02.24р, відом. зг.пп2п19ПКМУ590;;;
Повна картка транзакції →0110160;2240; За послуги з адміністрування ( обслуговування програмного забезпечення); акт №481 від 11.06.2026р. договір №98 від 11.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2210;за будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (клей перлфікс);договір №95 від 08.06.2026р,накладна №95 від 08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2230;за сухофрукти;договір №37 від 07.04.2026р,видаткова накл № РН-0048481 від 11.06.2026;ПДВ-240,00
Повна картка транзакції →0110150 2240 За послуги інтернет-зв`язку зг. дог.№В119 від 26.01.2026 року та акту №1272 від 11.06.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2240; За послуги звязку за травень 2026р о/р0507135220000982;з-но дог.№0507135220000982 від 20.01.2026р та рах.-акту №0507135220000982 від 31.05.2026р;в т.ч.ПДВ 237,66грн.
Повна картка транзакції →0110150; 2210; За канцтовари ; накл.№Кл-00000368 від 09.06.2026 дог.№253 від 09.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04330154;;0118130 2111 - військовий збір утримання із заробітної плати за І половину червня 2026 року(101 0118130 2111 - військовий збір утримання із заробітної плати за І половину червня 2026 року)
Повна картка транзакції →0210180;2210;За продукцію призначену для відзначення,нагородження (вітальна папка з логотипом);дог№ 213 від 08.06.2026р.,накл№ Мм06/22 від 08.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →