0810160;2250;Кошти на відрядження зг.звіту №2 від 25.05.2026року, згідно списка.
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0810160;2250;Кошти на відрядження зг.звіту №2 від 25.05.2026року, згідно списка.
Повна картка транзакції →0810160;2250; Відрядження згідно реєстра авансових звітів № 6 від 22.05.2026 року.
Повна картка транзакції →0812100;2610;за поводження з твердими побутовими вiдходами;договiр вiд 16.01.2026 № 6 та акт вiд 22.05.2026 № 1847; в т.ч. ПДВ-48.85.
Повна картка транзакції →0112111; 2610; оплата відряджень; згідно авансового № 10 від 18.05.2026р.Договір №178090020від 10.08.2017р
Повна картка транзакції →0812100;2610;за водовiдведення у травнi 2026;договiр вiд 16.01.2026 № 13/11 та акт вiд 19.05.2026 № 750312260501; в т.ч. ПДВ-47,87.
Повна картка транзакції →0112111; 2610; оплата відряджень; згідно авансового звіту №9 від 18.05. 2026р.Договір №178090020від 10.08.2017р
Повна картка транзакції →0810160; 2210; За воду питну бутильовану згідно накл.№9318 від 21.05.2026 р. Договір №13 від 21.01.2026 р. ПДВ-40,00.
Повна картка транзакції →0810160;2240;за обслуговування оргтехніки (заправка картриджа); договір №03 від 10.02.2026 акт №176 від 25.05.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір із лікарняних за травень xxxxр.(101 військовий збір утр із лікарняних за травень xxxx р. Перерах.до бюдж.повністю код xxxx)
Повна картка транзакції →0812111;2610;за водопостачання та водовiдведення;зг дог № 1Б/2026 вiд 16.01.2026 р.; зг акт № 41 вiд 15.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;2610;за водопостачання та водовiдведення;зг дог № 2М/2026 вiд 16.01.2026 р.; зг акт № 40 вiд 15.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0913242;2730;щоміс.грош.доп.для комп.пільг.проїзду гром,яким присв.ст.чл.сім`ї заг.ос,см.яких пов.з уч.в АТО;нак.№ 33-заг. від 21.05.26р,ел.реєстр № 13 від 25.05.26р.
Повна картка транзакції →0913242;2730;щоміс.грош.доп.для комп.пільг.проїзду гром,яким присв.ст.чл.сім`ї заг.ос,см.яких пов.з уч.в АТО;нак.№ 33-заг. від 21.05.26р,ел.реєстр № 13 від 25.05.26р.
Повна картка транзакції →0913242;2730;щоміс.грош.доп.для комп.пільг.проїзду гром,яким присв.ст.чл.сім`ї заг.ос,см.яких пов.з уч.в АТО;нак.№ 33-заг. від 21.05.26р,ел.реєстр № 13 від 25.05.26р.
Повна картка транзакції →0913242;2730;щоміс.грош.доп.для комп.пільг.проїзду гром,яким присв.ст.чл.сім`ї заг.ос,см.яких пов.з уч.в АТО;нак.№ 33-заг. від 21.05.26р,ел.реєстр № 13 від 25.05.26р.
Повна картка транзакції →0913242;2730;щоміс.грош.доп.для комп.пільг.проїзду гром,яким присв.ст.чл.сім`ї заг.ос,см.яких пов.з уч.в АТО;нак.№ 33-заг. від 21.05.26р,ел.реєстр № 13 від 25.05.26р.
Повна картка транзакції →0913242;2730;щоміс.грош.доп.для комп.пільг.проїзду гром,яким присв.ст.чл.сім`ї заг.ос,см.яких пов.з уч.в АТО;нак.№ 33-заг. від 21.05.26р,ел.реєстр № 13 від 25.05.26р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;(101 Вiйськовий збiр iз лiкарняних за травень xxxx р. Перераховано повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →0712152; 2610; За катетер; Накладна 11-U156421473-2 вiд 08.05.2026, дог.№75 вiд 06.03.2026; в т.ч. ПДВ-0,88.
Повна картка транзакції →0712010;2610;За приєднане навантаження, корисний вiдпуск теплової енергiї; акт№5 вiд 19.05.2026 р. та до договору №55 вiд 19.01.2026 р.;ПДВ-161250,03.
Повна картка транзакції →0712010;2610;за приєднане навантаження за травень 2026р;зг.акта.№б/н вiд 15.05.2026р,зг.дог№720 вiд 26.01.2026р;Вт.ч.ПДВ-121744,16 грн
Повна картка транзакції →0712010;2610;За електричну енергiю; акт №5 вiд 19.05.2026 р. та дог.100/432 вiд 15.12.2025 р.; ПДВ-88979,39.
Повна картка транзакції →0712010;2610;за теплопостачання ;зг.акт 5024 вiд 21.05.2026; дог. Т-133 вiд 01.01.2026р, д.у.1 вiд 15.01.2026р, д.у.3 вiд 19.05.2026р ;в т.ч.ПДВ-71821,59грн.
Повна картка транзакції →0712010;2610;За приєднане навантаження ;акт №б/н вiд 13.05.2026р.зг.дог.№106/26 вiд 09.01.2026р. ;ПДВ-33333,33грн
Повна картка транзакції →0712010;2610;за електричну енергiю за квiтень 2026р;зг.акта.№555 вiд 20.05.2026р,зг.дог№14 вiд 31.12.2025р;Вт.ч.ПДВ-32668,36 грн
Повна картка транзакції →