0810160;2250;За відрядження, авансовий звіт №3 від 26.06.2026 р.;;
Повна картка транзакції →Категорія «Медицина»: 24 313 транзакцій на 803,6 млн грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 921 | 79,1 млн грн | |
| 221 | 44,8 млн грн | |
| 692 | 38,7 млн грн | |
| 167 | 35,0 млн грн | |
| 329 | 25,3 млн грн | |
| 108 | 21,9 млн грн | |
| 1 131 | 21,3 млн грн | |
| 506 | 18,7 млн грн | |
| 66 | 15,9 млн грн | |
| 117 | 15,8 млн грн | |
| 93 | 15,3 млн грн | |
| 167 | 14,7 млн грн | |
| 95 | 13,3 млн грн | |
| 90 | 13,1 млн грн | |
| 359 | 12,6 млн грн | |
| 258 | 12,3 млн грн | |
| 70 | 10,8 млн грн | |
| 24 | 10,2 млн грн | |
| 48 | 9,8 млн грн | |
| 327 | 9,8 млн грн | |
| 80 | 9,5 млн грн | |
| 80 | 9,3 млн грн | |
| 165 | 8,8 млн грн | |
| 229 | 8,6 млн грн | |
| 679 | 8,4 млн грн |
0810160;2250;За відрядження, авансовий звіт №3 від 26.06.2026 р.;;
Повна картка транзакції →0712151; 2282; Відшкодування витрат по охороні адмінбудинку;Згідно акт-рах.№103279 від 18.06.26р д.у.№8 від 22.01.26р.дог№7-108-К від 31.01.22р; ПДВ-120,67
Повна картка транзакції →0615061; 2240;Вiдшкод.витрат по охоронi адмiнбудинку дог.№14-43-К вiд 05.03.2025р.,дод.уг.№1 вiд 05.03.2026р,акт-рах №103173 вiд 18.06.2026;в т.ч.ПДВ-119,87 грн.
Повна картка транзакції →0712010;2610;За фармацевтичну продукцiю; зг.дог.№247 вiд 22.05.2026р. та накладна №385506 вiд 18.06.26р.;ПДВ-49,56.
Повна картка транзакції →0615061; 2240;Вiдшкод.витрат по охоронi адмiнбудинку дог.№14-40-К вiд 26.04.2024р.,дод.уг.№1 вiд 05.03.2026р,акт-рах №103171 вiд 18.06.2026;вт.ч.ПДВ- 116,45 грн.
Повна картка транзакції →2301040;2272;водопостачання;акт 012687 вiд 25.06.2026р, дог 6вiд 01.01.2026р,в т.ч.ПДВ-115,06
Повна картка транзакції →*;101;01982620;;01982620, 2610, Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за червень 2026р.Перерах.повн.(101 01982620, 2610, Вiйськовий збiр утримано iз заробiтної плати за червень 2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0712010;2610;вiдшкодув. за водопостачання та водовiдведення;зг.акта№187 вiд 16.06.2026р.,зг.дог.№4-300 вiд 19.01.2026р.,;В т.ч. ПДВ-113,12 грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610;за розподіл електроенергії за червень 2026р;дог.№ ША-134000-А від 16.01.2026 акт № 8092300996187 від 17.06.2026;в т.ч. ПДВ - 111,02 грн.
Повна картка транзакції →0712070; 2610; За послуги з розп. електр.енергiї;зг.акта №8095039338670 вiд 19.06.26р.Дог.№ТУ-121200/17 вiд 13.01.26р.; ПДВ-108,69
Повна картка транзакції →0712070; 2610; Вiдшк.за водопостачання ; зг.акта №5 вiд 19.06.26р. Дог.№33 вiд 09.01.26р.;ПДВ-108,34
Повна картка транзакції →0813230;2240;за телекомунікаційні послуги за червень 2026 (Гордіївка ВПО); договір №4 від 20.01.2026, акт №6Г від 26.06.2026;ПДВ- 108,33
Повна картка транзакції →0810160;2240;за телекомунікаційні послуги за червень 2026; договір №2 від 20.01.2026, акт №6 від 26.06.2026;ПДВ- 108,33
Повна картка транзакції →2301040;2275;посл з вивезен та управл побут вiдходами; акт 711 вiд 25.06.2026р, дог 53 вiд 29.01.2026р,в т.ч.ПДВ-106,35
Повна картка транзакції →0812111;КЕКВ2610;за медикаменти (невідкладна допомога);зг.накл.№7109 від 24.06.26р. та дог.№73 від 21.05.2026р.;В т.ч. ПДВ-40,74грн;.
Повна картка транзакції →0812111 ; 2610 (2111)- 622,51 грн ; Профнески із з/п за червень 2026 року Перераховано повністю ;;;
Повна картка транзакції →2301040;2273;розподiл електр енергiї;акт 8091056740658 вiд 22.06.2026р, дог ЯМ-101103 вiд 16.02.2026р,в т.ч.ПДВ-102,26
Повна картка транзакції →*;101;01982264;;0712020 2610 ЄСВ 8,41% нарах.на зарплату за червень 2026р. Перерахувано в бюджет повністю(101 0712020 2610 ЄСВ 8,41% нарах.на зарплату за червень 2026р. Перерахувано в бюджет повністю)
Повна картка транзакції →2301040;2272;водопостачання;акт 016781 вiд 22.06.2026р, дог 22 вiд 01.01.2026р,в т.ч.ПДВ-100,02
Повна картка транзакції →0813242;2730 щоміс.грош. допом. за пільговий проїзд за червень 2026р.Згідно реєстру випл.№32 від 26.06.2026р.зв.р.№32 від 26.06.2026р.ел.р.№32.
Повна картка транзакції →0813242;2730 щоміс.грош. допом. за пільговий проїзд за червень 2026р.Згідно реєстру випл.№32 від 26.06.2026р.зв.р.№32 від 26.06.2026р.ел.р.№32.
Повна картка транзакції →0813242;2730 щоміс.грош. допом. за пільговий проїзд за червень 2026р.Згідно реєстру випл.№32 від 26.06.2026р.зв.р.№32 від 26.06.2026р.ел.р.№32.
Повна картка транзакції →0813242;2730 щоміс.грош. допом. за пільговий проїзд за червень 2026р.Згідно реєстру випл.№32 від 26.06.2026р.зв.р.№32 від 26.06.2026р.ел.р.№32.
Повна картка транзакції →0813121;2240;оплата послуг з обслуговування організаційної техніки (заправка картриджів); договір № 5 від 18.06.2026р;акт № 106 від 25.06.2026р; без ПДВ; зг.п.п.2п.19ПКМУ590
Повна картка транзакції →0712020;2610;заправка картриджiв.;акт вик.роб.№7-0000145 вiд 23.06.26р., дог. №145/115 вiд 23.06.26р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →